Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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1202 | 13/07/2018 | 1213/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | IBERE NIELSON SÃO PEDRO | R$ 765,00 | R$ 765,00 | R$ 765,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado para pagamento de três diárias de viagem ao Motorista IBERE NIELSON SÃO PEDRO, que irá conduzir Enfermeiros Fiscais em diligência de fiscalização nos Municípios de Campos/Quissamã e Macaé - RJ nos dias 16 a 19/07/2018, considerando Memorando nº 256/2018 do Departamento de Gestão à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 682/2018 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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1203 | 13/07/2018 | 314/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA | R$ 2.660,00 | R$ 2.660,00 | R$ 2.660,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Conselheira CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, pelas atividades politico-representativas exercidas em 04, 05, 06, 07, 11, 14 e 26/06/2018 conforme Portarias 04/2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 314/2018. |
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1197 | 12/07/2018 | 1193/2018 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | ANA PAULA ALVES REGINA DE SIQUEIRA | R$ 159,12 | R$ 159,12 | R$ 159,12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a ANA PAULA ALVES REGINA DE SIQUEIRA, referente a devolução de despesa realizada pela titular cujo diploma original foi objeto do sinistro dos Correios, considerando Memorando Financeiro nº 235/2018 à fl. 01 e autorização da Presidência às fls. 19. |
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1198 | 12/07/2018 | 1177/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | ANDRESA DA SILVEIRA OLIVEIRA | R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado para pagamento de complemento de diária de viagem a funcionária ANDRESA DA SILVEIRA OLIVEIRA, responsável pelo Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton, que participou do Seminário e-Social que foi realizado no COFEN , em Brasília - DF no período de 09 a 11/07/2018, considerando Protocolo do COREN à fl. 01, Ofício Circular nº 0084/2018 do COFEN às fls. 02, Portaria COREN-RJ nº 657/2018 às fls. 21, Parecer n° 934/2018 da Controladoria Geral às fls. 39 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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1195 | 12/07/2018 | 1207/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Colaboradora LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO, que irá participar de 03 (três) depoimentos na subseção do Município de Campos dos Goytacazes - RJ no período de 17 e 18/07/2018, considerando Memorando nº 100/2018 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 01, Memorando nº 068/2018 do Departamento de Ética às fls. 02, Portaria COREN-RJ nº 677/2018 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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1196 | 12/07/2018 | 369/2018 | Ordinário | Outros Serviços E Encargos | HIDROFIRE - COMERCIO DE MATERIAIS CONTRA INCÊNDIO LTDA | R$ 2.247,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.247,00 |
Valor empenhado a HIDROFIRE - COMERCIO DE MATERIAIS CONTRA INCÊNDIO LTDA, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de recarga de extintores de incêndio pertencentes ao Conselho incluindo reposição de peças pelo período de 12 meses, considerando Mapa de Preços às fls. 14, Despacho do Setor de Compras às fls. 18, Parecer Nº 020/2018 da Procuradoria Geral às fls. 36 a 40, Parecer N° 636/2018 da Controladoria Geral às fls. 42 a 43 e autorização da Presidência às fls. 49.- 17 Extintores de água pressurizada - AP -10 KG - valor unit. R$ 39,00/ valor total R$ 663,00- 13 Extintores CO - 4 kg - valor unit. R$ 52,00/ valor total R$ 676,00- 5 Extintores CO - 6 kg - valor unit. R$ 58,00/ valor total R$ 290,00- 5 Extintores PQS - 4 kg - valor unit. R$ 42,00/ valor total R$ 210,00- 4 Extintores PQS - 6 kg - valor unit. R$ 44,00/ valor total R$ 176,00- 4 Extintores PQS - 8 kg - valor unit. R$ 58,00/ valor total R$ 232,00Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016 - 2018. |
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1192 | 11/07/2018 | 689/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | CLAUDIA DE CARVALHO DANTAS | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a colaboradora CLAUDIA DE CARVALHO DANTAS, por atividades politico-representativas exercidas em 12, 19, 21, 25 e 26 de junho de 2018,conforme portarias 618, 499, 500, 501, 619, 595 e 596/2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 689/2018. |
