até
até
até
até
até
até
até
NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
231406/08/2025218/2025OrdinárioDiárias a ConselheirosPAULO ROBERTO FICHTER MOREIRAR$ 855,00R$ 855,00R$ 855,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao conselheiro PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, que saíra do município de Itatiaia para participar da Capacitação sobre a formulação de parecer e Encontro APS Cofen e Ministério da Saúde, no auditório do CECENF município do Rio de Janeiro, nos dias 06 a 07/08/2025, considerando Memorando nº 465/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1327/2025 e autorização da Presidência.
231506/08/20251407/2025OrdinárioSuprimentos de InformáticaM J A SANTOS COMÉRCIO DE SUPRIMENTOSR$ 12.527,90R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 12.527,90
Valor empenhado a M J A SANTOS COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS, para aquisição de disco rígido removível SSD com capacidade de 480 GB, considerando Termo de Referência às fls. 43-58, Nota de Análise 073/2025 do Departamento Técnico de Contratações às fls. 64, Nota de Análise 040/2025 do Setor de Cotações às fls. 66, Mapa de preços às fls. 67-68, Parecer 074/2025 da Procuradoria às fls. 132-149, Autorização da Publicação do aviso de dispensa às fls. 155, Ata da Dispensa de Licitação às fls. 160-162-v, Proposta às fls. 164-165, Exame de Conformidade 1723/2025 da Controladoria às fls. 203-205, Relatório da Dispensa às fls. 212-217, Despacho 683/2025 do Setor de Contratos e Convênios às fls. 279 e Autorização da Presidência às fls. 283. Vigência do contrato: 12 meses, com início contado a partir do 1º dia útil subsequente à data de assinatura do contrato. Valor total: R$ 12.527,90 - 70 unidades de disco rígido removível, SSD SATA III, capacidade memória: 480 GB, velocidade transferência: 520 MBPS, aplicação: armazenamento de dados - Valor unit.: R$ 178,97 / Valor total: R$ 12.527,90 * Este empenho refere-se ao OE 21 - IE 94 do PPA 2025 - 2027
231606/08/2025110/2025GlobalDiárias a ConselheirosELIANE SOARES DE ARAUJOR$ 1.068,75R$ 1.068,75R$ 1.068,75R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) a Segunda Tesoureira ELIANE SOARES DE ARAUJO, conforme discriminado abaixo: 1- Dia 06/08/2025 meia diária de viagem no valor de R$ 213,75 (duzentos e treze reais e setenta e cinco centavos) para atuar na coordenação e palestrante do IV Simpósio de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do Rio de Janeiro, no município de Nova Friburgo-RJ, considerando Memorando n° 099/2025 da Tesouraria, Portaria COREN-RJ n° 1328/2025 e autorização da Presidência; 2- Dia 09/08/2025 meia diária de viagem no valor de R$ 213,75 (duzentos e treze reais e setenta e cinco centavos) para atuar na coordenação e palestrante do IV Simpósio de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do Rio de Janeiro, no município de Cabo Frio-RJ, considerando Memorando n° 101/2025 da Tesouraria, Portaria COREN-RJ n° 1325/2025 e autorização da Presidência; 3- Dias 11 e 12/08/2025 uma diária e meia de viagem no valor de R$ 641,25 (seiscentos e quarenta e um reais e vinte e cinco centavos) para atuar na coordenação e palestrante do IV Simpósio de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do Rio de Janeiro, no município de Paraty e Angra dos Reis-RJ, considerando Memorando n° 103/2025 da Tesouraria, Portaria COREN-RJ n° 1322/2025 e autorização da Presidência.
231706/08/202501/2025OrdinárioDiárias Pessoal CivilBERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHOR$ 153,75R$ 153,75R$ 153,75R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, para conduzir a Sra. Angélica Nogueira nas atividades do Programa Capacita Coren na realização do curso “Acolhimento e Classificação de Risco Obstétrico”, que será realizado no Hospital e maternidade de Angra dos Reis – HMAR, no município de Angra dos Reis, no dia 07/08/2025, considerando Memorando nº 238/2025 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1321/2025 e autorização da Presidência.
230905/08/20251990/2025OrdinárioDiárias a ConselheirosFABIO DOMINGOSR$ 2.351,25R$ 2.351,25R$ 2.351,25R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de cinco diárias e meia de viagem ao Conselheiro FABIO DOMINGOS, para atuar na equipe de apoio a organização do IV Simpósio de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do Rio de Janeiro, que ocorrerá nos municípios de Nova Friburgo, Campos dos Goytacazes, Volta Redonda, Cabo Frio e Paraty, no período de 06 a 11/08/2025, considerando Memorando nº 097/2025 da Tesouraria, Portaria COREN-RJ nº 1312/2025 e autorização da Presidência.
