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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
163311/07/2023215/23OrdinárioAuxílio RepresentaçãoMONICA BELARMINO FERREIRA LIMAR$ 3.000,00R$ 3.000,00R$ 3.000,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA, por atividades politico representativas exercidas em 16, 23, 27, 26, 29 e 30 de junho de 2023, conforme portaria 037/2021 e 2485/2022 e pef 215/23
163411/07/2023279/23OrdinárioAuxílio RepresentaçãoPAULO ROBERTO FICHTER MOREIRAR$ 5.000,00R$ 5.000,00R$ 5.000,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, por atividades politico representativas exercidas em 03, 05, 09, 10, 11, 12, 16, 17, 19 e 26 de maio de 2023, conforme portaria 2477/2022, 2478/2022, 2479/2022, 2480/2022, 2481/2022, 2472/2022, 2526/2022, 2527/2022 e 2528/2022 e pef 279/23
162207/07/2023374/2022OrdinárioGêneros AlimentíciosSOMOS 3 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDAR$ 2.430,00R$ 2.430,00R$ 2.430,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a SOMOS 3 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, referente a aquisição de materiais de gêneros alimentícios, considerando Termo de Referência às fls. 21-26, Despacho nº 57/2022 do Departamento de Contratos às fls. 28, Despacho CPL nº 67/2022 às fls. 154, Despacho Gestão nº 017/2022 às fls. 158, Termo de Referência v. 02 às fls. 159-164, Parecer nº19/2022 da Procuradoria Geral às fls. 200-203, Novo mapa de preços às fls. 211-213, Exame de Conformidade nº 736/2022 da Controladoria (fase interna) às fls. 224-227, Exame de Conformidade nº 1099/2022 da Controladoria (fase externa) às fls. 426- 429, Homologação do pregão às fls. 435-438, Despacho nº 055/2023 do Almoxarifado às fls. 829 e Autorização da Presidência às fls. 831. ATA nº 42/2022 Itens: 01 e 03 Vigência da Ata: 07/07/2022 a 07/07/2023 Valor total da Ata: R$ 20.632,00 - 200 kg de açúcar refinado branco, pacote com 01 kg, data de fabricação de, no máximo, três meses antes do dia da entrega - Valor unit.: R$ 5,00 / Valor total: R$ 1.000,00; - 100 unidades de café torrado e moído, extra forte, empacotado à vácuo ou almofada puro, em embalagem de 500 g, classificação oficial brasileira (tipo 8 Cob.) com no máximo 15% de grão P.V.A., sem glúten, ponto de torra média, moagem média/fina e informações na embalagem conforme legislação em vigor. Valor unit.: R$ 14,30 / Valor total: R$ 1.430,00. *Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024.
162307/07/2023374/2022OrdinárioMaterial de Copa e CozinhaSOMOS 3 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDAR$ 763,50R$ 763,50R$ 763,50R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a SOMOS 3 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, referente a aquisição de materiais de copa e cozinha, considerando Termo de Referência às fls. 21-26, Despacho nº 57/2022 do Departamento de Contratos às fls. 28, Despacho CPL nº 67/2022 às fls. 154, Despacho Gestão nº 017/2022 às fls. 158, Termo de Referência v. 02 às fls. 159-164, Parecer nº19/2022 da Procuradoria Geral às fls. 200-203, Novo mapa de preços às fls. 211-213, Exame de Conformidade nº 736/2022 da Controladoria (fase interna) às fls. 224-227, Exame de Conformidade nº 1099/2022 da Controladoria (fase externa) às fls. 426- 429, Homologação do pregão às fls. 435-438, Despacho nº 055/2023 do Almoxarifado às fls. 829 e Autorização da Presidência às fls. 831. ATA nº 42/2022 Vigência da Ata: 07/07/2022 a 07/07/2023 Itens: 05 e 09 Valor total da Ata: R$ 20.632,00 - 150 pacotes de guardanapo de papel folha dupla 23,5 x 23,5 cm, na cor branca - Valor unit.: R$ 4,39 / Valor total: R$ 658,50. - 30 caixas de filtro de papel n° 103, para coar café com dupla costura e microfurros – unit.: R$ 3,50 / Valor total: R$ 105,00. *Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024.
