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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
165027/05/2025160/25OrdinárioAuxílio RepresentaçãoELIANE SOARES DE ARAUJOR$ 4.200,00R$ 4.200,00R$ 4.200,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ELIANE SOARES DE ARAUJO, por atividades politico representativas exercidas em 14, 15, 16, 17, 20, 21 e 22 de maio de 2025 e pef 160/25.
165127/05/2025388/25OrdinárioDiárias Pessoal CivilGREICE MOLIM BECKERR$ 165,00R$ 165,00R$ 165,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal GREICE MOLIM BECKER, para representar o Coren-RJ, na Reunião Ordinária de Fiscalização no CECENF, no município do Rio de Janeiro, no dia 29/05/2025, considerando Memorando nº 189/2025 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 904/2025 e autorização da Presidência.
165227/05/20251132/2025OrdinárioMaterial p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalaçõesP & Y COMERCIO LTDAR$ 2.549,50R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.549,50
Valor empenhado a P & Y COMERCIO LTDA para aquisição de material de pequenos reparos, considerando Anexo II do Edital - Termo de Referência do PAD 1761/2022 às fls. 62-71, Despacho 170/2025 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 81 e autorização da Presidência às fls. 83. Ata de Registro de Preços 39/2025 Valor total da Ata: R$ 3.050,50 Vigência da Ata: 30/04/2025 a 30/04/2026 - 20 unidades de torneira de parede alta, 20,3 cm aço inoxidável cromado - Valor unit.: R$ 44,60 / Valor total: R$ 892,00; - 30 unidades de torneira de bancada, profundidade 20,3 cm, aço inoxidável cromado - Valor unit.: R$ 52,50 / Valor total: R$ 1.575,00; - 15 unidades de anel vedação, borracha butílica, 100 mm para vaso sanitário - Valor unit.: R$ 5,50 / Valor total: R$ 82,50.
165327/05/20251135/2025OrdinárioMaterial p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalaçõesVRM COMERCIO E SERVICOS LTDAR$ 1.116,83R$ 1.116,83R$ 1.116,83R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a VRM COMERCIO E SERVICOS LTDA para aquisição de material de pequenos reparos, considerando Anexo II do Edital - Termo de Referência do PAD 1761/2022 às fls. 51-60, Despacho 173/2025 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 72 e autorização da Presidência às fls. 74. Ata de Registro de Preços 42/2025 Valor total da Ata: R$ 3.620,95 Vigência da Ata: 30/04/2025 a 30/04/2026 - 20 unidades de reparo válvula descarga Hydra Max 2550 clean com cruzeta - Valor unit.: R$ 51,00 / Valor total: R$ 1.020,00; - 03 unidades de bandeja pintura, plástico, 24,50 cm, 32 cm para rolo de 15 cm - Valor unit.: R$ 4,29/ Valor total: R$ 12,87; - 02 unidades de selador tinta predial, superfícies porosas, reboco, concreto, fibrocimento, galão 3,6 litros - Valor unit.: R$ 41,98/ Valor total: R$ 83,96.
165427/05/2025390/25OrdinárioDiárias Pessoal CivilPAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDOR$ 165,00R$ 165,00R$ 165,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO, para representar o Coren-RJ, na Reunião Ordinária de Fiscalização no CECENF, no município do Rio de Janeiro, no dia 29/05/2025, considerando Memorando nº 188/2025 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 905/2025 e autorização da Presidência.
165527/05/2025661/25OrdinárioAuxílio RepresentaçãoPEDRO DE JESUS SILVAR$ 4.000,00R$ 4.000,00R$ 4.000,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a PEDRO DE JESUS SILVA, por atividades politico representativas exercidas em 03, 04, 07, 10, 11, 15, 16, 17, 24 e 25 de abril de 2025, conforme portaria 1397/2024 e documentos comprobatórios acostados ao pef 661/25
165627/05/2025111/2025OrdinárioDiárias a ConselheirosSUSANA VELOSO DE SOUZA RANGELR$ 570,00R$ 570,00R$ 570,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a conselheira SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL, que saíra do município de Cabo Frio no dia 29/05/2025 para participar da 701ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, que ocorrerá no dia 30/05/2025 no município do Rio de Janeiro, considerando Memorando nº 342/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 899/2025 e autorização da Presidência.
165727/05/2025112/2025OrdinárioDiárias a ConselheirosPAULO MURILO DE PAIVAR$ 1.710,00R$ 1.710,00R$ 1.710,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de três diárias de viagem ao conselheiro PAULO MURILO DE PAIVA, para representar o Coren-RJ como palestrante na 11ª Conferencia Municipal de Saúde Paraty, no município de Paraty-RJ, nos dias 03 a 06/06/2025, considerando Memorando nº 343/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 900/2025 e autorização da Presidência.
