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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
126223/12/2015PA 108243GlobalManutenção E Conservação de Bens ImóveisJ. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME (CNPJ:13.683.873/0001-98)R$ 31,53R$ 31,53R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, Refetente ao PRCI 108243,Pregão Eletrônico 073/2013,Serviços de manutenção predial preventiva e corretiva para subseção de Santos. Valor anual do contrato R$ 11.352,36 - Vigência 21/01/2015 a 20/
126323/12/2015GlobalManutenção E Conservação de Bens ImóveisJ. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME (CNPJ:13.683.873/0001-98)R$ 1.373,11R$ 1.373,11R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, Refetente ao PRCI 108243,Pregão Eletrônico 073/2013,Serviços de manutenção predial preventiva e corretiva para subseção de Presidente Prudente Valor anual do contrato R$ 18.765,12 - Vigência 21/0
126423/12/2015108243GlobalManutenção E Conservação de Bens ImóveisJ. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME (CNPJ:13.683.873/0001-98)R$ 49,25R$ 49,25R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, Refetente ao PRCI 108243,Pregão Eletrônico 073/2013,Serviços de manutenção predial preventiva e corretiva para subseção de São Jose do Rio Preto Valor anual do contrato R$ 17.728,44 - Vigência 21
126523/12/2015108243GlobalManutenção E Conservação de Bens ImóveisJ. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME (CNPJ:13.683.873/0001-98)R$ 1.246,90R$ 1.246,90R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Empenho Complementar ao de nº. 205 (R$ 12.812,91). Valor empenhado a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, Refetente ao PRCI 108243,Pregão Eletrônico 073/2013,Serviços de manutenção predial preventiva e corretiva para subseção de Itapetininga Valor an
126623/12/2015107126GlobalServiços Gerais De Limpeza E HigienizaçãoQUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI (CNPJ:13.036.435/0001-38)R$ 51,44R$ 0,00R$ 0,00R$ 51,44R$ 0,00
Valor empenhado a RCS TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com renovação contratual de serviços de limpeza para Subseção de Santo Amaro. PE nº. 69/2013. Vigência do contrato 29/03/2015 a 28/03/2016. Val
126723/12/2015723GlobalManutenção E Conservação de Bens ImóveisENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA (CNPJ:76.674.704/0001-01)R$ 0,01R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,01
Valor empenhado a ENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação especializada para prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva nos aparelhos de ar condicionado na Subseção de Araçatuba
126823/12/20154502/2015GlobalManutenção E Conservação de Bens ImóveisFLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME (CNPJ:11.472.645/0001-43)R$ 0,09R$ 0,09R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Referente ao Pregão Eletrônico nº 033/215 - Processo Administrativo nº 3339/2014 - Contrato nº 49/2015. Para acobertar despesas com a contratação de empresa para: Serviços de manutenção de 02 plataformas elevatórias da Subseção de São José dos Rio Preto.V
126923/12/2015EstimativoEnergia ElétricaBANDEIRANTE ENERGIA S. A. (CNPJ:02.302.100/0001-06)R$ 1.258,80R$ 1.258,80R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a BANDEIRANTE ENERGIA SA, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica para a Subseção de São José dos Campos-SP.
127023/12/20152491EstimativoConfecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais ImpressosESDEVA INDUSTRIA GRAFICA LTDA (CNPJ:17.153.081/0001-62)R$ 178.274,02R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 178.274,02
Valor empenhado a ESDEVA INDUSTRIA GRAFICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a renovação contratual de prestação de serviços impressão e manuseio da revista trimestral para o Coren/SP com a empresa ESDEVA INDÚSTRIA GR
127123/12/2015102482EstimativoPropaganda e Publicidade (Marketing)AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA. (CNPJ:06.866.550/0001-74)R$ 86.931,20R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 86.931,20
Valor empenhado a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Renovação do contrato de prestação de serviços de publicidade vinculado a concorrência pública nº 001/2012. Valor do contrato R$ 2.875.000,00. Vigência
127223/12/20152315/2014EstimativoPublicações TécnicasEMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC (CNPJ:09.168.704/0001-42)R$ 2.633,04R$ 2.633,04R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a renovação contratual de prestação de serviços. Inexigibilidade nº. 05/2014. Vigência do contrato 01/07/2015 a 30/06/2016. Valor
127323/12/2015107126/2013GlobalServiços Gerais De Limpeza E HigienizaçãoQUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI (CNPJ:13.036.435/0001-38)R$ 2.400,00R$ 2.400,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Para a contratação de empresa de serviços de limpeza para a Subseção de Itapetininga, Pregão eletrônico nº. 69/2013. Vigência 11/02/2015 a 31/03/2015 complemento empenho 324.