162407/07/2023374/2022OrdinárioMaterial de Copa e CozinhaVIPE COMERCIAL EIRELIR$ 564,50R$ 564,50R$ 564,50R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a VIPE COMERCIAL EIRELI, referente a aquisição de materiais de copa e cozinha, considerando Termo de Referência às fls. 21-26, Despacho nº 57/2022 do Departamento de Contratos às fls. 28, Despacho CPL nº 67/2022 às fls. 154, Despacho Gestão nº 017/2022 às fls. 158, Termo de Referência v. 02 às fls. 159-164, Parecer nº19/2022 da Procuradoria Geral às fls. 200-203, Novo mapa de preços às fls. 211-213, Exame de Conformidade nº 736/2022 da Controladoria (fase interna) às fls. 224-227, Exame de Conformidade nº 1099/2022 da Controladoria (fase externa) às fls. 426- 429, Homologação do pregão às fls. 435-438, Despacho nº 055/2023 do Almoxarifado às fls. 829 e Autorização da Presidência às fls. 831. ATA nº 43/2022 Vigência da Ata: 07/07/2022 a 07/07/2023 Itens: 04 e 07 Valor total da Ata: R$ 2.813,00 - 50 caixas de filtro de papel n° 102, para coar café com dupla costura e microfurros – unit.: R$ 3,25 / Valor total: R$ 162,50, - 150 pacotes de copo plástico, descartável, branco ou translúcido resistente de 50 ml pacote com 100 copos – unit.: R$ 2,68 / Valor total: R$ 402,00. *Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024.
162507/07/2023374/2022OrdinárioMaterial de Limpeza e Prod. de HigienizaçãoVIPE COMERCIAL EIRELIR$ 440,00R$ 440,00R$ 440,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a VIPE COMERCIAL EIRELI, referente a aquisição de materiais de copa e cozinha, considerando Termo de Referência às fls. 21-26, Despacho nº 57/2022 do Departamento de Contratos às fls. 28, Mapa de preços às fls. 29-31, Despacho CPL nº 67/2022 às fls. 154, Despacho Gestão nº 017/2022 às fls. 158, Termo de Referência v. 02 às fls. 159-164, Despacho Presidência nº 415/2022 às fls. 168, Parecer nº19/2022 da Procuradoria Geral às fls. 200-203, Diligência nº 080/2022 da Controladoria às fls. 207, Novo mapa de preços às fls. 211-213, Despacho CPL nº 164/2022 às fls. 219, Exame de Conformidade nº 736/2022 da Controladoria (fase interna) às fls. 224-227, Despacho Presidência nº 734/2022 às fls. 231, Exame de Conformidade nº 1099/2022 da Controladoria (fase externa) às fls. 426-429, Homologação do pregão às fls. 435-438, Despacho nº 055/2023 do Almoxarifado às fls. 829 e Autorização da Presidência às fls. 831. ATA nº 43/2022 Vigência da Ata: 07/07/2022 a 07/07/2023 Item: 11 Valor total da Ata: R$ 2.813,00 - 100 unidades de pano de prato, material algodão, comprimento 60 cm, largura 40 cm, cor branca- Valor unit.: R$ 4,40 / Valor total: R$ 440,00. *Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024.