231005/08/2025205/2025OrdinárioDiárias Pessoal CivilMARILANE CARVALHO OLIVEIRAR$ 168,75R$ 168,75R$ 168,75R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a assessora MARILANE CARVALHO OLIVEIRA, para autuar na equipe de apoio e logístico do IV Simpósio de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do Rio de Janeiro, no município de Nova Friburgo-RJ, no dia 06/08/2025, considerando Memorando nº 100/2025 da Tesouraria, Portaria COREN-RJ nº 1324/2025 e autorização da Presidência.
231105/08/2025363/2025OrdinárioAuxílio RepresentaçãoSTEFANI BALBINO LIMA LOURENÇOR$ 4.400,00R$ 4.400,00R$ 4.400,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a STEFANI BALBINO LIMA LOURENÇO, por atividades politico representativas exercidas em dias 02, 03, 05, 09, 10, 11, 18, 19, 20, 26 e 27 de junho de 2025, conforme Portarias COREN-RJ nº 1064/2025, 1628/2024, 332/2024 e 1686/2024 e PEF nº 363/2025.
231205/08/2025330/2025OrdinárioAuxílio RepresentaçãoTHAYSA MARIA VICTORIA CLEMENTE MACHADOR$ 2.400,00R$ 2.400,00R$ 2.400,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a THAYSA MARIA VICTORIA CLEMENTE MACHADO, por atividades político representativas exercidas em 02, 09, 14, 16, 23 e 28 de julho de 2025, conforme pef 330/2025.
230204/08/2025146/2025OrdinárioAuxílio RepresentaçãoROSIMERE MARIA DA SILVAR$ 150,00R$ 150,00R$ 150,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ROSIMERE MARIA DA SILVA em complemento às atividades exercidas nos dias 29. 30 e 31 de julho de 2025, conforme a recomendação D.1 do Exame de Conformidade nº 1786/2025 da Controladoria Geral às fls. 347-347-V.
230304/08/2025355/2025OrdinárioAuxílio RepresentaçãoTEREZA CRISTINA MARCELINO SOARESR$ 4.000,00R$ 4.000,00R$ 4.000,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES por atividades politico representativas exercidas em 01, 03, 08, 10, 15, 17, 22, 24, 29 e 31 de julho de 2025, conforme Portarias COREN-RJ 010/2024 e 014/2024 e o pef 355/2025
230404/08/2025358/2025OrdinárioAuxílio RepresentaçãoJOSIMAR SANTOS BARBOSAR$ 2.800,00R$ 2.800,00R$ 2.800,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a JOSIMAR SANTOS BARBOSA por atividades politico representativas exercidas em 03, 09, 10, 17, 24, 30 e 31 de julho de 2025, conforme Portaria COREN-RJ 014/2024 e o pef 358/2025
230504/08/2025349/2025OrdinárioAuxílio RepresentaçãoANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRAR$ 4.000,00R$ 4.000,00R$ 4.000,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA por atividades politico representativas exercidas em 02, 09, 11, 14, 16, 21, 23, 28, 29 e 30 de julho de 2025, conforme Portarias COREN-RJ 011/2024 e 012/2024 e o pef 349/2025
230604/08/2025348/2025OrdinárioAuxílio RepresentaçãoANA LÚCIA TELLES FONSECAR$ 4.800,00R$ 4.800,00R$ 4.800,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ANA LÚCIA TELLES FONSECA por atividades politico representativas exercidas em 01, 08, 10, 14, 15, 17, 21, 22, 24, 25, 29 e 31 de julho de 2025, conforme Portarias COREN-RJ 009/2024, 980/2025 e 1193/2025 e o pef 348/2025
230704/08/2025322/2025OrdinárioAuxílio RepresentaçãoJoisilene do Nascimento Mendes SilvaR$ 3.600,00R$ 3.600,00R$ 3.600,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Joisilene do Nascimento Mendes Silva por atividades politico representativas exercidas em 03, 04, 08, 11, 15, 16, 22, 28 e 31 de julho de julho de 2025, conforme Portaria COREN-RJ 033/2024 e o pef 322/2025
230804/08/20251126/2025OrdinárioAuxílio RepresentaçãoANA MARIA CEZAR DA SILVAR$ 1.600,00R$ 1.600,00R$ 1.600,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ANA MARIA CEZAR DA SILVA, por atividades politico representativas exercidas em 19, 20, 21 e 22 de junho de 2025, conforme Portaria COREN-RJ 1051/2025 e o PEF 1126/2025.
