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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
222811/02/20201805/2019OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosMARIA LUCIA TANAJURA MACHADOR$ 52,00R$ 52,00R$ 52,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para complementação a Primeira Tesoureira do Coren-RJ MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, pela participação na 566ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 30 de outubro de 2019, considerando Memorando nº 055/2019 da Secretaria Geral às fls. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.
222911/02/20201429/2019OrdinárioDiárias Pessoal CivilUELINGTON DE OLIVEIRA GAMAR$ 340,00R$ 340,00R$ 340,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para complemento de pagamento de 1 diária ao agente administrativo Uelington de Oliveira Gama, por motivo de férias na subseção de São Gonçalo de 29/10/19 à 01/11/19, considerando Memorando nº 0132/2019 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 1289/2019 e autorização da Presidência.
223011/02/202092/19OrdinárioAuxílio RepresentaçãoELIANE SOARES DE ARAUJOR$ 2.280,00R$ 2.280,00R$ 2.280,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ELIANE SOARES DE ARAUJO, por atividades politico representativas exercidas em 01, 04, 05, 07 e 08 de novembro de 2019, conforme portaria 04/18 e pef 92/19
198110/02/2020177/19OrdinárioAuxílio RepresentaçãoGLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIOR$ 3.648,00R$ 3.648,00R$ 3.648,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO, por atividades politico representativas exercidas em 26, 27 e 30 de setembro de 2019 e 01, 04, 07, 08 e 09 de outubro de 2019, conforme portaria 04/18 e pef 177/19
198210/02/20201423/2019OrdinárioDiárias Pessoal CivilNILTON ANTONIO DA SILVA FILHOR$ 135,00R$ 135,00R$ 135,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao assessor técnico NILTON ANTONIO DA SILVA FILHO, para acompanhar a Coordenadora que irá ministrar aula - Urgências e Emergências Traumáticas no município de Nova Friburgo – RJ no 16/10/2019, considerando Memorando nº 140/2019 da Presidência , Portaria COREN-RJ nº 1218/2019 e autorização da Presidência.
198310/02/20201554/2019OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisLILIAN PRATES BELEM BEHRINGR$ 135,00R$ 135,00R$ 135,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a colaboradora LILIAN PRATES BELEM BEHRING, para ministrar aula - Urgências e Emergências Traumáticas no município de Nova Friburgo – RJ no dia 16/10/2019, considerando Memorando nº 04/2019 do Capacita COREN-RJ, Portaria COREN-RJ nº 1218/2019 e autorização da Presidência.
198410/02/2020104/19OrdinárioAuxílio RepresentaçãoSAULO LIMA DA SILVA YANOWICHR$ 1.140,00R$ 1.140,00R$ 1.140,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a SAULO LIMA DA SILVA YANOWICH, por atividades politico representativas exercidas em 13, 18 e 20 de setembro de 2019, conforme portaria 978/19 e pef 104/19
198510/02/2020337/19OrdinárioAuxílio RepresentaçãoOLGUIMAR CRUZ DOS SANTOSR$ 2.660,00R$ 2.660,00R$ 2.660,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a OLGUIMAR CRUZ DOS SANTOS, por atividades politico representativas exercidas em 03, 10, 12, 16, 20, 27 e 30 de setembro de 2019, conforme portaria 989/19 e pef 337/19
198610/02/20201097/19OrdinárioAuxílio RepresentaçãoANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRAR$ 3.040,00R$ 3.040,00R$ 3.040,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA, por atividades politico representativas exercidas em03, 04, 06, 12, 13, 18, 20, 25, 27 e 30 de setembro de 2019, conforme portaria 692/19 e pef 1097/19
198710/02/2020625/2019OrdinárioPalestras, Cursos e CapacitaçãoESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO LTDA - MER$ 18.900,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 18.900,00
Valor empenhado a ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO LTDA - ME para ministrar curso presencial de Gestão e Fiscalização de Contratos para os funcionários do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 41-44, Despacho nº 321/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 48, Mapa de pesquisa de preços às fls. 49, Parecer nº 075/2019 da Procuradoria Geral às fls. 86-93,Parecer nº 381/2019 da Controladoria Geral às fls. 172-174, Despacho nº 378/2019 da CPL às fls. 176, Despacho 553/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 213 e autorização da Presidência às fls. 215. - Curso Gestão e Fiscalização de Contratos - Carga horária 21 h - Valor: R$ 18.900,00.