165827/05/20252141/2024OrdinárioServiços de AlimentaçãoLUPIAN ATACADO E VAREJO LTDAR$ 6.760,00R$ 6.760,00R$ 6.760,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a LUPIAN ATACADO E VAREJO LTDA, referente a contratação de empresa especializada em serviços de buffet, abrangendo o fornecimento de alimentos e bebidas, bem como a prestação de todos os serviços que envolvam a execução, acompanhamento, preparação, montagem, desmontagem e limpeza do local, para atendimento das demandas institucionais do Coren-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 30-44, Despacho 006/2025 do Setor de Cotações às fls. 56-58, Mapa de preços às fls. 59-73, Parecer 017/2025 da Procuradoria às fls. 242-261, Termo de Referência v.02 às fls. 276-289, Nota de Análise 007/2025 do Setor de Cotações às fls. 294, Novo mapa de preços às fls. 295-309, Nota de Análise do Departamento Técnico de Contratações às fls. 312, Exame de Conformidade 486/2025 da Controladoria às fls. 360-361 (fase interna), Despacho 86/2025 da Secretaria Geral às fls. 371, Despacho 43/2025 do Departamento Técnico de Contratações às fls. 375, Novo mapa de preços às fls. 376, Exame de Conformidade 929/2025 da Controladoria às fls. 488-489 (fase externa), Despacho 382/2025 da Presidência às fls. 493, Termo de Homologação do Pregão às fls. 496-522, Nota de Esclarecimento 03/2025do Setor de Contratos e Convênios às fls. 579-581, Termo de Apostilamento da Ata às fls. 589-590, Despacho 004/2025 do Fiscal do Contrato às fls. 626 e Autorização da Presidência às fls. 628. ATA de Registro de Preços nº 48/2025 Valor total da Ata: R$ 724.000,00 Vigência da Ata: 06/05/2025 a 06/05/2026 - 01 Evento Coquetel – Faixa de participantes (PAX) - A (de 51 a 100 pessoas) - Data do evento: 29/05/2025 – Centro de Estudos e Capacitação da Enfermagem Fluminense, Glória Quantidade: 80 / Valor unit: R$ 53,00 / Valor total: R$ 4.240,00 - 01 Evento Coffee Break – Faixa de participantes (PAX) - A (de 51 a 100 pessoas) – Data do evento: 02/06/2025 – Auditório da UCG - Volta Redonda- RJ Quantidade: 80 / Valor unit: R$ 31,50 / Valor total: R$ 2.520,00
163626/05/2025442/2015EstimativoLocação de Bens ImóveisALINE PEREIRA VENTURAR$ 16.746,64R$ 778,53R$ 778,53R$ 0,00R$ 15.968,11
Valor empenhado a ALINE PEREIRA VENTURA, para renovação contratual da locação do imóvel que abriga a subseção de Niterói, considerando Despacho 122/2025 do Setor de Contratos e Convênios às fls. 1136, Ata de Assembleia Geral do Condomínio às fls. 1148, Correio eletrônico entre locatário e locador às fls. 1153-1155, Parecer 021/2025 da Procuradoria às fls. 1159-1163, Minuta do termo Aditivo às fls. 1164-1165, Manifestação do Fiscal do contrato às fls. 1169, Nota de Análise 012/2025 do Setor de Cotações às fls. 1178, Mapa de preços às fls. 1179-1180 e Despacho 321/2025 do Setor de Contratos e Convênios às fls. 1191, Despacho n° 167/2025 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1198, Despacho n° 383/2025 do Setor de Contratos e Convênios às fls. 1200-1202, Nota de Análise n° 049/2025 do Departamento Técnico de Contratações às fls. 1212, Exame de Conformidade n° 1129/2025 da Controladoria Geral às fls. 1215-1216, Despacho n° 403/2025 do Setor de Contratos e Convênios às fls. 1218 e autorização da Presidência às fls. 1222. Valor total do 8º Termo Aditivo: R$ 28.727,21 Vigência do Termo Aditivo: 01/06/2025 a 01/06/2026 -Aluguel: Valor mensal: R$ 1.599,90 / Valor para 6 meses e 29 dias de junho/2025: R$ 11.145,97 -Condomínio: Valor mensal: R$ 597,27 / Valor para 6 meses e 29 dias de junho/2025: R$ 4.160,98 -IPTU: Valor mensal: R$ 201,17 / Valor para 7 parcelas/2025: R$ 1.408,19 (07 parcelas de 11) -Taxas bancárias: Valor mensal: R$ 5,25 / Valor para 6 meses/2025: R$ 31,50
163726/05/20251133/2025OrdinárioMaterial p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalaçõesCASA DO VIANA DISTRIBUIDOR DE TINTAS LTDAR$ 18,78R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 18,78
Valor empenhado a CASA DO VIANA DISTRIBUIDOR DE TINTAS LTDA, para aquisição de material de pequenos reparos, considerando Termo de Referência às fls. 47-54, Despacho n° 348/2025 do Departamento Técnico de Contratações às fls. 61, Despacho n° 171/2025 do Almoxarifado às fls. 65 e autorização da Presidência às fls. 67. Ata de Registro de Preços nº 40/2025 Vigência da Ata: 30/04/2025 a 30/04/2026 Valor total da Ata: R$ 81,90 - 05 unidades de pincel para pintura, 1 trincha, 1 polegada, cabo madeira laqueada – Valor unit.: R$ 2,40 / Valor total: R$ 12,00; - 02 unidades de trincha, 2 polegadas - Valor unit.: R$ 3,39 / Valor total: R$ 6,78.
