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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
42806/02/2024215/2024OrdinárioDiárias Pessoal CivilLUDMILA SANTOS DE OLIVEIRAR$ 220,00R$ 220,00R$ 220,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA, para realizar atividade fiscalizatória em atendimento a designações fiscais, no município de Angra dos Reis-RJ no dia 06/02/2024, considerando Memorando nº 036/2024 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 275/2024 e autorização da Presidência.
42906/02/2024131/24OrdinárioAuxílio RepresentaçãoCAMILA MATHEUS DE CASTROR$ 1.000,00R$ 1.000,00R$ 1.000,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CAMILA MATHEUS DE CASTRO, por atividades politico representativas exercidas em 20 e 29 de janeiro de 2024, conforme portaria 131/2024 pef 131/2024
43006/02/2024271/24OrdinárioAuxílio RepresentaçãoANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRAR$ 4.000,00R$ 4.000,00R$ 4.000,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Andressa Santos Oliveira por atividades politico representativas exercidas em 11, 15, 16, 17, 22, 24, 25, 29, 30 e 31 de janeiro de 2024, conforme portaria 011/2024 e pef 271/2024
43106/02/2024277/24OrdinárioAuxílio RepresentaçãoMAIARA DA SILVA PEREIRAR$ 2.800,00R$ 2.800,00R$ 2.800,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Maiara da Silva Pereira por atividades politico representativas exercidas em 05, 09, 16, 19, 23, 26 e 30 de janeiro de 2024, conforme portaria 010/2024 e pef 277/2024
43206/02/2024216/2024OrdinárioDiárias Pessoal CivilERIKA MACHADO PINTO DA SILVAR$ 220,00R$ 220,00R$ 220,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal ERIKA MACHADO PINTO DA SILVA, para realizar atividade fiscalizatória em atendimento a designações fiscais, no município de Angra dos Reis-RJ no dia 06/02/2024, considerando Memorando nº 036/2024 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 275/2024 e autorização da Presidência.
43306/02/2024576/2024OrdinárioDiárias Pessoal CivilMAICON DOUGLAS ALVES MORAESR$ 168,75R$ 168,75R$ 168,75R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao assessor MAICON DOUGLAS ALVES MORAES, para realizar reparo e instalação do firewall na rede de internet na subseção do município de Volta redonda–RJ no dia 07/02/2024, considerando Memorando n° 025/2024 do DTIC, Portaria COREN-RJ n° 265/2024 e autorização da Presidência.
40605/02/2024278/24OrdinárioAuxílio RepresentaçãoSARAH GOES BARRETO DA SILVAR$ 4.000,00R$ 4.000,00R$ 4.000,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Sarah Goes Barreto da Silva, por atividades politico representativas exercidas em 10, 11, 12, 15, 17, 19, 22, 24, 26 e 31 de janeiro de 2024, conforme portaria 008/24 e pef 278/24
40705/02/2024274/24OrdinárioAuxílio RepresentaçãoFLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZR$ 4.000,00R$ 4.000,00R$ 4.000,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Flávia de Fátima Guimarães Diniz por atividades politico representativas exercidas em 05, 09, 10, 11, 16, 17, 23, 24, 30 e 31 de janeiro de 2024, conforme portaria 010/2024 e pef 274/24
40805/02/2024221/2024OrdinárioDiárias Pessoal CivilKATIA MARIA DOS SANTOS CALEGAROR$ 1.125,00R$ 1.125,00R$ 1.125,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem a Coordenadora de Fiscalização KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO, para representar o COREN-RJ na reunião e fiscalização no município de Angra dos Reis – RJ, nos dias 06 a 08/02/2024, considerando Memorando nº 033/2024 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 246/2024 e autorização da Presidência.
40905/02/2024248/2024OrdinárioDiárias Pessoal CivilARAMIS DUARTER$ 1.181,25R$ 1.181,25R$ 1.181,25R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem ao assessor ARAMIS DUARTE, para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Paraty e Angra dos Reis-RJ nos dias 05 a 08/02/2024, considerando Memorando n° 016/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ n° 239/2024 e autorização da Presidência.
