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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
165423/08/201696/2016OrdinárioServiços Bancários - SFVIVIANE VANESSA DE SOUSA (CPF:278.600.388-11)R$ 20,00R$ 0,50R$ 0,50R$ 19,50R$ 0,00
Suprimento de fundo nº 720 de 23/08/2016 até 21/09/2016 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 03/10/2016. EMPENHO 1654.
165523/08/201696/2016OrdinárioImpostos, Taxas, Multas e Pedágios - SFVIVIANE VANESSA DE SOUSA (CPF:278.600.388-11)R$ 10,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 10,00R$ 0,00
Suprimento de fundo nº 721 de 23/08/2016 até 21/09/2016 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 03/10/2016. EMPENHO 1655.
165623/08/201696/2016OrdinárioDespesas com Locomoção - SFVIVIANE VANESSA DE SOUSA (CPF:278.600.388-11)R$ 40,00R$ 40,00R$ 40,00R$ 0,00R$ 0,00
Suprimento de fundo nº 722 de 23/08/2016 até 21/09/2016 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 03/10/2016. EMPENHO 1656.
161622/08/2016PA 500OrdinárioDiárias ConselheirosFABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO (CPF:192.936.568-33)R$ 975,00R$ 975,00R$ 975,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, para pagamento de 01 e 1/2 diária (100%), referente participação em Assembléia de Presidentes no COFEN, na cidade de Barsília-DF, no período de 17/08 a 18/08/16.
160019/08/2016PA 1192OrdinárioDiárias ColaboradoresFRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA (CPF:873.029.935-72)R$ 360,00R$ 360,00R$ 360,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, para pagamento de 01 diária (100%), referente transporte de conselheiro à cidade de Marília, no período de 14/08 a 15/08/16.
160119/08/2016PA 495OrdinárioDiárias ColaboradoresSILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER (CPF:137.231.278-19)R$ 900,00R$ 900,00R$ 900,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, para pagamento de 02 e 1/2 diária (100%), referente participação em reunião na cidade de São Paulo, no período de 17/07 a 19/07/16.
160219/08/2016PA 2083OrdinárioDiárias ConselheirosMARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES (CPF:110.542.188-03)R$ 520,00R$ 520,00R$ 520,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES, para pagamento de 01 diária (100%), referente participação em reunião na cidade de São Paulo, no período de 10/08 a 11/08/16.
160319/08/2016PA 2596OrdinárioDiárias ColaboradoresYELRIHS DE MARIA SANTOS FORNITANI (CPF:105.122.428-44)R$ 900,00R$ 900,00R$ 900,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a YELRIHS DE MARIA SANTOS FORNITANI, para pagamento de 02 diárias (100%), referente participação no 8º SENAFIS, na cidade de Vitória-ES, no período de 23/08 a 26/08/16.
160419/08/2016PA 973OrdinárioDiárias ColaboradoresMEY FAN PORFÍRIO WAY (CPF:217.570.128-00)R$ 900,00R$ 900,00R$ 900,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MEY FAN PORFÍRIO WAY, para pagamento de 02 diárias (100%), referente participação no 8º SENAFIS, na cidade de Vitória-ES, no período de 23/08 a 26/08/16.
160519/08/2016PA 2594OrdinárioDiárias ColaboradoresCAMILA KAMADA SCHWENDLER (CPF:331.747.758-09)R$ 900,00R$ 900,00R$ 900,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CAMILA KAMADA SCHWENDLER, para pagamento de 02 diárias (100%), referente participação no 8º SENAFIS, na cidade de Vitória-ES, no período de 23/08 a 26/08/16.
160619/08/2016PA 2595OrdinárioDiárias ColaboradoresVIVIAN MARIA DE LIMA (CPF:253.795.978-74)R$ 900,00R$ 900,00R$ 900,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a VIVIAN MARIA DE LIMA, para pagamento de 02 diárias (100%), referente participação no 8º SENAFIS, na cidade de Vitória-ES, no período de 23/08 a 26/08/16.
160719/08/2016PA 3801OrdinárioDiárias ColaboradoresMARISTELA BARBOSA MASSUDA (CPF:092.199.338-29)R$ 900,00R$ 900,00R$ 900,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MARISTELA BARBOSA MASSUDA , para pagamento de 02 diárias (100%), referente participação no 8º SENAFIS, na cidade de Vitória-ES, no período de 23/08 a 26/08/16.
160819/08/2016PA 3721OrdinárioDiárias ColaboradoresJAMILLE DE JESUS MATTISEN (CPF:326.717.998-02)R$ 900,00R$ 900,00R$ 900,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a JAMILLE DE JESUS MATTISEN, para pagamento de 02 diárias (100%), referente participação no 8º SENAFIS, na cidade de Vitória-ES, no período de 23/08 a 26/08/16.
160919/08/2016PA 2925OrdinárioDiárias ColaboradoresVIVIANE CAMARGO SANTOS (CPF:257.618.178-37)R$ 900,00R$ 900,00R$ 900,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a VIVIANE CAMARGO SANTOS, para pagamento de 02 diárias (100%), referente participação no 8º SENAFIS, na cidade de Vitória-ES, no período de 23/08 a 26/08/16.
161019/08/2016PA 4812OrdinárioDiárias ColaboradoresRAQUEL CIMA (CPF:031.183.948-70)R$ 900,00R$ 900,00R$ 900,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a RAQUEL CIMA, para pagamento de 02 diárias (100%), referente participação no 8º SENAFIS, na cidade de Vitória-ES, no período de 23/08 a 26/08/16.
161119/08/20164554/2014GlobalServiços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E AfinsINTEGRA DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA. (CNPJ:03.954.927/0001-59)R$ 10.496,70R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 10.496,70
Valor empenhado a INTEGRA DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de regularização de edificação para o Coren/SP. Pregão Eletronico 022
161219/08/2016376/2016EstimativoIndenização de Transporte a FiscalizaçãoPRISCILA BUZZO SEGATTO (CPF:343.428.418-43)R$ 6.300,00R$ 3.896,23R$ 3.896,23R$ 2.403,77R$ 0,00
Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, pela aquisição ou serviços prestados, Referente indenização de transporte para utilização de veiculo próprio no período de junho a dezembro/2016, conforme solicitação as fls 031.
161319/08/2016377/2016EstimativoIndenização de Transporte a FiscalizaçãoJOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA (CPF:198.228.598-21)R$ 6.300,00R$ 3.096,48R$ 3.096,48R$ 3.203,52R$ 0,00
Valor empenhado a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, pela aquisição ou serviços prestados, Referente indenização de transporte para utilização de veiculo próprio no período de junho a dezembro/2016, conforme solicitação as fls 040.
161419/08/2016375/2016EstimativoIndenização de Transporte a FiscalizaçãoNARIMA JULIENE MARTINS BORSATO (CPF:357.393.628-81)R$ 6.300,00R$ 3.063,91R$ 3.063,91R$ 3.236,09R$ 0,00
Valor empenhado a NARIMA JULIENE MARTINS BORSATO, pela aquisição ou serviços prestados, Referente indenização de transporte para utilização de veiculo próprio no período de junho a dezembro/2016, conforme solicitação as fls 037.
161519/08/20162599/2016OrdinárioSuprimentos De InformáticaINFO-SIG COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI (CNPJ:23.442.506/0001-56)R$ 1.887,12R$ 1.887,12R$ 1.887,12R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a INFO-SIG COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Pregão Eletrônico SRP nº 16/2016 - Processo Administrativo nº 512/2015 - Ata de Registro de Preços nº 26/2016. Aquisição de insumos p