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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
293928/10/20243864/2023EstimativoGratificação De Presença Em Plenário - JetonMARIA EDITH DE ALMEIDA SANTAN (CPF:339.804.389-53)R$ 6.136,80R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 6.136,80
Valor empenhado a MARIA EDITH DE ALMEIDA SANTAN para cobrir as despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2024, complementar ao empenho 211.
294028/10/20243864/2023EstimativoGratificação De Presença Em Plenário - JetonVALDENIR MARIANO (CPF:196.120.078-37)R$ 12.777,24R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 12.777,24
Valor empenhado a VALDENIR MARIANO para cobrir as despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2024, complementar ao empenho n° 2290.
294128/10/20242985/2023OrdinárioManutenção E Conservação de Bens ImóveisFLEX SERVICES & TECNOLOGY LTDA (CNPJ:11.472.645/0001-43)R$ 5.287,94R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 5.287,94
Valor empenhado a FLEX SERVICES & TECNOLOGY LTDA, conforme Dispensa Eletrônica nº 12/2023, MANUTENÇÃO PARA OS ELEVADORES DO COREN-SEDE Vigência contratual: 04/11/2024 a 03/05/2026.
294228/10/20243864/2023EstimativoGratificação De Presença Em Plenário - JetonVANDERLAN EUGENIO DANTAS (CPF:992.281.734-91)R$ 13.397,70R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 13.397,70
Valor empenhado a VANDERLAN EUGENIO DANTAS para cobrir as despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2024, complementar ao empenho n° 2291
294328/10/20245329/2023OrdinárioDiárias ConselheirosKENNY PAOLO RAMPONI (CPF:315.246.828-88)R$ 329,00R$ 329,00R$ 329,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a KENNY PAOLO RAMPONI, para pagamento de 0,50 diárias para realizar atividade do Ingressa Coren-SP no município de Peruíbe, para o período de 29/10/2024 a 29/10/2024, ID 12117
294428/10/2024987/2023OrdinárioDiárias ConselheirosNATALI SANT ANA VILAS BOAS (CPF:344.509.888-33)R$ 987,00R$ 987,00R$ 987,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a NATALI SANT ANA VILAS BOAS, para pagamento de 1,50 diárias para realizar atividades e palestras referentes ao projeto Coren-SP com você no município de Piracicaba, para o período de 29/10/2024 a 30/10/2024, ID 12098
294528/10/20241192/2015OrdinárioDiárias ServidoresFRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA (CPF:873.029.935-72)R$ 1.062,00R$ 1.062,00R$ 1.062,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, transporte de funcionários da Gecom para visita técnica em Ribeirão Preto e Circuito das Águas Paulista, para o período de 29/10/2024 a 31/10/2024, ID 12135
294628/10/20242898/2022OrdinárioDiárias ConselheirosPATRÍCIA MARIA SILVA CRIVELARO (CPF:074.041.604-99)R$ 987,00R$ 987,00R$ 987,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a PATRICIA MARIA DA SILVA CRIVELARO, para participar de plenária com leitura de julgamento, para o período de 31/10/2024 e 01/11/2024, ID 12137
294728/10/2024599/2024OrdinárioDiárias ConselheirosSUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO (CPF:292.254.108-83)R$ 2.961,00R$ 2.961,00R$ 2.961,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, para atender a demanda do projeto Coren Participativo na Secretaria de Saúde de Peruíbe e no Hospital e Maternidade Dr. Adoniran Correa Campos em Mongaguá, para o período de 03/11/2024 e 07/11/2024, ID 12084
294828/10/20247332/2024OrdinárioDiárias ColaboradoresFRANCISCO RODRIGUES DE LIMA (CPF:901.553.604-00)R$ 2.443,50R$ 2.443,50R$ 2.443,50R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA, para atender a demanda do projeto Coren Participativo na Santa Casa de Misericórdia de Cruzeiro e Santa Casa de Misericórdia de Guaratinguetá, para o período de 03/11/2024 e 07/11/2024, ID 12106
294928/10/202410557/2021OrdinárioDiárias ConselheirosANDERSON ROBERTO RODRIGUES (CPF:246.960.088-00)R$ 2.961,00R$ 2.961,00R$ 2.961,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, para atender a demanda do projeto Coren Participativo na Santa Casa de Misericórdia de Cruzeiro e Santa Casa de Misericórdia de Guaratinguetá, para o período de 03/11/2024 e 07/11/2024, ID 12120
