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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
466004/12/20255/2020OrdinárioAuxílio Representação ColaboradoresRIKA MIYAHARA KOBAYASHI (CPF:xxx.178.508-xx)R$ 6.160,00R$ 6.160,00R$ 6.160,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a RIKA MIYAHARA KOBAYASHI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Orientação Fundamentada - Câmara Técnica, Atividade de Câmara Técnica, Capacitação/Qualificação (remota/virtual) até 2 h - Conecta+, Atividade de Grupo de trabalho Conecta+ e Atividade Presencial Conecta+, no período de 01/11/2025 à 30/11/2025 , conforme ID 17798.
466104/12/2025856/2025OrdinárioIndenizações de Transporte de FiscalizaçãoARACY CAMPOS FURLAN (CPF:xxx.863.998-xx)R$ 1.550,59R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.550,59
Valor empenhado a ARACY CAMPOS FURLAN, para indenização de transporte referente ao total de 831.8 KMs percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 01/10/2025 à 13/10/2025 , conforme ID 17102.
466204/12/20257791/2024OrdinárioDiárias ColaboradoresPAULO FERNANDO BARCELOS BORGES (CPF:xxx.456.668-xx)R$ 2.243,50R$ 2.243,50R$ 2.243,50R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a PAULO FERNANDO BARCELOS BORGES, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) reunião técnica do Núcleo de Conciliação de Fiscalização, para o período de 07/12/2025 à 10/12/2025 , conforme ID 18280.
466304/12/20254756/2025OrdinárioDiárias ColaboradoresANA PAULA LEONESSA CAETANO (CPF:xxx.371.518-xx)R$ 1.602,50R$ 1.602,50R$ 1.602,50R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ANA PAULA LEONESSA CAETANO, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) em atividades do projeto Capacita+, para o período de 10/12/2025 à 12/12/2025 , conforme ID 18324.
466404/12/20253114/2025OrdinárioDiárias ColaboradoresMARCIA VIANA DE OLIVEIRA KLASSEN (CPF:xxx.241.281-xx)R$ 1.602,50R$ 1.602,50R$ 1.602,50R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MARCIA VIANA DE OLIVEIRA KLASSEN, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação em atividades do projeto Capacita+, para o período de 10/12/2025 à 12/12/2025 , conforme ID 18257.
466504/12/202595/2016OrdinárioDiárias ServidoresALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS (CPF:xxx.190.348-xx)R$ 1.802,50R$ 1.802,50R$ 1.802,50R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Cobertura jornalística e divulgação à imprensa regional sobre a inauguração do posto Atende Coren-SP no Poupatempo de Adamantina e Presidente Venceslau, para o período de 14/12/2025 à 16/12/2025 , conforme ID 18218.
466604/12/2025856/2025OrdinárioIndenizações de Transporte de FiscalizaçãoANA OLGA NASSR FORNASARI (CPF:xxx.571.618-xx)R$ 455,88R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 455,88
Valor empenhado a ANA OLGA NASSR FORNASARI, para indenização de transporte referente ao total de 260.5 KMs percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 03/10/2025 à 29/10/2025 , conforme ID 17744.
466704/12/20255148/2023OrdinárioDiárias ServidoresSUELI TADEU GONCALVES (CPF:xxx.303.658-xx)R$ 1.802,50R$ 1.802,50R$ 1.802,50R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a SUELI TADEU GONCALVES, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Viajaremos num domingo 14/12 devido a distancia de SP a Presidente Venceslau, onde inauguraremos o Posto Atende-SP Poupatempo em 15/12/25, desta forma, necessitamos montar o evento e após a realização do mesmo iremos direto para Adamantina, onde procederemos a montagem do evento de Inauguração do Posto Atende Coren-SP na cidade em 16/12/25. Após a desmontagem do evento, retornaremos a São Paulo/SP no mesmo dia 16/12/25., para o período de 14/12/2025 à 16/12/2025 , conforme ID 18219.
466804/12/20252254/2024OrdinárioDiárias ServidoresCARLOS EDUARDO KRUGER DE CAMPOS (CPF:xxx.194.078-xx)R$ 1.802,50R$ 1.802,50R$ 1.802,50R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CARLOS EDUARDO KRUGER DE CAMPOS, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Inauguração Atende Poupatempo, para o período de 14/12/2025 à 16/12/2025 , conforme ID 18266.
466904/12/2025856/2025OrdinárioIndenizações de Transporte de FiscalizaçãoMILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA (CPF:xxx.107.208-xx)R$ 2.239,18R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.239,18
Valor empenhado a MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA, para indenização de transporte referente ao total de 1258.9 KMs percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 05/11/2025 à 26/11/2025 , conforme ID 17760.
