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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
296319/08/20253/2020OrdinárioAuxílio Representação ColaboradoresMAGDA CRISTINA QUEIROZ DELLÁCQUA (CPF:047.220.768-71)R$ 6.160,00R$ 6.160,00R$ 6.160,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MAGDA CRISTINA QUEIROZ DELLÁCQUA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Câmara Técnica em julho/2025, conforme ID 16235
296419/08/20254956/2024OrdinárioDiárias ConselheirosSONIA ANGELICA GONÇALVES (CPF:159.078.678-50)R$ 987,00R$ 987,00R$ 987,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a SONIA ANGELICA GONCALVES para pagamento de 2,50 diárias para realizar atividades do Programa Capacita+, na cidade de São Sebastião/SP, para o período de 12/08/2025 a 13/08/2025, ID 16171
296519/08/2025649/2018OrdinárioDiárias ServidoresMARCOS FERNANDES (CPF:163.223.018-61)R$ 796,50R$ 796,50R$ 796,50R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MARCOS FERNANDES para pagamento de 1,50 diárias para participar da inauguração do posto de atendimento do Coren-SP na unidade do Poupatempo da cidade de São José do Rio Preto/SP, para o período de 24/08/2025 a 25/08/2025, ID 16019
296619/08/2025578/2024OrdinárioDiárias ConselheirosMARCIO JOAQUIM NUNES (CPF:283.955.768-11)R$ 3.619,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.619,00
Valor empenhado a MARCIO JOAQUIM NUNES para pagamento de 5,50 diárias para realizar atividades do projeto Somos Todos Coren-SP nas cidades de Bálsamo, Mirassolândia, Monte Aprazível e Tanabi/SP, para o período de 24/08/2025 a 29/08/2025, ID 16019
296719/08/20251874/2024OrdinárioDiárias ColaboradoresFERNANDA MONTEIRO SANTOS (CPF:226.462.638-05)R$ 2.667,50R$ 2.667,50R$ 2.667,50R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a FERNANDA MONTEIRO SANTOS para pagamento de 5,50 diárias para realizar atividades do projeto Somos Todos Coren-SP nas cidades de Jaci, Nova Aliança, Neves Paulista e Mirassol/SP, para o período de 24/08/2025 a 29/08/2025, ID 16268
296819/08/20252043/2024OrdinárioDiárias ColaboradoresJOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA (CPF:279.033.218-54)R$ 2.986,50R$ 2.986,50R$ 2.986,50R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA para pagamento de 5,50 diárias para realizar atividades do projeto Coren Participativo no posto Atende Coren no Poupatempo de São José do Rio Preto/SP, para o período de 24/08/2025 a 29/08/2025, ID 16272
292618/08/20253229/2025OrdinárioAuxílio Representação ColaboradoresDEJAIR PAIVA DA SILVA FILHO (CPF:049.742.828-83)R$ 880,00R$ 880,00R$ 880,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DEJAIR PAIVA DA SILVA FILHO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades no Projeto Coren participativo em julho/2025, conforme ID 16139
292718/08/20258563/2024OrdinárioAuxílio Representação ColaboradoresANDREIA DE LIMA SILVA CAPOZZI (CPF:324.140.708-03)R$ 880,00R$ 880,00R$ 880,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ANDREIA DE LIMA SILVA CAPOZZI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução de Processo Ético em julho/2025, ID 15832
292818/08/20252479/2022OrdinárioAuxílio Representação ColaboradoresKELLY CRISTINA DELLA ROVERE (CPF:276.628.948-86)R$ 6.440,00R$ 6.440,00R$ 6.440,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a KELLY CRISTINA DELLA ROVERE, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Câmara Técnica e em Grupos de Trabalho em julho/2025, conforme ID 15816
292918/08/20254148 - 2025OrdinárioDespesas Miúdas de Pronto Pagamento - SFALINE ANDRADE DA SILVA (CPF:366.437.068-66)R$ 2.613,56R$ 2.613,56R$ 2.613,56R$ 0,00R$ 0,00
Suprimento de fundos n.º 63 de 18/08/2025 até 16/09/2025 em favor de ALINE ANDRADE DA SILVA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 28/09/2025. Nota de empenho n.º 2929.
