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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
101004/04/2025892/2019OrdinárioIndenizações de Transporte de FiscalizaçãoMONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI (CPF:281.176.078-40)R$ 169,49R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 169,49
Valor empenhado a MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI, para indenização de transporte referente ao total de 128,4km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 07 a 26/03/2025, ID 13892
101104/04/2025892/2019OrdinárioIndenizações de Transporte de FiscalizaçãoGLAUCIA QUELI BRITO DO NASCIMENTO (CPF:182.676.198-52)R$ 80,65R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 80,65
Valor empenhado a GLAUCIA QUELI BRITO DO NASCIMENTO, para indenização de transporte referente ao total de 80,65km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 07 a 13/03/2025, ID 13924
101204/04/202511575/2021OrdinárioDiárias ConselheirosEDNA MATIAS ANDRADE SOUZA (CPF:265.931.188-93)R$ 1.645,00R$ 1.645,00R$ 1.645,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a EDNA MATIAS ANDRADE SOUZA, para pagamento de 2,50 diárias para participar da cerimônia de posse da Comissões de Ética de Enfermagem – CEE na cidade de São Joaquim da Barra/SP, para o período de 07/04/2025 a 09/04/2025, ID 14003
101304/04/20255148/2023OrdinárioDiárias ServidoresSUELI TADEU GONCALVES (CPF:039.303.658-80)R$ 1.858,50R$ 1.858,50R$ 1.858,50R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a SUELI TADEU GONCALVES, para pagamento de 3,50 diárias para organizar e cobrir as atividades do Coren-SP no 38º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo - COSEMS/SP, na cidade de Santos/SP, para o período de 08/04/2025 a 11/04/2025, ID 13906
101404/04/20252611/2015OrdinárioDiárias ServidoresALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI (CPF:218.850.508-52)R$ 1.858,50R$ 1.858,50R$ 1.858,50R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI, para pagamento de 3,50 diárias para realizar a cobertura jornalística e para arquivo histórico da participação do Coren-SP no 38º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo - COSEMS/SP, na cidade de Santos/SP, para o período de 08/04/2025 a 11/04/2025, ID 13910
101504/04/20251825/2025OrdinárioDiárias ServidoresANTONIO RIBEIRO DA SILVA FILHO (CPF:071.969.153-21)R$ 1.858,50R$ 1.858,50R$ 1.858,50R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ANTONIO RIBEIRO DA SILVA FILHO, para pagamento de 3,50 diárias para organizar e divulgar as atividades do Coren-SP no 38º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo - COSEMS/SP, na cidade de Santos/SP, para o período de 08/04/2025 a 11/04/2025, ID 13911
101604/04/20255298/2023OrdinárioDiárias ServidoresGABRIEL NOBREGA DE SOUZA MEDEIROS (CPF:498.708.478-38)R$ 1.858,50R$ 1.858,50R$ 1.858,50R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a GABRIEL NOBREGA DE SOUZA MEDEIROS, para pagamento de 3,50 diárias para organizar as atividades do Coren-SP no 38º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo - COSEMS/SP, na cidade de Santos/SP, para o período de 08/04/2025 a 11/04/2025, ID 13927
101704/04/20252890/2023OrdinárioDiárias ConselheirosDANIEL RODRIGUES (CPF:311.070.758-66)R$ 2.303,00R$ 2.303,00R$ 2.303,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DANIEL RODRIGUES, para pagamento de 3,50 diárias para realizar atividades técnico-científicas no estande do Coren-SP no 38º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo - COSEMS/SP, na cidade de Santos/SP, para o período de 08/04/2025 a 11/04/2025, ID 13929
98903/04/20253067/2018OrdinárioDiárias ServidoresCATARINA TERUMI ABE MENDONÇA (CPF:176.547.028-50)R$ 1.858,50R$ 1.858,50R$ 1.858,50R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CATARINA TERUMI ABE, para pagamento de 3,50 diárias para participar do 38° Congresso de Secretários Municipais de Saúde, na cidade de Santos/SP, para o período de 08/04/2025 a 11/04/2025, ID 13912
99003/04/20256540/2024EstimativoServiços BancáriosBANCO DO BRASIL S.A. (CNPJ:00.000.000/0001-91)R$ 2.635.579,15R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.635.579,15
Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A., referente ao contrato nº 06/2025, vinculado a Dispensa de Licitação nº 04/2025 , PA de contratação nº 6540/2024 Objeto: contratação de instituição financeira para execução de serviços de cobrança bancária registrada via boleto e pix. Vigência 30/04/2025 à 29/04/2026. Valor total da contratação: R$ 3.936.964,70
99103/04/20253879/2015OrdinárioDiárias ServidoresGISELE CRISTINA GENTIL (CPF:289.463.688-10)R$ 1.858,50R$ 1.858,50R$ 1.858,50R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a GISELE CRISTINA GENTIL, para pagamento de 3,50 diárias para participar do 38° Congresso de Secretários Municipais de Saúde, na cidade de Santos/SP, para o período de 08/04/2025 a 11/04/2025, ID 13913
99203/04/20255329/2023OrdinárioDiárias ConselheirosKENNY PAOLO RAMPONI (CPF:315.246.828-88)R$ 1.645,00R$ 1.645,00R$ 1.645,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a KENNY PAOLO RAMPONI, para pagamento de 2,50 diárias para participar das atividades técnico-científicas no estande do Coren-SP do 38º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo - COSEMS/SP, na cidade de Santos/SP, para o período de 09/04/2025 a 11/04/2025, ID 13919
99303/04/20252898/2022OrdinárioDiárias ConselheirosPATRÍCIA MARIA SILVA CRIVELARO (CPF:074.041.604-99)R$ 2.303,00R$ 2.303,00R$ 2.303,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a PATRICIA MARIA DA SILVA CRIVELARO, para pagamento de 3,50 diárias para participar das atividades técnico-científicas no estande do Coren-SP do 38º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo - COSEMS/SP, na cidade de Santos/SP, para o período de 09/04/2025 a 12/04/2025, ID 13961
99403/04/20253718/2015OrdinárioDiárias ServidoresANA CRISTINA ANDRADE DOS SANTOS (CPF:088.402.858-57)R$ 531,00R$ 531,00R$ 531,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ANA CRISTINA ANDRADE DOS SANTOS, para pagamento de 1,00 diárias para realizar inspeções em instituições na cidade de Andradina/SP, para o período de 10/04/2025 a 11/04/2025, ID 13886
99503/04/202511301/2021OrdinárioDiárias ConselheirosVANESSA DE FÁTIMA SCARCELLA RAMALHO MARCIANO DE LIMA (CPF:313.471.648-80)R$ 1.645,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.645,00R$ 0,00
Valor empenhado a VANESSA DE FATIMA SCARCELLA R MARCIANO DE LIMA, para pagamento de 2,50 diárias para participar de reuniões pelo projeto Capacita+ em Itapeva e em Lençóis Paulista/SP, para o período de 10/04/2025 a 12/04/2025, ID 13902
99603/04/20253014/2024OrdinárioDiárias ConselheirosDAIANA BRIZOLA BRITO (CPF:223.239.208-20)R$ 987,00R$ 987,00R$ 987,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DAIANA BRIZOLA BRITO, para pagamento de 1,50 diárias para ministrar aula prática pelo projeto Capacita+ na cidade de Cachoeira Paulista/SP, para o período de 11/04/2025 a 12/04/2025, ID 13889
98002/04/20254180/2024EstimativoServiços De Engenharia E ProjetosARKHE RIO ARQUITETURA CORPORATIVA LTDA (CNPJ:17.621.732/0001-00)R$ 311.185,00R$ 29.089,95R$ 29.089,95R$ 0,00R$ 282.095,05
Valor empenhado a ARKHE RIO ARQUITETURA CORPORATIVA LTDA, referente ao contrato nº 23/2024, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 16/2024 , PA de contratação nº 4180/2024. Objeto: Contratação de serviços consultivos e multidisciplinares de engenharia e arquitetura , Vigência contratual: de 09/12/2024 a 08/12/2025. Total da contratação: R$ 361.185,00, complementar ao Empenho n° 312.
98102/04/20252396 - 2025OrdinárioDespesas Miúdas de Pronto Pagamento - SFMARIANA LOPES STEINSTRAESSER (CPF:307.349.708-03)R$ 1.000,00R$ 1.000,00R$ 1.000,00R$ 0,00R$ 0,00
Suprimento de fundos n.º 25 de 02/04/2025 até 01/05/2025 em favor de MARIANA LOPES STEINSTRAESSER, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Nota de empenho n.º 981. Data limite para apresentação de prestação de contas 13/05/2025.
98202/04/20251729/2025OrdinárioAuxílio Representação ColaboradoresGABRIEL GENTILE (CPF:354.422.008-32)R$ 440,00R$ 440,00R$ 440,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a GABRIEL GENTILE, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades no Cadastro de enfermeiros conciliadores em janeiro/2025, ID 13759.
98302/04/202597/2020OrdinárioAuxílio Representação ColaboradoresIVANY MACHADO DE CARVALHO BAPTISTA (CPF:040.493.868-01)R$ 5.544,00R$ 5.544,00R$ 5.544,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a IVANY MACHADO DE CARVALHO BAPTISTA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Orientação Fundamentada e Capítulo do Livro de Feridas em fevereiro/2025, ID 13592.