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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
121313/07/2021878/2021OrdinárioSentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e EncargosJUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIROR$ 200,00R$ 200,00R$ 200,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO - 6ª Vara Federal do Rio de Janeiro, dos honorários advocatícios referentes a condenação judicial no processo nº. 0037297-42.2018.4.02.5101 – autor: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, considerando Memorando nº 321/2021 da Dívida Ativa às fls. 02-04, Sentença às fls. 08 e autorização da Presidência à fl. 01. Condenação Judicial em favor MICHERLAN PEREIRA DA SILVA.
209910/07/20211276/2019OrdinárioDiárias Pessoal CivilPAULO SERGIO PANARO DOS SANTOSR$ 1.020,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.020,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de quatro diárias de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir Enfermeiras Fiscais em inspeção fiscalizatória nos municípios de Volta Redonda/ Paty do Alferes/ Vassouras - RJ nos dias 04 a 08/11/2019, considerando Memorando nº 316/2019 da Logística, portaria COREN-RJ nº 1373/2019 e autorização da Presidência.
210010/07/2021638/19OrdinárioAuxílio RepresentaçãoLAZARO JOSE DOS SANTOSR$ 380,00R$ 380,00R$ 380,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a LAZARO JOSE DOS SANTOS, de atividades politico representativas exercidas em 27 de outubro de 2019, conforme portaria 735/2019
210110/07/2021403/19OrdinárioAuxílio RepresentaçãoCRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVAR$ 2.660,00R$ 2.660,00R$ 2.660,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, de atividades politico representativas exercidas em 09, 10, 16, 19, 20, 27 e 30 de setembro de 2019, conforme portaria 971/2019 e pef 403/2019
210210/07/2021331/19OrdinárioAuxílio RepresentaçãoGLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIOR$ 3.040,00R$ 3.040,00R$ 3.040,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a GLACY KELLY GOMES CUNHA BISAGGIO, de atividades politico representativas exercidas em 02, 04, 05, 09, 12, 13, 18 e 26 de setembro de 2019, conforme portaria 91/2018 e pef 331/2019
210310/07/2021334/19OrdinárioAuxílio RepresentaçãoLUIZ DOS SANTOSR$ 1.900,00R$ 1.900,00R$ 1.900,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a LUIZ DOS SANTOS, de atividades politico representativas exercidas em 10, 12, 13, 24 e 26 de setembro de 2019, conforme portaria 602/2019 e pef 334/2019
210410/07/20211280/2019OrdinárioDiárias a ConselheirosMARCELO BARBOSA DE MENDONCAR$ 3.075,00R$ 3.075,00R$ 3.075,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao Conselheiro MARCELO BARBOSA DE MEDONÇA, conforme discriminado abaixo: 1. Dias 04 a 06/11/2019 cumprir agenda do Coren-RJ Móvel no município de Teresópolis - RJ, considerando memorando n° 190/2019 do Programa Coren-RJ Móvel, Portaria COREN-RJ n° 1312/2019 e autorização da Presidência. 2. Dias 10 a 14/11/2019 para participar do 22° CBCENF na cidade de Foz de Iguaçu, considerando Memorando n° 167/2019 da Presidência, Portaria COREN-RJ n° 1301/2019 e autorização da Presidência.
210510/07/20211273/2019OrdinárioDiárias Pessoal CivilBERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHOR$ 127,50R$ 127,50R$ 127,50R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, que irá conduzir funcionário para atender diligência de processos na Comarca do Município de Rio Claro no dia 04/11/2019, considerando Memorando nº 306/2019 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1346/2019 e autorização da Presidência.
210610/07/2021104/19OrdinárioAuxílio RepresentaçãoSAULO LIMA DA SILVA YANOWICHR$ 380,00R$ 380,00R$ 380,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a SAULO LIMA DA SILVA YANOWICH, por atividades politico representativas exercidas em 04 de outubro de 2019, conforme portaria 978/19 e pef 104/19
210710/07/20211271/2019OrdinárioDiárias Pessoal CivilGILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRAR$ 1.020,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.020,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de quatro diárias de viagem ao Motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir Enfermeiras Fiscais em inspeção fiscalizatória no Município de Campos dos Goytacazes - RJ nos dias 04 a 08/11/2019, considerando Memorando nº 309/2019 da Logística à fl. 107, Portaria COREN-RJ nº 1365/2019 e autorização da Presidência.
210810/07/20211472/2019OrdinárioDiárias a ConselheirosCRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVAR$ 2.430,00R$ 2.430,00R$ 2.430,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de quatro diárias e meia de viagem a Conselheira CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA para participar do 22° CBCENF, nos dias 10 a 14/11/2019 na cidade de Foz de Iguaçu, considerando Memorando n° 167/2019 da Presidência, Portaria COREN-RJ n° 1301/2019 e autorização da Presidência.
210910/07/20211423/2019OrdinárioDiárias Pessoal CivilNILTON ANTONIO DA SILVA FILHOR$ 3.630,00R$ 3.630,00R$ 3.630,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de onze diárias de viagem ao Assessor Técnico NILTON ANTÔNIO DA SILVA FILHO para participar do 22° CBCENF, nos dias 06 a 17/11/2019 na cidade de Foz de Iguaçu, considerando Memorando n° 167/2019 da Presidência, Portaria COREN-RJ n° 1301/2019 e autorização da Presidência.
