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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
172928/05/2025925/2020OrdinárioAuxílio Representação ColaboradoresVALTERLI CONCEIÇÃO SANCHES GONÇALVES (CPF:006.526.728-17)R$ 1.080,00R$ 1.080,00R$ 1.080,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a VALTERLI CONCEIÇÃO SANCHES GONÇALVES, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Grupo de trabalho em abril/2025, conforme ID 14737.
173028/05/202577/2020OrdinárioAuxílio Representação ColaboradoresEDUARDA RIBEIRO DOS SANTOS (CPF:123.672.688-00)R$ 6.600,00R$ 6.600,00R$ 6.600,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a EDUARDA RIBEIRO DOS SANTOS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Coordenação, Câmara Técnica e Orientação Fundamentada em abril/2025, conforme ID 14774.
173128/05/20252390/2023OrdinárioDiárias ColaboradoresNATALIA AUGUSTO RODRIGUES BORTOLOTTI (CPF:358.200.878-95)R$ 814,50R$ 814,50R$ 814,50R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a NATALIA AUGUSTO RODRIGUES BORTOLOTTI para pagamento de 1,50 diárias para representar o Coren-SP no Encontro Beauty Summit 360, em Piracicaba, para o período de 07/06/2025 a 08/06/2025, ID 14587
173228/05/2025628/2019OrdinárioDiárias ConselheirosMARCIO BISPO DOS SANTOS (CPF:283.357.988-85)R$ 987,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 987,00
Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS para pagamento de 1,50 diárias para recolher fotos, formulários e assinaturas para ativação das inscrições e emissão das carteiras de identidade profissional aos concluintes da graduação em enfermagem da Universidade Paulista Unip - Campus Bauru, para o período de 18/06/2025 a 19/06/2025, ID 14770
173328/05/2025628/2019OrdinárioDiárias ConselheirosMARCIO BISPO DOS SANTOS (CPF:283.357.988-85)R$ 987,00R$ 987,00R$ 987,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS para pagamento de 1,50 diárias para realizar palestra presencial aos concluintes da graduação em enfermagem da Universidade Paulista Unip - Campus de Bauru, para o período de 03/06/2025 a 04/06/2025, ID 14769
173428/05/202510557/2021OrdinárioDiárias ConselheirosANDERSON ROBERTO RODRIGUES (CPF:246.960.088-00)R$ 658,00R$ 658,00R$ 658,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES para pagamento complementar de 3,50 diárias para realizar atividades da Semana de Enfermagem 2025 nas cidades de Santa Fé do Sul e Bauru, para o período de 21/05/2025 a 24/05/2025, ID 14365
173528/05/202510904/2021OrdinárioDiárias ConselheirosSERGIO APARECIDO CLETO (CPF:254.434.368-05)R$ 2.961,00R$ 2.961,00R$ 2.961,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO para pagamento de 4,50 diárias para participar do Congresso Brasileiro sobre Catástrofes Climáticas, em Santa Maria/RS, para o período de 11/05/2025 a 15/05/2025, ID 14810
173628/05/2025628/2019OrdinárioDiárias ConselheirosMARCIO BISPO DOS SANTOS (CPF:283.357.988-85)R$ 987,00R$ 987,00R$ 987,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS para pagamento de 1,50 diárias para participar da Corrida de Enfermagem na cidade de Bauru, para o período de 31/05/2025 a 01/06/2025, ID 14808
173728/05/20255329/2023OrdinárioDiárias ConselheirosKENNY PAOLO RAMPONI (CPF:315.246.828-88)R$ 987,00R$ 987,00R$ 987,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a KENNY PAOLO RAMPONI para pagamento de 1,50 diárias para participar da Corrida de Enfermagem na cidade de Bauru, para o período de 31/05/2025 a 01/06/2025, ID 14815
173828/05/20252043/2024OrdinárioDiárias ColaboradoresJOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA (CPF:279.033.218-54)R$ 2.986,50R$ 2.986,50R$ 2.986,50R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA para pagamento de 5,50 diárias para realizar atividades do Projeto Coren Participativo no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto e na Unidade de Emergência em Ribeirão Preto, para o período de 01/06/2025 a 06/06/2025, ID 14819
173928/05/2025382/2015OrdinárioDiárias ServidoresMAGDA ELENA DA SILVA RIZZO (CPF:120.985.108-37)R$ 1.593,00R$ 1.593,00R$ 1.593,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO para pagamento de 3,00 diárias para realizar inspeção em instituições na região de Ibitinga, para o período de 03/06/2025 a 06/06/2025, ID 14792
174028/05/20254148 - 2025OrdinárioDespesas Miúdas de Pronto Pagamento - SFALINE ANDRADE DA SILVA (CPF:366.437.068-66)R$ 1.450,00R$ 1.450,00R$ 1.450,00R$ 0,00R$ 0,00
Suprimento de fundos n.º 36 de 28/05/2025 até 26/06/2025 em favor de ALINE ANDRADE DA SILVA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 08/07/2025. Nota de Empenho n.º 1740.
