| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1211 | 29/04/2026 | 1259/2026 | Ordinário | Verbas indenizatórias a conselheiros | TERESA CRISTINA POLO | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ TERESA CRISTINA POLO pela participação na 732ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida no dia 16 de abril de 2026 (Bloco I), considerando Memorando nº 302/2026 - Presidência e autorização da Presidência às fls. 01-02. |
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| 1212 | 29/04/2026 | 735/2023 | Ordinário | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO | R$ 1.867,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.867,76 |
| Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, para pagamento da Taxa de Coleta de Lixo do exercício de 2025 do 5°andar ao Anexo Glória – sala 501, considerando Despacho nº 217/2026 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 324, Boletos às fls. 325-329 e autorização da Presidência às fls. 331.
TCL da sala 501 (conforme solicitação do Fiscal)
10 parcelas (competência 2025)
Valor da cota única: R$ 1.867,76 |
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| 1213 | 29/04/2026 | 119/2026 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS | R$ 570,00 | R$ 570,00 | R$ 570,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao conselheiro PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS, que sairá do município de Campos dos Goytacazes no dia 29/04/2026 para participar da 15ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética II, que será realizado no CECENF, no município do Rio de Janeiro, no dia 30/04/2026, considerando Memorando 305/2026 da Presidência, Portaria COREN- RJ n° 581/2026 e autorização da Presidência. |
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| 1214 | 29/04/2026 | 390/2016 | Ordinário | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO | R$ 35.796,34 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 35.796,34 |
| Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, para pagamento de IPTU do 6° andar e da Taxa de Coleta de Lixo do 10° andar referente ao exercício de 2025, considerando Despacho nº 216/2026 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 988, Boletos às fls. 989-997 e autorização da Presidência às fls. 999.
- IPTU sala 601 (conforme solicitação do Fiscal):
10 parcelas (competência 2025)
Valor total em cota única: R$ 26.788,05
- IPTU sala 602 (conforme solicitação do Fiscal):
10 parcelas (competência 2025)
Valor total em cota única: R$ 8.260,97
- TCL sala 1001 (conforme solicitação do Fiscal):
10 parcelas (competência 2025)
Valor total em cota única: R$ 747,32 |
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| 1167 | 28/04/2026 | 1068/2025 | Ordinário | Festividades e Homenagens | EDUARDO HAGIHARA LANDIM DA SILVA | R$ 1.572,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.572,90 |
| Valor empenhado a EDUARDO HAGIHARA LANDIM DA SILVA, para aquisição de placas de homenagem, levando em conta a utilização na Semana da Enfermagem de 2026, considerando Termo de Referência às fls. 36-57, Despacho 087/2024 do Departamento de Contratos às fls. 64-65, Mapa de preços às fls. 66-141, Parecer 032/2024 da Procuradoria às fls. 444-450, Exame de Conformidade 1273/2024 da Controladoria às fls. 705-706, Despacho 656/2024 da Presidência às fls. 710, Termo de Referência v.05 às fls. 733-744, Parecer 004/2024 da Controladoria às fls. 1161-1166, Despacho 813/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1185-1187, Mapa de preços às fls. 1188-1225, Despacho 626/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1358, Exame de Conformidade 654/2025 da Controladoria às fls. 2080-2083, Despacho 298/2025 da Presidência às fls. 2096-2194, Despacho 021/2025 da Controladoria às fls. 2212 - (PAD 1801/2023), Despacho 0292/2026 do DTC – Setor de Contratos e Convênios às fls. 121, Despacho 218/2026 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 123, Exame de Conformidade 774/2026 da Controladoria Geral às fls. 145-146, correio eletrônico às fls. 152-155, Despacho 002/2026 do Fiscal de Contrato às fls. 158 e Autorização da Presidência às fls. 160.
Ata de Registro de Preços nº 24/2025
Vigência da Ata: 29/04/2025 a 29/04/2026
Valor total da Ata: R$ 3.145,80
- 21 placas de homenagem dupla, material acrílico, tamanho da placa comprimento15cm x largura 10cm, acompanha estojo auto expositor aveludado, comprimento de estojo 40cm x largura 30cm. Espessura da placa: 4mm. Personalizável conforme modelo a ser encaminhado pelo Coren-RJ – Valor unit.: R$ 74,90 / Valor total: R$ 1.572,90. |
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| 1168 | 28/04/2026 | 197/2026 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO | R$ 153,75 | R$ 153,75 | R$ 153,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, para conduzir a Enfermeira Fiscal Ludmila Oliveira, para atividade “Operação Porta de Entrada”, no Hospital Municipal Raul Sertã, no município de Nova Friburgo - RJ, no dia 28/04/2026, considerando Memorando n° 59/2026 do Setor de Logística, Portaria COREN- RJ n° 579/2026 e Autorização da Presidência. |
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| 1169 | 28/04/2026 | 255/2026 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | PATRICIA CRAVEIRO GOULART MARCATO | R$ 165,00 | R$ 165,00 | R$ 165,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem (com desconto de 25% pela utilização do carro do COREN-RJ) à enfermeira fiscal PATRICIA CRAVEIRO GOULART MARCATO para realizar atividade de fiscalização no Serviço de Pronto Atendimento de Monnerat, no município de Duas Barras-RJ, no dia 28/04/2026, considerando Memorando n° 073/2026 do DEFIS, Portaria COREN-RJ n° 578/2026 e autorização da Presidência. |
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| 1170 | 28/04/2026 | 244/2026 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | BRUNO DOS SANTOS MENDES | R$ 1.181,25 | R$ 1.181,25 | R$ 1.181,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem ao assessor Bruno dos Santos Mendes, para realizar o cumprimento da agenda do Programa COREN-RJ Móvel nos municípios de Três Rios, paraíba do Sul e Vassouras, no período de 18 a 21/05/2026, considerando Memorando n° 16/2026 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN- RJ n° 570/2026 e autorização da Presidência. |