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1193 | 11/07/2018 | 1184/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao Assessor Técnico FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS, que irá conduzir Colaboradoras da Comissão de Ética para realizar depoimentos de testemunhas no Município de Campos dos Goytacazes - RJ no período de 17 a 18/07/2018, considerando Memorando nº 98/2018 do Setor de Infraestrutura e Patrimônio à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 672/2018 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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1194 | 11/07/2018 | 1186/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA | R$ 215,00 | R$ 215,00 | R$ 215,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem à Conselheira CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, que irá participar de atividades político administrativo no Município de Ilha Grande - Angra dos Reis em 27/07/2018, considerando Portaria COREN-RJ nº 665/2018 às fls. 02 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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1180 | 10/07/2018 | 1191/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | IBERE NIELSON SÃO PEDRO | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Motorista IBERE NIELSON SÃO PEDRO, que irá conduzir Chefe Fiscal da Sede que irá participar de reunião conjunta com a Presidência na Subseção de Nova Friburgo no Município de Nova Friburgo - RJ no dia 10/07/2018, considerando Memorando nº 099/2018 da Infraestrutura e Patrimônio à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 676/2018 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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1181 | 10/07/2018 | 1191/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | THATIANA ARRUDA FERREIRA | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Chefe Fiscal da Sede THATIANA ARRUDA FERREIRA, que irá participar de reunião conjunta com a Presidência na Subseção de Nova Friburgo no Município de Nova Friburgo - RJ no dia 10/07/2018, considerando Memorando nº 375/2018 do DEFIS às fl. 03, Portaria COREN-RJ nº 676/2018 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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1182 | 10/07/2018 | 1192/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, que irá conduzir a Procuradora Adjunta para cumprir diligência junto as Comarcas nos Municípios de Valença/Barra Mansa no dia 18/07/2018, considerando Memorando nº 091/2018 da Infraestrutura e Patrimônio à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 669/2018 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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1183 | 10/07/2018 | 1192/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | JUSSARA FILARDI DA SILVA | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Procuradora Adjunta JUSSARA FILARDI DA SILVA, que irá cumprir diligência junto as Comarcas nos Municípios de Valença/Barra Mansa no dia 18/07/2018, considerando Memorando nº 291/2018 da Dívida Ativa às fls. 03, Portaria COREN-RJ nº 669/2018 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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1184 | 10/07/2018 | 688/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO, por atividades politico-representativas exercidas em 06, 13, 20, 25 e 27 de junho de 2018,conforme portaria 082/2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 688/2018. |
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1185 | 10/07/2018 | 312/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | AISAR SANTANA MATOS | R$ 2.660,00 | R$ 2.660,00 | R$ 2.660,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a AISAR SANTANA MATOS, por atividades politico-representativas exercidas em 04, 05, 06, 12, 14, 18 e 19 de junho de 2018,conforme portaria 004, 075 e 597/2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 312/2018. |
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1186 | 10/07/2018 | 466/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | REGINA CÉLIA CARVALHO VERAS | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a REGINA CÉLIA CARVALHO VERAS, por atividades politico-representativas exercidas em 04, 06, 07, 11 e 12 de junho de 2018,conforme portaria 073/2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 466/2018. |
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1187 | 10/07/2018 | 340/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | CARLOS ALBERTO MENDES | R$ 3.040,00 | R$ 3.040,00 | R$ 3.040,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a CARLOS ALBERTO MENDES, por atividades politico-representativas exercidas em 04, 06, 07, 08, 11, 12, 13, 15, 19 e 20 de junho de 2018,conforme portaria 073 e 301/2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 340/2018. |
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1188 | 10/07/2018 | 345/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES | R$ 2.128,00 | R$ 2.128,00 | R$ 2.128,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES, por atividades politico-representativas exercidas em 05, 07, 12, 15, 19, 21 e 26 de junho de 2018,conforme portaria 003 e 071/2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 345/2018. |
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1189 | 10/07/2018 | 690/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | FERNANDA DE CARVALHO DANTAS | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a FERNANDA DE CARVALHO DANTAS, por atividades politico-representativas exercidas em 06, 13, 20, 25 e 27 de junho de 2018,conforme portaria 082/2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 690/2018. |
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1190 | 10/07/2018 | 438/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | EVANDRO MARCOS SCOTELARI NEPOMUCENO | R$ 1.330,00 | R$ 1.330,00 | R$ 1.330,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a EVANDRO MARCOS SCOTELARI NEPOMUCENO, por atividades politico-representativas exercidas em 04, 05, 06, 12 e 18 de junho de 2018,conforme portaria 075/2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 438/2018. |
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