198810/02/2020997/2015OrdinárioServiços de CopeiragemGRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELIR$ 1.321,85R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.321,85
Valor empenhado ao GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI, empresa prestadora do serviço de copeiragem, para pagamento referente a repactuação do Contrato nº 32/2016 dos meses março a setembro/2019, considerando Planilha do prestador de serviço às fls. 1208-1209, Despacho 073/2019 da Controladoria Geral às fls. 1214, Despacho 538/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 1216 e autorização da Presidência às fls. 1218.
198910/02/20201703/2019OrdinárioSentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e EncargosJUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIROR$ 500,00R$ 500,00R$ 500,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO, referente a condenação judicial em honorários advocatícios do processo nº 0000397-94.2013.4.02.5114 – Réu - Claudia Conceição Silva, considerando Memorando nº 351/2019 da Dívida Ativa à fl. 02-04 e autorização da Presidência à fl. 01.
199010/02/20201699/2019OrdinárioSentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e EncargosTRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAOR$ 2.221,89R$ 2.221,89R$ 2.221,89R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado ao TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO, referente a condenação judicial trabalhista do processo n° 0100319-79.2009.5.01.0511 movida pela servidora do Coren-RJ Renata Boy Mascoto, considerando Memorando nº 338/2019 da Procuradoria Geral às fls. 02-03, e autorização da Presidência às fls. 01.
150408/02/20201061/2014OrdinárioServiços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de ObraIBS ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELIR$ 4.798,92R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 4.798,92
Valor empenhado a IBS ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI, empresa prestadora do serviço de limpeza e conservação do COREN-RJ, para fazer face às despesas referente a repactuação do Contrato nº 10/2015 dos meses março a junho/2019, considerando Despacho nº 290/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 2061, solicitação de Repactuação Contratual da empresa prestadora do serviço às fls. 2062-2063, Planilha de custos e composição de preços às fls. 2065-2089, Convenção coletiva de trabalho 2019/2020 às fls. 2091-2116, Parecer nº 70/2019 da Controladoria Geral às fls. 2128-2132, Nota de Análise nº 34/2019 da Controladoria Geral às fls. 2144-2146, Parecer nº 364/2019 da Controladoria Geral às fls. 2213 e autorização da Presidência às fls. 2217.
150508/02/20201378/2019OrdinárioSentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e EncargosTRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2 REGIAOR$ 6.625,39R$ 6.625,39R$ 6.625,39R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado ao TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2 REGIÃO, referente aos honorários de sucumbência do processo nº 0114917-09.2013.4.02.5101 – Autor: André Luis Rabello Ramos, considerando Memorando nº 258/2019 da Procuradoria Geral às fls. 02-04, Documentos I às fls. 06-08, Documentos II às fls. 10-11, Documentos III às fl.s 13-21 e autorização da Presidência à fl. 01.
150608/02/202063/2019OrdinárioAuxílio RepresentaçãoANA LÚCIA TELLES FONSECAR$ 1.976,00R$ 1.976,00R$ 1.976,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ ANA LÚCIA TELLES FONSECA, por atividades politico representativas exercida em 01, 02, 12 e 13 de agosto de 2019, conforme portaria 626/19 e pef 63/2019
150708/02/2020177/2019OrdinárioAuxílio RepresentaçãoGLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIOR$ 3.192,00R$ 3.192,00R$ 3.192,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado ao Primeiro Secretário GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMANCIO, por atividades politico representativas exercidas em 01, 02, 05, 06, 07, 09 e 12 de agosto de 2019, conforme portaria 04/2018 e pef 177/19
150808/02/2020292/2019OrdinárioAuxílio RepresentaçãoTEREZA CRISTINA MARCELINO SOARESR$ 1.520,00R$ 1.520,00R$ 1.520,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Colaboradora TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES, por atividades politico representativas exercidas em 02, 05, 09, 16 e 23 de julho de 2019 , conforme portaria 872, 873/2019 e pef 292/19
150908/02/2020997/2015OrdinárioServiços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de ObraGRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELIR$ 1.404,73R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.404,73
Valor empenhado ao GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI, empresa prestadora do serviço de copeiragem, para pagamento referente a repactuação do Contrato nº 32/2016 aos meses março a setembro/2019, considerando Despacho nº 381/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 1045, documentos de solicitação de repactuação contratual às fls. 1048-1112, Despacho nº 408/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 1117 e autorização da Presidência às fls. 1138.
151008/02/2020309/2019OrdinárioAuxílio RepresentaçãoLUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHOR$ 1.520,00R$ 1.520,00R$ 1.520,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Colaboradora LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO, por atividades politico representativas exercidas em 04, 09, 16, 24 e 29 de junho de 2019 , conforme portaria 103/2019 e pef 309/19