41005/02/2024727/2021GlobalServiços Relacionados a Tecnologia da InformaçãoMENDEX NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES LTDAR$ 176.131,73R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 176.131,73
Valor empenhado a MENDEX NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES LTDA, referente a renovação contratual com a empresa especializada no fornecimento de serviço de links dedicados, bidirecionais de serviços contínuos de acesso à internet (acesso IP Permanente, dedicado e exclusivo a rede mundial de computadores) para as localidades do Coren-RJ, considerando Despacho 619/2023 do Departamento de Contratos às fls. 989-990, Despacho 63/2023 do DTIC às fls. 993-996, Manifestação das contratadas às fls. 1000-1012, Parecer 113/2023 da Procuradoria às fls. 1055-1071, Minuta do Termo Aditivo às fls. 1071v-1073, Despacho 27/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1099-1103, Mapa de preços às fls. 1104-1121, Exame de Conformidade 226/2024 às fls. 1185-1186 e autorização da Presidência às fls. 1194. Vigência do contrato: 15/02/2024 a 15/02/2025 Valor total do 1º Termo Aditivo ao Contrato 03/2022: R$ 201.293,40 Lote 01: Item 01 - Centro Valor mensal: R$ 4.499,50 Valor para 10 meses e 15 dias fevereiro/2024: R$ 47.244,75; Item 03 - Centro Valor mensal: R$ 3.329,15 Valor para 10 meses e 15 dias fevereiro/2024: R$ 34.956,08; Item 05 - Gloria Valor mensal: R$ 4.162,50 Valor para 10 meses e 15 dias fevereiro/2024: R$ 43.706,25; Item 07 - Campo Grande Valor mensal: R$ 2.412,50 Valor para 10 meses e 15 dias fevereiro/2024: R$ 25.331,25. Lote 10: Volta Redonda Item 25 Valor mensal: R$ 2.370,80 Valor para 10 meses e 15 dias fevereiro/2024: R$ 24.893,40. *Este empenho refere-se ao OE IE 16,17 e 18 do PPA 2019-2021.
41105/02/2024220/2024OrdinárioDiárias Pessoal CivilDANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLYR$ 1.125,00R$ 1.125,00R$ 1.125,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem a Gerente de Fiscalização DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY, para representar o COREN-RJ na reunião e fiscalização no município de Angra dos Reis – RJ, nos dias 06 a 08/02/2024, considerando Memorando nº 033/2024 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 246/2024 e autorização da Presidência.
41205/02/2024727/2021GlobalServiços Relacionados a Tecnologia da InformaçãoLESTE RIO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E INTERNET - EIRELIR$ 24.543,65R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 24.543,65
Valor empenhado a LESTE RIO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E INTERNET - EIRELI, referente a renovação contratual com a empresa especializada no fornecimento de serviço de links dedicados, bidirecionais de serviços contínuos de acesso à internet (acesso IP Permanente, dedicado e exclusivo a rede mundial de computadores) para as localidades do Coren-RJ, considerando Despacho 619/2023 do Departamento de Contratos às fls. 989-990, Despacho 63/2023 do DTIC às fls. 993-996, Manifestação das contratadas às fls. 1000-1012, Parecer 113/2023 da Procuradoria às fls. 1055-1071, Minuta do Termo Aditivo às fls. 1071v-1073, Despacho 27/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1099-1103, Mapa de preços às fls. 1104-1121, Exame de Conformidade 226/2024 às fls. 1185-1186 e autorização da Presidência às fls. 1194. Vigência do contrato: 15/02/2024 a 15/02/2025 Valor total do 1º Termo Aditivo ao Contrato 04/2022: R$ 28.049,88 Lote 03: São Gonçalo Item 11 Valor mensal: R$ 1.854,16 Valor para 10 meses e 15 dias fevereiro/2024: R$ 19.468,68 Lote 04: Niterói Item 13 Valor mensal: R$ 483,33 Valor para 10 meses e 15 dias fevereiro/2024: R$ 5.074,97 *Este empenho refere-se ao OE IE 16,17 e 18 do PPA 2019-2021.
41305/02/2024727/2021GlobalServiços Relacionados a Tecnologia da InformaçãoNETWAY TELECOM LTDAR$ 54.217,28R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 54.217,28
Valor empenhado a NETWAY TELECOM LTDA, referente a renovação contratual com a empresa especializada no fornecimento de serviço de links dedicados, bidirecionais de serviços contínuos de acesso à internet (acesso IP Permanente, dedicado e exclusivo a rede mundial de computadores) para as localidades do Coren-RJ, considerando Despacho 619/2023 do Departamento de Contratos às fls. 989-990, Despacho 63/2023 do DTIC às fls. 993-996, Manifestação das contratadas às fls. 1000-1012, Parecer 113/2023 da Procuradoria às fls. 1055-1071, Minuta do Termo Aditivo às fls. 1071v-1073, Despacho 27/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1099-1103, Mapa de preços às fls. 1104-1121, Exame de Conformidade 226/2024 às fls. 1185-1186 e autorização da Presidência às fls. 1194. Vigência do contrato: 15/02/2024 a 15/02/2025 Valor total do 1º Termo Aditivo ao Contrato 05/2022: R$ 61.962,60 Lote 06: Nova Friburgo Item 17 Valor mensal: R$ 2.610,80 Valor para 10 meses e 15 dias fevereiro/2024: R$ 27.413,40 Lote 09: Itaperuna Item 23 Valor mensal: R$ 2.552,75 Valor para 10 meses e 15 dias fevereiro/2024: R$ 26.803,88 *Este empenho refere-se ao OE IE 16,17 e 18 do PPA 2019-2021.