162607/07/2023374/2022OrdinárioMaterial de Copa e CozinhaRCB SOLUÇÕES.COM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA MER$ 4.200,00R$ 4.200,00R$ 4.200,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a RCB SOLUÇÕES.COM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME, referente a aquisição de materiais de copa e cozinha, considerando Termo de Referência às fls. 21-26, Despacho nº 57/2022 do Departamento de Contratos às fls. 28, Mapa de preços às fls. 29-31, Despacho CPL nº 67/2022 às fls. 154, Despacho Gestão nº 017/2022 às fls. 158, Termo de Referência v. 02 às fls. 159-164, Despacho Presidência nº 415/2022 às fls. 168, Parecer nº19/2022 da Procuradoria Geral às fls. 200-203, Diligência nº 080/2022 da Controladoria às fls. 207, Novo mapa de preços às fls. 211-213, Despacho CPL nº 164/2022 às fls. 219, Exame de Conformidade nº 736/2022 da Controladoria (fase interna) às fls. 224-227, Despacho Presidência nº 734/2022 às fls. 231, Exame de Conformidade nº 1099/2022 da Controladoria (fase externa) às fls. 426-429, Homologação do pregão às fls. 435-438, Despacho nº 055/2023 do Almoxarifado às fls. 829 e Autorização da Presidência às fls. 831. ATA nº 44/2022 Vigência da Ata: 08/07/2022 a 08/07/2023 Item 06 Valor total da Ata: R$ 12.600,00 - 1000 pacotes de copo plástico descartável, branco ou translucido resistente, de 200 ml, pacote com 100 copos - Valor unit.: R$ 4,20 / Valor total: R$ 4.200,00. *Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024.
162707/07/2023374/2022OrdinárioGêneros AlimentíciosFRESH FOOD COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA EPPR$ 366,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 366,00R$ 0,00
Valor empenhado a FRESH FOOD COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA EPP, referente a aquisição materiais de gêneros alimentícios, considerando Termo de Referência às fls. 21-26, Despacho nº 57/2022 do Departamento de Contratos às fls. 28, Mapa de preços às fls. 29-31, Despacho CPL nº 67/2022 às fls. 154, Despacho Gestão nº 017/2022 às fls. 158, Termo de Referência v. 02 às fls. 159-164, Despacho Presidência nº 415/2022 às fls. 168, Parecer nº19/2022 da Procuradoria Geral às fls. 200-203, Diligência nº 080/2022 da Controladoria às fls. 207, Novo mapa de preços às fls. 211-213, Despacho CPL nº 164/2022 às fls. 219, Exame de Conformidade nº 736/2022 da Controladoria (fase interna) às fls. 224-227, Despacho Presidência nº 734/2022 às fls. 231, Exame de Conformidade nº 1099/2022 da Controladoria (fase externa) às fls. 426-429, Homologação do pregão às fls. 435- 438, Despacho nº 055/2023 do Almoxarifado às fls. 829 e Autorização da Presidência às fls. 831. ATA nº 45/2022 Vigência da Ata: 08/07/2022 a 08/07/2023 Item: 10 Valor total da Ata: R$ 527,04 - 100 caixas de chá alimentação, sabores diversos em sachê de 10g, caixa com 10 unidades - Valor unit.: R$ 3,66 / Valor total: R$ 366,00. *Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024.
162807/07/2023374/2022OrdinárioMaterial de Copa e CozinhaOLITHIER COMERCIO DE MATERIAIS E MERCADORIAS EIRELIR$ 984,00R$ 984,00R$ 984,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a OLITHIER COMERCIO DE MATERIAIS E MERCADORIAS EIRELI, referente a aquisição de materiais de copa e cozinha, considerando Termo de Referência às fls. 21-26, Despacho nº 57/2022 do Departamento de Contratos às fls. 28, Mapa de preços às fls. 29-31, Despacho CPL nº 67/2022 às fls. 154, Despacho Gestão nº 017/2022 às fls. 158, Termo de Referência v. 02 às fls. 159-164, Despacho Presidência nº 415/2022 às fls. 168, Parecer nº19/2022 da Procuradoria Geral às fls. 200-203, Diligência nº 080/2022 da Controladoria às fls. 207, Novo mapa de preços às fls. 211-213, Despacho CPL nº 164/2022 às fls. 219, Exame de Conformidade nº 736/2022 da Controladoria (fase interna) às fls. 224-227, Despacho Presidência nº 734/2022 às fls. 231, Exame de Conformidade nº 1099/2022 da Controladoria (fase externa) às fls. 426-429, Homologação do pregão às fls. 435- 438, Despacho nº 055/2023 do Almoxarifado às fls. 829 e Autorização da Presidência às fls. 831. ATA nº 47/2022 Vigência da Ata: 07/07/2022 a 07/07/2023 Item: 13 Valor total da Ata: R$ 2.460,00 - 12 unidades de garrafa térmica, material aço inoxidável, capacidade 1 litro, com tampa tipo pressão - Valor unit.: R$ 82,00 / Valor total: R$ 984,00. *Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024.
