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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
136105/05/20255182/2024OrdinárioDiárias ServidoresANDREA ZUMBINI PAULOR$ 2.236,50R$ 2.236,50R$ 2.236,50R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ANDREA ZUMBINI PAULO para pagamento de 3,50 diárias para realizar capacitação e atualização em planejamento das contratações e licitações em obras públicas e acompanhamento dos serviços de engenharia e manutenção na cidade de Foz do Iguaçu, para o período de 11/05/2025 a 14/05/2025, ID 14294
132830/04/20252615/2015OrdinárioDiárias ServidoresMICHEL RODRIGUES ARAUJOR$ 796,50R$ 796,50R$ 796,50R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MICHEL RODRIGUES ARAUJO, para pagamento de 1,50 diárias para efetuar a devolução dos processos físicos de execução fiscal à vara de origem, na cidade de Assis, para o período de 07/05/2025 a 08/05/2025, ID 14174
132930/04/202505565/2024GlobalServiços De InformáticaL GUZZARDI LICITACOES E SERVICOSR$ 3.988,96R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.988,96R$ 0,00
Valor empenhado a L GUZZARDI LICITACOES E SERVICOS, conforme contrato nº 14/2025, PE 02/2025, PA. 5565/2024 , Aquisição de licenças para softwares MS Project Online 3 Professional e Autodesk Arquitecture, Engineering & Construction Collection (AEC), vigência contratual: A partir da assinatura do contrato por 12 meses, valor total do contrato R$ 3.988,96 .
133030/04/20251331/2021OrdinárioDiárias ConselheirosJORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRAR$ 987,00R$ 987,00R$ 987,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 1,50 diárias para representar o Coren-SP na Inauguração do posto de atendimento do Poupatempo de Botucatu/SP, para o período de 27/04/2025 a 28/04/2025, ID 14261
133130/04/2025859 - 2025OrdinárioDespesas Miúdas de Pronto Pagamento - SFJULIO CESAR PARMIGIANI TEIXEIRAR$ 1.450,00R$ 1.450,00R$ 1.450,00R$ 0,00R$ 0,00
Suprimento de fundos n.º 32 de 30/04/2025 até 29/05/2025 em favor de JULIO CESAR PARMIGIANI TEIXEIRA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 10/06/2025. Nota de Empenho n.º 1331.
133230/04/202519/2025OrdinárioAuxílio Representação ColaboradoresIZABEL CEZANI ARANTESR$ 440,00R$ 440,00R$ 440,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a IZABEL CEZANI ARANTES, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades em Comissão de Instrução em março/2025, conforme ID 14231.
133330/04/20253488/2019OrdinárioAuxílio Representação ColaboradoresRAQUEL ACCIARITO MOTTAR$ 2.200,00R$ 2.200,00R$ 2.200,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a RAQUEL ACCIARITO MOTTA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Câmara Técnica e ministração de Palestra em março/2025, conforme ID 14221.
133430/04/20253283/2025OrdinárioAuxílio Representação ColaboradoresMARCELA STEFANY BONANiR$ 440,00R$ 440,00R$ 440,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MARCELA STEFANY BONAN , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades no projeto Cuidando de Quem Cuida em março/2025, conforme ID 14208.
133530/04/20251367/2021OrdinárioDea - Verbas IndenizatóriasLUCIANE VASCONCELOS BARRETO DE CARVALHOR$ 440,00R$ 440,00R$ 440,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a LUCIANE VASCONCELOS BARRETO DE CARVALHO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Palestra no Coren-SP-Educação em maio/2024, conforme ID 10369 e Termo de Reconhecimento de dívida de exercício anterior - DEA n° 58.
133630/04/2025892/2019OrdinárioIndenizações de Transporte de FiscalizaçãoLUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRAR$ 95,70R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 95,70
Valor empenhado a LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA, para indenização de transporte referente ao total de 72,5km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 10 a 25/03/2025, ID 13918
131829/04/20252542/2023OrdinárioAuxílio Representação ColaboradoresFLEDSON SOUSA LIMAR$ 200,00R$ 200,00R$ 200,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a FLEDSON SOUSA LIMA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades no projeto Cuidando de Quem Cuida em março/2025, conforme ID 14222.
131929/04/20253226/2025OrdinárioAuxílio Representação ColaboradoresMARCIA VIANA DE OLIVEIRA KLASSENR$ 640,00R$ 640,00R$ 640,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MARCIA VIANA DE OLIVEIRA KLASSEN, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades do Programa Capacita +, em março/2025, conforme ID 14225.
132029/04/20253068/2025OrdinárioAuxílio Representação ColaboradoresFERNANDA SOARES MOREIRA JERONYMOR$ 2.400,00R$ 2.400,00R$ 2.400,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a FERNANDA SOARES MOREIRA JERONYMO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por ministração em palestras e participação em reunião, em março/2025, conforme ID 14023.
132129/04/20253229/2025OrdinárioAuxílio Representação ColaboradoresDEJAIR PAIVA DA SILVA FILHOR$ 3.080,00R$ 3.080,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DEJAIR PAIVA DA SILVA FILHO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades no Projeto COREN Participativo em março/2025, conforme ID 14181.
132229/04/20253032/2024GlobalServiços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E AfinsFUNDACAO UNIVERSIDADE EMPRESA DE TECNOLOGIA E CIENCIASR$ 158.352,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 158.352,00
Valor empenhado a FUNDACAO UNIVERSIDADE EMPRESA DE TECNOLOGIA E CIENCIAS, conforme PA 3032/2024, Licitação: DL 10/24, Consultoria em RH, empresa especializada na prestação de serviços técnicos especializados de consultoria em recursos humanos e gestão organizacional para a revisão do atual e a implementação de novo Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS) do Coren-SP, vigência contratual 25/11/2024 a 24/08/2025.
132329/04/20251870/2025OrdinárioAuxílio Representação ColaboradoresMONICA TAMINATOR$ 2.320,00R$ 2.320,00R$ 2.320,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MONICA TAMINATO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Grupo de trabalho e Câmara Técnica em março/2025, conforme ID 13771.
132429/04/20252480/2022OrdinárioAuxílio Representação ColaboradoresNATALIA AUGUSTO RODRIGUES BORTOLOTTIR$ 1.760,00R$ 1.760,00R$ 1.760,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a NATALIA AUGUSTO RODRIGUES BORTOLOTTI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Grupo de trabalho e por atividades do projeto Cuidando de quem cuida em março/2025, conforme ID 13840.
132529/04/20251437/2025OrdinárioAuxílio Representação ColaboradoresMARCELE PESCUMA CAPELETTI PADULAR$ 360,00R$ 360,00R$ 360,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MARCELE PESCUMA CAPELETTI PADULA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Câmara Técnica em março/2025, ID 14065, complementar ao empenho 1171.
132629/04/20251004/2021OrdinárioAuxílio Representação ColaboradoresTALITA PAVARINI BORGES DE SOUZAR$ 1.872,00R$ 1.872,00R$ 1.872,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a TALITA PAVARINI BORGES DE SOUZA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução de Processo Ético e Projeto Cuidando de Quem Cuida em março/2025, ID 13605.
132729/04/2025495/2021OrdinárioAuxílio Representação ColaboradoresLUANNA RAFAELA SOARES LEITE DE SOUSAR$ 2.200,00R$ 2.200,00R$ 2.200,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a LUANNA RAFAELA SOARES LEITE DE SOUSA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades em Comissão de Instrução em março/2025, conforme ID 14186