467004/12/2025578/2024OrdinárioDiárias ConselheirosMARCIO JOAQUIM NUNES (CPF:xxx.955.768-xx)R$ 5.213,00R$ 5.213,00R$ 5.213,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MARCIO JOAQUIM NUNES, para pagamento de 6,5 diárias para a realização de atividades do projeto Somos Todos Coren, no período de 07/12/2025 Até: 13/12/2025, ID 18090
467104/12/20254190/2023OrdinárioAuxílio Representação ColaboradoresVINICIUS ALEXANDRE PRUDENTE CONSTANTINO (CPF:xxx.956.898-xx)R$ 5.720,00R$ 5.720,00R$ 5.720,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a VINICIUS ALEXANDRE PRUDENTE CONSTANTINO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de ESTUDO - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador) e AUDIÊNCIAS - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador), no período de 01/11/2025 à 30/11/2025 , conforme ID 17799.
467204/12/20258557/2024OrdinárioAuxílio Representação ColaboradoresDEBORA DOS SANTOS BEZERRA (CPF:xxx.661.688-xx)R$ 4.620,00R$ 4.620,00R$ 4.620,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DEBORA DOS SANTOS BEZERRA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de AUDIÊNCIAS - Atividade Comissão de Instrução Nível Médio (colaborador) e RELAT. FINAL, no período de 01/11/2025 à 30/11/2025 , conforme ID 17815.
467304/12/20255341/2025OrdinárioAuxílio Representação ColaboradoresANTONIA TAYANA DA FRANCA XAVIER (CPF:xxx.366.603-xx)R$ 880,00R$ 880,00R$ 880,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ANTONIA TAYANA DA FRANCA XAVIER, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Coren-SP Educação - Palestra Presencial, no período de 01/11/2025 à 30/11/2025 , conforme ID 17835.
467404/12/20251288/2019EstimativoPublicações TécnicasIMPRENSA NACIONAL (CNPJ:04.196.645/0001-00)R$ 351.174,09R$ 351.174,09R$ 351.174,09R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, referente ao contrato nº 21/2019, vinculado à Inexigibilidade de Licitação nº 02/2019, PA de contratação nº 1288/2019. Objeto: Publicações no DOU. Vigência contratual: a partir de 17/06/2019
467504/12/2025580/2019OrdinárioAuxílio Representação ColaboradoresWAGNER DE AGUIAR JUNIOR (CPF:xxx.906.418-xx)R$ 440,00R$ 440,00R$ 440,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a WAGNER DE AGUIAR JUNIOR, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Coren-SP Educação - Palestra Presencial, no período de 01/11/2025 à 30/11/2025 , conforme ID 17861.
467604/12/20257972/2024OrdinárioAuxílio Representação ColaboradoresDENIS MENDES DA SILVA RIOS (CPF:xxx.268.478-xx)R$ 3.520,00R$ 3.520,00R$ 3.520,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DENIS MENDES DA SILVA RIOS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de RELAT. FINAL - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador), AUDIÊNCIAS - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador) e ESTUDO - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador), no período de 01/11/2025 à 30/11/2025 , conforme ID 17865.
467704/12/20258559/2024OrdinárioAuxílio Representação ColaboradoresBIANCA RAMBALDI (CPF:xxx.656.948-xx)R$ 880,00R$ 880,00R$ 880,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a BIANCA RAMBALDI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de ESTUDO - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador) e AUDIÊNCIAS - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador), no período de 01/11/2025 à 30/11/2025 , conforme ID 17900.
467804/12/20256341/2023OrdinárioAuxílio Representação ColaboradoresLUCIANA SOARES COSTA SANTOS (CPF:xxx.647.668-xx)R$ 352,00R$ 352,00R$ 352,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a LUCIANA SOARES COSTA SANTOS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Coren-SP Educação - Palestra Remota/Plataforma Virtual, no período de 01/11/2025 à 30/11/2025 , conforme ID 17942.
467904/12/20252479/2022OrdinárioAuxílio Representação ColaboradoresKELLY CRISTINA DELLA ROVERE (CPF:xxx.628.948-xx)R$ 4.600,00R$ 4.600,00R$ 4.600,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a KELLY CRISTINA DELLA ROVERE, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas Atividade Presencial Avança+, Orientação Fundamentada - Câmara Técnica, Atividade de Grupo de trabalho, Atividade Presencial Capacita+ e Capacitação/Qualificação (remota/virtual) acima de 2 h - Capacita+, no período de 01/11/2025 à 30/11/2025 , conforme ID 17971.