41405/02/2024727/2021GlobalServiços Relacionados a Tecnologia da InformaçãoFACHINELI COMUNICAÇÃO LTDAR$ 27.835,19R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 27.835,19
Valor empenhado a FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA, referente a renovação contratual com a empresa especializada no fornecimento de serviço de links dedicados, bidirecionais de serviços contínuos de acesso à internet (acesso IP Permanente, dedicado e exclusivo a rede mundial de computadores) para as localidades do Coren-RJ, considerando Despacho 619/2023 do Departamento de Contratos às fls. 989-990, Despacho 63/2023 do DTIC às fls. 993-996, Manifestação das contratadas às fls. 1000-1012, Parecer 113/2023 da Procuradoria às fls. 1055-1071, Minuta do Termo Aditivo às fls. 1071v-1073, Despacho 27/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1099-1103, Mapa de preços às fls. 1104-1121, Exame de Conformidade 226/2024 às fls. 1185-1186 e autorização da Presidência às fls. 1194. Vigência do contrato: 15/02/2024 a 15/02/2025 Valor total do 1º Termo Aditivo ao Contrato 06/2022: R$ 31.811,64 Lote 08: Campos dos Goytacazes Item 11 Valor mensal: R$ 2.650,97 Valor para 10 meses e 15 dias fevereiro/2024: R$ 27.835,19 *Este empenho refere-se ao OE IE 16,17 e 18 do PPA 2019-2021.
41505/02/2024727/2021GlobalServiços Relacionados a Tecnologia da InformaçãoSPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDAR$ 58.449,93R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 58.449,93
Valor empenhado a SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, referente a renovação contratual com a empresa especializada no fornecimento de serviço de links dedicados, bidirecionais de serviços contínuos de acesso à internet (acesso IP Permanente, dedicado e exclusivo a rede mundial de computadores) para as localidades do Coren-RJ, considerando Despacho 619/2023 do Departamento de Contratos às fls. 989-990, Despacho 63/2023 do DTIC às fls. 993-996, Manifestação das contratadas às fls. 1000-1012, Parecer 113/2023 da Procuradoria às fls. 1055-1071, Minuta do Termo Aditivo às fls. 1071v-1073, Despacho 27/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1099-1103, Mapa de preços às fls. 1104-1121, Exame de Conformidade 226/2024 às fls. 1185-1186 e autorização da Presidência às fls. 1194. Vigência do contrato: 15/02/2024 a 15/02/2025 Valor total do 1º Termo Aditivo ao Contrato 07/2022: R$ 66.799,92 Lote 02: Nova Iguaçu Item 09 Valor mensal: R$ 2.358,33 Valor para 10 meses e 15 dias fevereiro/2024: R$ 24.762,47 Lote 05: Petrópolis Item 15 Valor mensal: R$2.208,33 Valor para 10 meses e 15 dias fevereiro/2024: R$ 23.187,47 Lote 07: Cabo Frio Item 19 Valor mensal: R$ 1.000,00 Valor para 10 meses e 15 dias fevereiro/2024: R$ 10.500,00 *Este empenho refere-se ao OE IE 16,17 e 18 do PPA 2019-2021.
41605/02/2024150/24OrdinárioAuxílio RepresentaçãoLEILTON ALVES COELHOR$ 5.400,00R$ 5.400,00R$ 5.400,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a LEILTON ALVES COELHO, por atividades politico representativas exercidas em 13, 14, 15, 16, 18, 20, 26, 29 e 30 de janeiro de 2024, conforme portaria 1096/2023 e pef 150/2024.
41705/02/2024165/24OrdinárioAuxílio RepresentaçãoTERESA CRISTINA POLOR$ 500,00R$ 500,00R$ 500,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a TERESA CRISTINA POLO, por atividades politico representativas exercidas em 15 de dezembro de 2023, conforme portaria 2454/2023 e pef 165/2024.
41805/02/2024166/24OrdinárioAuxílio RepresentaçãoTEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDESR$ 5.000,00R$ 5.000,00R$ 5.000,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a TEREZA CRISTINA ABRAHÃO FERNANDES, por atividades politico representativas exercidas em 01, 04, 05, 06, 11, 12, 14, 15, 20 e 22 de dezembro de 2023, conforme portaria 717/2023 e pef 166/2024.
41905/02/2024247/2024OrdinárioDiárias Pessoal CivilLUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARESR$ 1.181,25R$ 1.181,25R$ 1.181,25R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem ao assessor LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES, para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Paraty e Angra dos Reis-RJ nos dias 05 a 08/02/2024, considerando Memorando n° 016/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ n° 239/2024 e autorização da Presidência.