161306/07/20231893/2022OrdinárioGêneros AlimentíciosGRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDAR$ 1.200,00R$ 600,00R$ 600,00R$ 0,00R$ 600,00
Valor empenhado a GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, referente a aquisição parcelada de garrafas de água mineral sem gás de 510 ml para suprir as necessidades dos diversos setores da Sede do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 17-24, Despacho nº 551/2022 do Departamento de Contratos às fls. 26, Despacho nº 405/2022 da CPL às fls. 28, Despacho nº 609/2022 do Departamento de Contratos às fls. 30, Despacho nº 228/2022 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 36, Termo de Referência v.02 às fls. 44-51, Despacho nº 429/2022 da CPL às fls. 55, Termo de Referência v.03 às fls. 64-71, Despacho nº 666/2022 do Departamento de Contratos às fls. 77-78, Mapa de Preços às fls. 88, Despacho nº 499/2022 do Setor de Orçamento e empenho às fls. 113, Parecer nº 100/2022 da Procuradoria Geral às fls. 147-152, Diligência nº 322/2022 da Controladoria Geral às fls. 156, Termo de Referência v.04 às fls. 161-180, Despacho nº 871/2022 do Departamento de Contratos às fls. 184, Novo mapa de preços às fls. 185-186, Despacho nº 1431/2022 da Presidência às fls. 190, Exame de Conformidade nº 2124/2022 da Controladoria (fase interna) às fls. 223-226, Termo de Referência v.05 às fls. 230-249, Publicação do Aviso do Edital às fls. 253, Exame de Conformidade nº 194/2023 da Controladoria (fase externa) às fls. 338-339, Despacho nº 63/2023 da CPL às fls. 341, Despacho nº 177/2023 da Presidência às fls. 343, Despacho nº 007/2023 da Tesouraria às fls. 349, Homologação do Pregão às fls. 350, Despacho n° 216/2023 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 422 e autorização da Presidência às fls. 424. ATA Nº 01/2023 Valor total da ATA: R$ 35.120,00 Vigência da Ata: 15/02/2023 a 15/02/2024 Item 01 - 120 galões de água mineral sem gás, acondicionada em galões de 20 litros, embalagem de plástico e retornável - Valor unit.: R$ 10,00 / Valor total: R$ 1.200,00. *Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024.
161406/07/2023246/23OrdinárioAuxílio RepresentaçãoISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDAR$ 5.000,00R$ 5.000,00R$ 5.000,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ISABELLA NANNUBIA CORREA DE ALMEIDA, por atividades politico representativa exercida em 06, 10, 13, 19, 20, 21, 23, 26, 29 e 30 de junho de 2023, conforme portaria 024/2021 e 2493/2022 e pef 246/2023
161506/07/2023617/2018EstimativoLocação de Bens ImóveisJ.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA MER$ 72,57R$ 72,57R$ 72,57R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME para complemento do empenho n° 02/2023, para fazer face às despesas referente ao aluguel do imóvel que abriga a Subseção de Campo Grande, considerando Despacho n° 221/2023 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 973 e autorização da Presidência às fls. 975. Vigência do 6° Termo Aditivo: 01/07/2023 a 01/07/2024 Aluguel: 18 dias de junho/23: R$ 2.245,20 01 dia de julho/23: R$ 124,73 Valor da diferença: R$ 2.369,93 - R$ 2.297,36 = R$ 72,57
161606/07/20231488/2023OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosCRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVAR$ 581,54R$ 581,54R$ 581,54R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Segunda-Secretária do Coren-RJ CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, pela participação na 2ª Reunião de Plenário da Câmara de Ética I, ocorrida em 04 de julho de 2023, considerando Memorando nº 0332/2023 da Presidência às fls. 01, ata de reunião às folhas 02-04 e autorização da Presidência às fls. 01.