163826/05/2025281/25OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisJoisilene do Nascimento Mendes SilvaR$ 225,00R$ 225,00R$ 225,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Joisilene do Nascimento Mendes Silva, para representação no Projeto Capacita Coren para acompanhar a presidente Lilian Behring em cumprimento de agenda do Capacita Coren para realização do curso abordagem prioritária em urgências e emergências cardiovasculares, no município de São Fidelis-RJ, no dia 26/05/2025, considerando Memorando nº 339/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 886/2025 e autorização da Presidência.
163926/05/2025372/25GlobalDiárias Pessoal CivilANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZAR$ 506,25R$ 506,25R$ 506,25R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) a Gerente de Fiscalização ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA, conforme discriminado abaixo: 1- 1- Dia 02/06/2025 meia diária de viagem no valor de R$ 168,75 para representar o Coren-RJ no encontro de RTS, no município de Volta Redonda-RJ, considerando Memorando n° 174/2025 do DEFIS, Portaria COREN-RJ n° 868/2025 e autorização da Presidência; 2- 2- Dia 05 a 06/06/2025 uma diária de viagem no valor de R$ 337,50 para representar o Coren-RJ no encontro de RTS, no município de Campos de Goytacazes -RJ, 174/2025 do DEFIS, Portaria COREN-RJ n° 868/2025 e autorização da Presidência;
164026/05/2025139/25OrdinárioDiárias a ConselheirosMIRIAM SALLES PEREIRAR$ 427,50R$ 427,50R$ 427,50R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a conselheira MIRIAM SALLES PEREIRA, que saíra do município de Volta Redonda no dia 29/05/2025 para participar da Plenário de Tribunal Ético, que ocorrerá no dia 30/05/2025 no município do Rio de Janeiro, considerando Memorando nº 0337/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 879/2025 e autorização da Presidência.
164126/05/2025146/25OrdinárioAuxílio RepresentaçãoROSIMERE MARIA DA SILVAR$ 5.400,00R$ 5.400,00R$ 5.400,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ROSIMERE MARIA DA SILVA por atividades politico representativas exercidas nos dias 12, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22 e 24 de maio de 2025 conforme Decisão COREN-RJ nº 1142/2024, Portaria COREN-RJ nº 086/2024 e documentos comprobatórios acostados ao PEF nº146/2025.
164226/05/2025159/25OrdinárioAuxílio RepresentaçãoMARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTOR$ 3.500,00R$ 3.500,00R$ 3.500,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, por atividades politico representativas exercidas em 06, 10, 11, 12, 18, 25 e 31 de março de 2025, conforme portaria 197/2024 e pef 159/2025.
164326/05/2025156/25OrdinárioAuxílio RepresentaçãoHELLEN OLIVEIRA SENNAR$ 7.500,00R$ 7.500,00R$ 7.500,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a HELLEN OLIVEIRA SENNA, por atividades politico representativas exercidas em 01, 02, 03, 07, 08, 09, 10, 14, 16, 20, 21, 22, 28, 29 e 30 de abril de 2025, conforme PORTARIAS 031/2024, 674/2024 e 1582/2024 e PEF 156/2025
164426/05/2025176/25OrdinárioAuxílio RepresentaçãoDANIELE FERREIRA LEALR$ 500,00R$ 500,00R$ 500,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DANIELE FERREIRA LEAL, por atividades politico representativas exercidas em 26 de março de 2025, conforme portaria 043/2024 e pef 176/25
164526/05/20251134/2025OrdinárioMaterial p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalaçõesRM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDAR$ 3.257,10R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.257,10
Valor empenhado a RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA, para aquisição de material de pequenos reparos hidráulicos e pintura, considerando Termo de Referência às fls. 51-58, Despacho n° 349/2025 do Departamento Técnico de Contratações às fls. 66, Despacho n° 172/2025 do Almoxarifado às fls. 70 e autorização da Presidência às fls. 72. Ata de Registro de Preços nº 41/2025 Vigência da Ata: 30/04/2025 a 30/04/2026 Valor total da Ata: R$ 5.119,20 - 30 kits de reparo com mola para válvula de descarga Docol 1.1/2 – Valor unit.: R$ 46,50 / Valor total: R$ 1.395,00; - 30 unidades de torneiras de pia para banheiro, em aço inox com fechamento automático, acabamento cromado - Valor unit.: R$ 62,07 / Valor total: R$ 1.862,10.
164626/05/2025158/25OrdinárioAuxílio RepresentaçãoLEILTON ALVES COELHOR$ 3.000,00R$ 3.000,00R$ 3.000,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a LEILTON ALVES COELHO, por atividades politico representativas exercidas em 16, 17, 20, 21 e 22 de maio de 2025,conforme Portarias COREN-RJ nº 1633/2025, nº 766/2025, e documentos comprobatórios acostados ao PEF nº 158/25