127423/12/201545052015GlobalManutenção E Conservação de Bens ImóveisFLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME (CNPJ:11.472.645/0001-43)R$ 0,07R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,07
Empenho complementar ao de nº 1087 de 09/11/2015. Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico nº 033/2015 - Processo Administrativo nº 3339/2014 - Contra
127523/12/20151977/2014EstimativoImpostos, Taxas, Multas E PedágiosGB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA (CNPJ:54.038.583/0001-79)R$ 5.106,55R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 5.106,55
Valor empenhado a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, Referente ao PRCI 105473/2013; PE 052/2013. Despesas com pagamento de pedágios. Valor estimado para o período de janeiro/2015 a outubro/2015. Empenho emitido conforme Despacho GCC fls. 1304 e orientação da
127623/12/20153839/2015OrdinárioMobiliários Em GeralITALIA OFFICE IND COM MOVEIS LTDA (CNPJ:01.166.738/0001-96)R$ 1.900,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.900,00
Valor empenhado a ITALIA OFFICE IND COM MOVEIS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico SRP nº 021/2015 - Processo Administrativo nº 502/2015 - Ata de Registro de Preços nº 021/2015 - Autorização de Compra nº 047/2015. A
127723/12/2015PA 102578GlobalManutenção E Conservação de Bens ImóveisBASS ELEVADORES LTDA EPP (CNPJ:03.949.258/0001-27)R$ 49,76R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 49,76
Valor empenhado a BASS ELEVADORES LTDA. EPP, Referente renovação de contrato de manutenção de elevador monta carga. Valor anual do contrato R$ 5.971,68 Vigência da renovação do contrato de 07/02/2015 à 06/02/2016. prestação de serviços vinculado ref. preg
127823/12/2015PA 99167GlobalManutenção E Conservação de Bens ImóveisHB SOLUÇÕES LTDA.-EPP (CNPJ:07.282.716/0001-78)R$ 41,97R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 41,97
Valor empenhado a HB SOLUÇÕES LTDA.-EPP, pela aquisição ou serviços prestados de tratamento químico de água, conforme contrato vigência 14/02/2015 a 13/02/2016 complemento 191.
127923/12/2015PRCI 1999/2014GlobalServiço De Coleta De Informações De Jornais E RevistasSEDEP SERVIÇOS DE ENTREGA DE DESPACHOS E PUBLICAÇÕES LTDA - EPP (CNPJ:37.535.259/0001-47)R$ 16,94R$ 16,94R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a SEDEP SERVIÇOS DE ENTREGA DE DESPACHOS E PUBLICAÇÕES LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. contratação de empresa para serviços de recortes e de publicações jurídicas no D.O.U e no D.O.E. Valor do contrato anual R$ 6.098,40.
123521/12/2015EstimativoEnergia ElétricaCOMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ (CNPJ:04.172.213/0001-51)R$ 658,59R$ 658,59R$ 658,59R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, pela aquisição ou serviços prestados. Valor empenhado a COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica Subseção Santos. Empenho complementar ao de nº
123118/12/20152442/2015OrdinárioExposições, Congressos,Conferências, Seminários e CursosStyl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30)R$ 3.262,50R$ 3.262,50R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Pregão Eletrônico SRP nº 006/2015 - PA 196/2015 - 1º Ano de Gestão e perspectivas para 2016. Aquisição: (150) Coffee break.