161706/07/20231488/2023OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosFABIO DOMINGOSR$ 484,62R$ 484,62R$ 484,62R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado ao Conselheiro do Coren-RJ FABIO DOMINGOS, pela participação na 2ª Reunião de Plenário da Câmara de Ética I, ocorrida em 04 de julho de 2023, considerando Memorando nº 0332/2023 da Presidência às fls. 01, ata de reunião às folhas 02-04 e autorização da Presidência às fls. 01.
161806/07/20231488/2023OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosTEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDESR$ 484,62R$ 484,62R$ 484,62R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ TEREZA CRISTINA ABRAHÃO FERNANDES, pela participação na 2ª Reunião de Plenário da Câmara de Ética I, ocorrida em 04 de julho de 2023, considerando Memorando nº 0332/2023 da Presidência às fls. 01, ata de reunião às folhas 02-04 e autorização da Presidência às fls. 01.
161906/07/20231488/2023OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosALCIONE MATOS DE ABREUR$ 484,62R$ 484,62R$ 484,62R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ALCIONE MATOS DE ABREU, pela participação na 2ª Reunião de Plenário da Câmara de Ética I, ocorrida em 04 de julho de 2023, considerando Memorando nº 0332/2023 da Presidência às fls. 01, ata de reunião às folhas 02-04 e autorização da Presidência às fls. 01.
162006/07/20231488/2023OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosMONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAISR$ 484,62R$ 484,62R$ 484,62R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS , pela participação na 2ª Reunião de Plenário da Câmara de Ética I, ocorrida em 04 de julho de 2023, considerando Memorando nº 0332/2023 da Presidência às fls. 01, ata de reunião às folhas 02-04 e autorização da Presidência às fls. 01.
162106/07/2023208/23OrdinárioAuxílio RepresentaçãoELLEN MARCIA PERESR$ 3.600,00R$ 3.600,00R$ 3.600,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ELLEN MARCIA PERES, por atividades politico representativa exercida em 21, 23, 27, 28, 29 e 30 de junho de 2023 , conforme portaria 2552/2022 e pef 208/2023
159405/07/2023860/2022EstimativoManutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/InstalaçõesPRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDAR$ 25.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 25.000,00
Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, referente ao aditamento contratual de aproximadamente 6,92% do contrato COREN/RJ n° 40/2022, com a empresa especializada na prestação de serviço de administração, gerenciamento e controle com auto gestão da frota para, via cartão magnético e/ou similar para realização de manutenção operacional preventiva e corretiva, incluindo fornecimento de peças de reposição, acessórios, equipamentos, vidraçaria, capotaria, tapeçaria, borracharia, socorro mecânico, transporte por guincho e lavagem e higienização de toda a frota de veículos que compõem o patrimônio do Coren-RJ, considerando Despacho nº 152/2023 do Departamento de Gestão às fls. 644-645, Despacho nº 476/2023 do Departamento de Contratos às fls. 670, Parecer n° 060/2023 da Procuradoria Geral às fls. 679-685, Despacho n° 498/2023 do Departamento de Contratos às fls. 688-689, Exame de Conformidade n° 1288/2023 da Controladoria Geral às fls. 699-700, Despacho n° 539/2023 do Departamento de Contratos às fls. 702-703 e autorização da Presidência às fls. 705. Vigência do contrato: 01/12/2022 a 01/12/2023 Valor do aditamento ao contrato COREN-RJ n° 40/2022: R$ 25.000,00 *Inclusão de 17 veículos para o serviço de lavagem e higienização
159505/07/2023298/23OrdinárioAuxílio RepresentaçãoELIANE SOARES DE ARAUJOR$ 2.800,00R$ 2.800,00R$ 2.800,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ELIANE SOARES DE ARAUJO, por atividades politico representativas exercidas em 02, 07, 14, 16, 19, 20, 21 e 28 de junho de 2023, conforme portaria 035/2021 e 119/2023 e pef 298/23