293018/08/2025619/2020OrdinárioAuxílio Representação ColaboradoresELAINE CORREA DA SILVA (CPF:065.489.818-98)R$ 440,00R$ 440,00R$ 440,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ELAINE CORREA DA SILVA para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por ministração de Palestra. em julho/2025, conforme ID 15823
293118/08/2025 1970/2024OrdinárioAuxílio Representação ColaboradoresANA PAULA LEONESSA CAETANO (CPF:263.371.518-44)R$ 1.960,00R$ 1.960,00R$ 1.960,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ANA PAULA LEONESSA CAETANO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades do Programa Conecta +: impulsionando carreiras do Coren SP em julho/2025, conforme ID 16136.
293218/08/202510904/2021OrdinárioDiárias ConselheirosSERGIO APARECIDO CLETO (CPF:254.434.368-05)R$ 2.961,00R$ 2.961,00R$ 2.961,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO para pagamento de 4,50 diárias para cumprir as atividades estabelecidas no Regime Interno da Autarquia, para o exercício das funções de presidente, para o período de 04/08/2025 a 08/08/2025, ID 16220
293318/08/20256617/2025OrdinárioDiárias ColaboradoresNATÁLIA RAMOS IMAMURA DE VASCONCELOS (CPF:335.420.768-05)R$ 271,50R$ 271,50R$ 271,50R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a NATALIA RAMOS IMAMURA DE VASCONCELOS para pagamento de 0,50 diárias para ministrar palestra no I Congresso Internacional de Especialidades do Coren-SP, em São Paulo-SP, para o período de 05/08/2025 a 05/08/2025, ID 16208
293418/08/20257332/2024OrdinárioDiárias ColaboradoresFRANCISCO RODRIGUES DE LIMA (CPF:901.553.604-00)R$ 543,00R$ 543,00R$ 543,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA para complementar pagamento de 4,50 diárias para realizar atividades do projeto Somos Todos Coren– SP nas cidades de Bananal, Arapeí, São José do Barreiro, Lavrinhas e Cachoeira Paulista, para o período de 17/08/2025 a 22/08/2025, ID 16114
293518/08/20256615/2025OrdinárioDiárias ColaboradoresERASMO CARLOS BRAULINO (CPF:051.093.308-40)R$ 1.357,50R$ 1.357,50R$ 1.357,50R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ERASMO CARLOS BRAULINO para pagamento de 2,50 diárias para realizar atividades referentes ao projeto Capacita+, ministrar aulas práticas de capacitação em Ética, Legislação e Registros de Enfermagem para auxiliares e técnicos de enfermagem, em Teodoro Sampaio/SP, para o período de 12/08/2025 a 14/08/2025, ID 16085
293618/08/20254635/2025OrdinárioDiárias ColaboradoresJOÃO JUNIOR GOMES (CPF:070.354.778-02)R$ 814,50R$ 814,50R$ 814,50R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a JOAO JUNIOR GOMES para pagamento de 1,50 diárias para participar de reunião para discussão de ações de grupo de trabalho e despacho de atividades, na cidade de São Paulo/SP, para o período de 18/08/2025 a 19/08/2025, ID 16146
286215/08/202511313/2021OrdinárioAuxílio Representação ColaboradoresEMERSON FABIANO VICENTE (CPF:330.499.258-84)R$ 6.600,00R$ 6.600,00R$ 6.600,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a EMERSON FABIANO VICENTE, pela participação em Comissão de Instrução, referente ao mês de julho/2025. ID 15934
286315/08/20251868/2025OrdinárioAuxílio Representação ColaboradoresDIRSELIA SEVERA FERREIRA (CPF:309.475.658-17)R$ 1.320,00R$ 1.320,00R$ 1.320,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DIRSELIA SEVERA FERREIRA, para pagamento de Auxílio Representação de Colaborador, pela participação em Comissão de Instrução, referente ao mês de junho/2025. ID 15705.
286415/08/20251512/2020OrdinárioAuxílio Representação ColaboradoresCARLA CRISTIANE BORGHO FARIA (CPF:285.350.508-17)R$ 440,00R$ 440,00R$ 440,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CARLA CRISTIANE BORGHO FARIA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de aprimoramento no Coren-SP Educação em julho/2025, ID 15966.