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| 1171 | 28/04/2026 | 245/2026 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS | R$ 1.181,25 | R$ 1.181,25 | R$ 1.181,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem ao assessor CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS, para realizar o cumprimento da agenda do Programa COREN-RJ Móvel nos municípios de Três Rios, paraíba do Sul e Vassouras, no período de 18 a 21/05/2026, considerando Memorando n° 16/2026 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN- RJ n° 570/2026 e autorização da Presidência. |
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| 1172 | 28/04/2026 | 95/2026 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ROSIMERE MARIA DA SILVA | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Presidente em Exercício ROSIMERE MARIA DA SILVA, para participar da exposição cultural “A influência da Afrodescendência na história da Enfermagem Brasileira”, que será realizado no Museu Nacional de Enfermagem, localizado em Salvador-BA, no período de 04 a 05/05/2026, considerando Memorando n° 300/2026 da Presidência, Portaria COREN- RJ n° 565/2026 e autorização da Presidência. |
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| 1173 | 28/04/2026 | 111/2026 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | PAULO MURILO DE PAIVA | R$ 650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 650,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao Conselheiro PAULO MURILO DE PAIVA, para participar da exposição cultural “A influência da Afrodescendência na história da Enfermagem Brasileira”, que será realizado no Museu Nacional de Enfermagem, localizado em Salvador-BA, no período de 04 a 05/05/2026, considerando Protocolo n° 1419/2026 da Presidência, Portaria COREN- RJ n° 567/2026 e autorização da Presidência. |
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| 1174 | 28/04/2026 | 1258/2026 | Ordinário | Verbas indenizatórias a conselheiros | CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ ,CAROLINE MORAES SOARES MOTA DE CARVALHO pela participação na 30ª Reunião Ordinária da Câmara Ética III, ocorrida no dia 14 de abril de 2026, considerando Memorando nº 301/2026 - Presidência e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 1175 | 28/04/2026 | 1258/2026 | Ordinário | Verbas indenizatórias a conselheiros | CAMILA MATHEUS DE CASTRO | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ ,CAMILA MATHEUS DE CASTRO pela participação na 30ª Reunião Ordinária da Câmara Ética III, ocorrida no dia 14 de abril de 2026, considerando Memorando nº 301/2026 - Presidência e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 1176 | 28/04/2026 | 1258/2026 | Ordinário | Verbas indenizatórias a conselheiros | CARLA OLIVEIRA SHUBERT | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ ,CARLA OLIVEIRA SHUBERT pela participação na 30ª Reunião Ordinária da Câmara Ética III, ocorrida no dia 14 de abril de 2026, considerando Memorando nº 301/2026 - Presidência e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 1177 | 28/04/2026 | 1258/2026 | Ordinário | Verbas indenizatórias a conselheiros | MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ ,MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA pela participação na 30ª Reunião Ordinária da Câmara Ética III, ocorrida no dia 14 de abril de 2026, considerando Memorando nº 301/2026 - Presidência e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 1178 | 28/04/2026 | 193/2026 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARILANE CARVALHO OLIVEIRA | R$ 506,25 | R$ 506,25 | R$ 506,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem à Assessora Técnica MARILANE CARVALHO OLIVEIRA, para acompanhar a colaboradora Mônica Belarmino e a assessora técnica Nadya Dias, na realização do Projeto Boas-Vindas COREN-RJ, que será realizado no SENAC, no munícipio de Santo Antônio de Pádua, no período de 28 a 29/04/2026, considerando Memorando 58/2026 da Logística, Portaria COREN- RJ n° 569/2026 e autorização da Presidência. |
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| 1155 | 27/04/2026 | 95/2026 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ROSIMERE MARIA DA SILVA | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem a Presidente em Exercício ROSIMERE MARIA DA SILVA, para participar da 35ª Assembleia Ordinária de Presidentes do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, na cidade de Brasília-DF, no período de 28 a 30/04/2026, considerando Memorando n° 299/2026 da Presidência, Ofício n° 129/2026 do COFEN, Portaria COREN- RJ n° 562/2026 e autorização da Presidência. |
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| 1156 | 27/04/2026 | 139/26 | Ordinário | Auxílio Representação | ROSIMERE MARIA DA SILVA | R$ 4.550,00 | R$ 4.550,00 | R$ 4.550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor emprenhado a ROSIMERE MARIA DA SILVA por atividades politico representativas exercidas em 18, 19, 20, 21, 23, 24 e 25 de abril de 2026, conforme Decisão 1142/2024 e pef 139/26 |
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| 1157 | 27/04/2026 | 136/26 | Ordinário | Auxílio Representação | ANTONIO DA SILVA RIBEIRO | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, por complemento de atividades politico representativas exercidas em 03, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 23, 25 e 26 de março de 2026, conforme a Decisão COREN-RJ N°1142/2024 e PEF 136/2026. |
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| 1158 | 27/04/2026 | 160/26 | Ordinário | Auxílio Representação | CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, por atividades politico representativas exercidas em 03, 04, 05, 13, 17, 18, 19, 23, 25 e 26 de março de 2026, conforme, Decisão do COREN-RJ 1142/2024 e PEF 160/2026. |
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