211010/07/20211277/2019OrdinárioDiárias Pessoal CivilANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIOR$ 3.630,00R$ 3.630,00R$ 3.630,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de onze diárias de viagem ao Assessor Técnico ANDRE LUIZ OLIVEIRA IGNACIO para participar do 22° CBCENF, nos dias 06 a 17/11/2019 na cidade de Foz de Iguaçu, considerando Memorando n° 167/2019 da Presidência, Portaria COREN-RJ n° 1301/2019 e autorização da Presidência.
211110/07/20211274/2019OrdinárioDiárias Pessoal CivilIBERE NIELSON SÃO PEDROR$ 127,50R$ 127,50R$ 127,50R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista IBERE NIELSON SÃO PEDRO, para conduzir Enfermeira Fiscal em inspeção Fiscalizatória MP no município de Mangaratiba - RJ no dia 05/11/2019, considerando Memorando nº 308/2019 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1352/2019 e autorização da Presidência.
211210/07/20211430/2019OrdinárioDiárias Pessoal CivilCARLOS EDUARDO DIAS VICTALR$ 1.190,00R$ 1.190,00R$ 1.190,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem ao Agente Administrativo CARLOS EDUARDO DIAS VICTAL, conforme discriminado abaixo: 1. Dias 04 a 07/11/2019 substituir funcionário por motivo de férias no município de Itaperuna - RJ, considerando Memorando n° 063/2019 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ n° 1290/2019 e autorização da Presidência. 2. Complemento de meia diária de viagem pela participação de treinamento interno no Rio de Janeiro nos dias 22 à 23/10/2019, considerando Memorando n° 0112/2019 do Departamento de Atendimento e autorização da Diretoria.
211310/07/20211279/2019GlobalDiárias Pessoal CivilILTON MARCIO LOUZADA THASMOR$ 1.620,00R$ 1.620,00R$ 1.620,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de quatro diárias de viagem ao motorista ILTON MÁRCIO LOUZADA THASMO, conforme discriminado abaixo: 1. Dias 04 a 06/11/2019 cumprir agenda do programa Coren-RJ Móvel no município de Teresópolis - RJ, no valor de R$ 540,00 (quinhentos e quarenta reais), considerando Memorando nº 187/2019 do Programa Coren-RJ Móvel, Portaria COREN-RJ nº 1312/2019 e autorização da Presidência; 2. Dia 11 a 13/11/2019 cumprir agenda do Coren-RJ Móvel nos municípios de Paraty/ Angra dos Reis - RJ, no valor de R$ 540,00 (quinhentos e quarenta reais), considerando Memorando nº 188/2019 do Programa Coren-RJ Móvel, Portaria COREN-Rj nº 1313/2019 e autorização da Presidência; 3. Dia 25 a 27/11/2019 cumprir agenda do Coren-RJ Móvel no município de Macaé - RJ, no valor de R$ 540,00 (quinhentos e quarenta reais), considerando Memorando nº 186/2019 do Programa Coren-RJ Móvel, Portaria COREN-Rj nº 1314/2019 e autorização da Presidência. *Este empenho refere-se ao OE11 - Iniciativa Estratégica nº 43 do PPA 2019-2021
211410/07/20211642/2019OrdinárioDiárias Pessoal CivilFERNANDA MONTEIRO NASCIMENTOR$ 170,00R$ 170,00R$ 170,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de complemento de meia diária de viagem a Agente Administrativo FERNANDA MONTEIRO NASCIMENTO pela participação no treinamento interno realizado no Rio de Janeiro nos dias 22 à 23/10/2019, considerando Memorando n° 112/2019 do Departamento de Atendimento e autorização da Diretoria.
211510/07/2021256/19OrdinárioAuxílio RepresentaçãoCARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVAR$ 2.660,00R$ 2.660,00R$ 2.660,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA, por atividades politico representativas exercidas em 09, 16, 17, 10, 12, 13 e 24 de setembro de 2019, conforme portaria 1060/2018 e pef 256/2019
211610/07/20211641/2019OrdinárioDiárias Pessoal CivilGESIELA DE ABREU SILVAR$ 170,00R$ 170,00R$ 170,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de complemento de meia diária de viagem a Agente Administrativo GESIELA DE ABREU SILVA pela participação no treinamento interno realizado no Rio de Janeiro nos dias 22 à 23/10/2019, considerando Memorando n° 112/2019 do Departamento de Atendimento e autorização da Diretoria.
211710/07/20211428/2019OrdinárioDiárias Pessoal CivilRILDE DOS SANTOS MOREIRAR$ 180,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 180,00
Valor empenhado para pagamento de complemento de meia diária de viagem a Assessora Técnica RILDE DOS SANTOS MOREIRA pela participação no treinamento interno realizado no Rio de Janeiro nos dias 22 à 23/10/2019, considerando Memorando n° 112/2019 do Departamento de Atendimento e autorização da Diretoria.