295028/10/2024628/2019OrdinárioDiárias ConselheirosMARCIO BISPO DOS SANTOS (CPF:283.357.988-85)R$ 987,00R$ 987,00R$ 987,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para ministrar palestra presencial com ênfase no código de ética/legislação do exercício profissional e trâmite documental para ativação das inscrições e emissão das carteiras de identidade profissional aos concluintes da graduação em enfermagem da FHO - Fundação Hermínio Ometto - Uniararas, para o período de 06/11/2024 e 07/11/2024, ID 12126
295128/10/20241112/2018OrdinárioDiárias ColaboradoresCLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO (CPF:006.773.238-08)R$ 2.443,50R$ 2.443,50R$ 2.443,50R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO, para atender a demanda do projeto Coren Participativo no Hospital e Maternidade Frei Galvão e Hospital CEPOD, na cidade de Guaratinguetá, para o período de 04/11/2024 e 08/11/2024, ID 12107
295228/10/20247725/2024OrdinárioDiárias ServidoresLUIZ EDUARDO CORDEIRO (CPF:257.996.158-59)R$ 2.236,50R$ 2.236,50R$ 2.236,50R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a LUIZ EDUARDO CORDEIRO, para participar do VI Encontro Anual de Tecnologia da Informação do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, em Belo Horizonte/MG, para o período de 06/11/2024 e 08/11/2024, ID 12061
295328/10/20243666/2015OrdinárioDiárias ServidoresLUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA (CPF:078.881.708-62)R$ 531,00R$ 531,00R$ 531,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA, para atender aos memorandos de designação para realizar ações de fiscalização nas instituições: 54267 - CENTRO DE INFECTOLOGIA E FIGADO ILHABELA, 38375 - APAE DE ILHABELA, 54266 - CAPS AD DE ILHABELA e 13402 - UBS AGUA BRANCA, para o período de 11/11/2024 e 12/11/2024, ID 12121
295428/10/2024628/2019OrdinárioDiárias ConselheirosMARCIO BISPO DOS SANTOS (CPF:283.357.988-85)R$ 987,00R$ 987,00R$ 987,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para recolher fotos, assinaturas e digitais para ativação das inscrições e emissão das carteiras de identidade profissional aos concluintes da graduação em enfermagem da Faculdade de Medicina de Marília - Famema, para o período de 11/11/2024 e 12/11/2024, ID 12127
295528/10/202495538/2011OrdinárioDiárias ConselheirosMARCIA RODRIGUES (CPF:195.247.858-89)R$ 987,00R$ 987,00R$ 987,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MARCIA RODRIGUES, para ministrar palestra na Faculdade de Medicina de Marília - Famema, para o período de 11/11/2024 e 12/11/2024, ID 12132
295628/10/2024195/2015OrdinárioDiárias ServidoresKEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA (CPF:121.298.038-73)R$ 1.062,00R$ 1.062,00R$ 1.062,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, para fiscalizar instituições na cidade de São Sebastião/SP, para o período de 11/11/2024 e 13/11/2024, ID 12115
291425/10/2024833/2024OrdinárioExposições, Congressos,Conferências, Seminários e CursosAMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA (CNPJ:08.472.572/0001-85)R$ 374,40R$ 374,40R$ 374,40R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA, conforme PE 06/2024, Data do evento: 19/10/2024 – horário 08h às 12h00 SEDE COREN-SP – ALAMEDA RIBEIRÃO PRETO, 82 – BELA VISTA – SÃO PAULO/SP (Térreo) Item 10 – LANCHE BOX A (DE 50 A 250 PESSOAS) Quantidade requisitada: 20. Quantidade de pessoas: 20. Valor Unitário: R$ 18,72. Complemento da Nota de Empenho 2792/2024, referente ao atendimento a demanda do evento “DIA DA FAMÍLIA DO COREN-SP”
291525/10/20243864/2023EstimativoVerba Indenizatória de ConselheirosJANE BEZERRA DOS SANTOS (CPF:253.548.698-97)R$ 9.611,67R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 9.611,67
Valor empenhado a JANE BEZERRA DOS SANTOS para cobrir despesas com pagamento de Auxilio Representação referente ao exercício de 2024, complementar ao empenho 162.