170027/05/2025833/2024OrdinárioExposições, Congressos,Conferências, Seminários e CursosAMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA (CNPJ:08.472.572/0001-85)R$ 420,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 420,00
Valor empenhado a AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA, conforme Subprocesso 4915/2024, PE 06/2024, para evento conforme abaixo : - Data do evento: 27/05/2025 – horário 08h às 11h - Local: COREN-SP EDUCAÇÃO (3° ANDAR) - ALAMEDA RIBEIRÃO PRETO, 82 - BELA VISTA, COREN-SP - Item 01 – WELCOME COFFEE A (de 15 a 50 pessoas) - Quantidade requisitada: 1 Quantidade de pessoas: 21 Valor Unitário: R$ 20,00. - Atendimento da demanda do evento “TREINAMENTO TEAM BUILDING NA PELE - GAB G.D DO COREN-SP”. Vigência da ATA de Registro de Preços 04/07/2024 a 03/07/2025
170127/05/2025833/2024OrdinárioExposições, Congressos,Conferências, Seminários e CursosAMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA (CNPJ:08.472.572/0001-85)R$ 1.500,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.500,00
Valor empenhado a AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA, conforme Subprocesso 4915/2024, PE 06/2024, para evento conforme abaixo: - Data do evento: 04, 05 e 06/06/2025 – horário 08h às 17h - Local : COREN-SP EDUCAÇÃO (3° ANDAR) - ALAMEDA RIBEIRÃO PRETO, 82 - BELA VISTA, COREN-SP. - Item 01 – WELCOME COFFEE A (de 15 a 50 pessoas) - Quantidade requisitada: 3 Quantidade de pessoas: 25 pessoas Valor Unitário: R$ 20,00. - Atendimento da demanda do evento “TREINAMENTO GESTÃO DOCUMENTAL - GAB COREN-SP”. Vigência da ATA de Registro de Preços 04/07/2024 a 03/07/2025
170227/05/2025833/2024OrdinárioExposições, Congressos,Conferências, Seminários e CursosAMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA (CNPJ:08.472.572/0001-85)R$ 800,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 800,00
Valor empenhado a AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA, conforme Subprocesso 4915/2024, PE 06/2024,para evento conforme abaixo: - Data do evento: 05 e 06/6/2025 – horário 08h às 15h - Local: COREN-SP EDUCAÇÃO (3° ANDAR) - ALAMEDA RIBEIRÃO PRETO, 82 - BELA VISTA, COREN-SP. - Item 01 – WELCOME COFFEE A (de 15 a 50 pessoas) - Quantidade requisitada: 2 Quantidade de pessoas: 20 Valor Unitário: R$ 20,00. Atendimento da demanda do evento “TREINAMENTO GABINETE COM SUPERVISORES DE SUBSEÇÕES DO COREN-SP”. Vigência da ATA de Registro de Preços : 04/07/2024 a 03/07/2025.
170327/05/20253512/2025OrdinárioTaxas No Exercício Do Poder De PolíciaPREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO (CNPJ:46.395.000/0001-39)R$ 1.133,40R$ 1.133,40R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, valor referente a 05 boletos de taxa de elevadores da unidade Sede do Coren SP exercício de 2025, valor unitário : R$ 226,68
170427/05/20255298/2023OrdinárioDiárias ServidoresGABRIEL NOBREGA DE SOUZA MEDEIROS (CPF:498.708.478-38)R$ 265,50R$ 265,50R$ 265,50R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a GABRIEL NOBREGA DE SOUZA MEDEIROS para pagamento de 0,50 diárias para atuar na organização e cobertura das atividades da Semana de Enfermagem 2025, na cidade de São José do Rio Preto, para o período de 14/05/2025 a 14/05/2025, ID 14798
170527/05/2025244/2025OrdinárioDiárias ServidoresGABRIEL NOBREGA DE SOUZA MEDEIROS (CPF:498.708.478-38)R$ 796,50R$ 796,50R$ 796,50R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a GABRIEL NOBREGA DE SOUZA MEDEIROS para pagamento de 1,50 diárias para atuar na organização e cobertura das atividades da Semana de Enfermagem 2025, na cidade de Osvaldo Cruz, para o período de 18/05/2025 a 19/05/2025, ID 14800
170627/05/20255298/2023OrdinárioDiárias ServidoresGABRIEL NOBREGA DE SOUZA MEDEIROS (CPF:498.708.478-38)R$ 796,50R$ 796,50R$ 796,50R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a GABRIEL NOBREGA DE SOUZA MEDEIROS para pagamento de 1,50 diárias para atuar na organização e cobertura das atividades da Semana de Enfermagem 2025, na cidade de São José do Rio Preto, para o período de 22/05/2025 a 23/05/2025, ID 14803
170727/05/20252043/2024OrdinárioDiárias ColaboradoresJOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA (CPF:279.033.218-54)R$ 2.986,50R$ 2.986,50R$ 2.986,50R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA para pagamento de 5,50 diárias para representar o Coren-SP nas atividades da Semana de Enfermagem 2025, na cidade de Adamantina, para o período de 25/05/2025 a 30/05/2025, ID 14699