229001/08/2025351/25OrdinárioAuxílio RepresentaçãoCAROLINE DE LUCAS BRUZZIR$ 2.800,00R$ 2.800,00R$ 2.800,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CAROLINE DE LUCAS BRUZZI, por atividades politico representativas exercidas em 04, 11, 14, 18, 21, 28 e 30 de julho de 2025, conforme portaria 011/2024 e documentos comprobatórios acostados ao pef 351/25
229101/08/2025350/25OrdinárioAuxílio RepresentaçãoFLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZR$ 4.000,00R$ 4.000,00R$ 4.000,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ, por atividades politico representativas exercidas em 01, 02, 08, 09, 15, 16, 22, 23, 29 e 30 de julho de 2025, conforme Portaria 010/2024 e 012/2024 e PEF 350/2025
229201/08/2025361/25OrdinárioAuxílio RepresentaçãoSARAH GOES BARRETO DA SILVAR$ 2.800,00R$ 2.800,00R$ 2.800,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a SARAH GOES BARRETO DA SILVA, por atividades politico representativas exercidas em 02, 03, 09, 16, 23, 24 e 30 de julho de 2025, conforme Portaria 012/2024 e PEF 361/25
229301/08/20251891/25OrdinárioAuxílio RepresentaçãoJULIA CARNEIRO GARCIAR$ 1.750,00R$ 1.750,00R$ 1.750,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a JULIA CARNEIRO GARCIA, por atividades politico representativas exercidas em 10, 15, 16, 21 e 30 de julho de 2025, conforme Portaria 1123/2025 e PEF 1891/2025
229401/08/20251409/2025OrdinárioCongressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e ReuniõesOFF CONFECÇÃO LTDAR$ 1.273,80R$ 1.273,80R$ 1.273,80R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a OFF CONFECÇÃO LTDA para aquisição de suporte de camisa, considerando Termo de Referência às fls. 36-57, Despacho 087/2024 do Departamento de Contratos às fls. 64-65, Mapa de preços às fls. 66-141, Parecer 032/2024 da Procuradoria às fls. 444-450, Exame de Conformidade 1273/2024 da Controladoria às fls. 705-706, Despacho 656/2024 da Presidência às fls. 710, Termo de Referência v.05 às fls. 733-744, Parecer 004/2024 da Controladoria às fls. 1161-1166, Despacho 813/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1185-1187, Mapa de preços às fls. 1188-1225, Despacho 626/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1358, Exame de Conformidade 654/2025 da Controladoria às fls. 2080-2083, Despacho 298/2025 da Presidência às fls. 2096-2194, Despacho 021/2025 da Controladoria às fls. 2212 - (PAD 1801/2023), Despacho 001/2025 do Fiscal de Contrato às fls. 107 e Autorização da Presidência às fls. 109. Ata de Registro de Preços nº 45/2025 Vigência da Ata: 27/05/2025 a 27/05/2026 Valor total da Ata: R$ 40.889,00 - 12 unidades de camisa algodão, gola V, tamanho P, conforme Anexo II. Personalizável com arte a ser encaminhada pelo Coren-RJ - Valor unit.: R$ 14,90 / Valor total: R$ 178,80; - 20 unidades de camisa algodão, gola V, tamanho M, conforme Anexo II. Personalizável com arte a ser encaminhada pelo Coren-RJ - Valor unit.: R$ 15,00 / Valor total: R$ 300,00; - 21 unidades de camisa algodão, gola V, tamanho G, conforme Anexo II. Personalizável com arte a ser encaminhada pelo Coren-RJ - Valor unit.: R$ 15,00 / Valor total: R$ 315,00; - 20 unidades de camisa algodão, gola V, tamanho GG, conforme Anexo II. Personalizável com arte a ser encaminhada pelo Coren-RJ - Valor unit.: R$ 15,00 / Valor total: R$ 300,00; - 12 unidades de camisa algodão, gola V, tamanho XGG, conforme Anexo II. Personalizável com arte a ser encaminhada pelo Coren-RJ - Valor unit.: R$ 15,00 / Valor total: R$ 180,00.