Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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262 | 23/03/2016 | PORTARIA 158/2015 | Ordinário | Auxílio Representação | REJANE DA SILVA AMORIM | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a REJANE DA SILVA AMORIM, REF A (04 QUATRO) HORAS DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA ELABORAÇÃOI DE PARECER DE ADMISSIBILIDADE PROCESSO ÉTICO PAD 1686/2015, NO DIA 15/03/2016 |
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263 | 23/03/2016 | PORTARIA 004/2016 | Ordinário | Auxílio Representação | REJANE DA SILVA AMORIM | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a REJANE DA SILVA AMORIM, REF A (04 QUATRO) HORAS DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA ELABORAÇÃO DE PARECER DO PAD 034/2016 NO DIA 16/03/2016. |
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264 | 23/03/2016 | PORTARIA 157/2015 | Ordinário | Auxílio Representação | REJANE DA SILVA AMORIM | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a REJANE DA SILVA AMORIM, REF A (04 QUATRO) HORAS DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA ELABORAR PARECER PAD 1652/2015. NO DIA 05/03/2016 |
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256 | 21/03/2016 | 1694/2015 | Ordinário | Equipamentos De Informática | I-VTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 2.555,00 | R$ 2.555,00 | R$ 2.555,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a I-VTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, Ref a aquisição de um novo projetor multimídia para o auditório do COREN/ES. |
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315 | 21/03/2016 | | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | LIBIA REJANE PIMENTEL | R$ 148,24 | R$ 148,24 | R$ 148,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a LIBIA REJANE PIMENTEL, REEMBOLSO REFERENTE ANUIDADE DE 2016 PAGA INDEVIDAMENTE POR CANCELAR O REGISTRO. |
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316 | 21/03/2016 | | Ordinário | Condomínios e Taxas Correlatas | AMES - Condomínio Do Edifício da Associação Médica Do E. Santo | R$ 2.938,18 | R$ 2.938,18 | R$ 2.938,18 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO AMES, CONDOMÍNIO ED. AMES REF. 03/2016. |
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250 | 18/03/2016 | 190/2012 | Global | Serviços De Contabilidade E Auditoria | RS CONTABILIDADE S/S LTDA -EPP | R$ 49.083,39 | R$ 49.083,39 | R$ 43.629,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a RS CONTABILIDADE S/S LTDA -EPP, REF A QUARTO TERMO ADITIVO CONTRATUAL PELO SERVIÇOS CONTÁBEIS. PRO RATA 9 MESES EXERCÍCIO 2016. |
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254 | 18/03/2016 | DECISÃO 026/2014 | Ordinário | Diárias Conselheiros | SUELY RODRIGUES RANGEL | R$ 125,00 | R$ 125,00 | R$ 125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a SUELY RODRIGUES RANGEL, REF A (1/2 MEIA) DIÁRIA PELA ATIVIDADE DA COMISSÃO DE ÉTICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL ARTHUR GERHARDT, PERCURSO VITÓRIA-ES X DOMINGOS MARTINS-ES NO DIA 04/02/2016 |
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313 | 18/03/2016 | | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | LUZIA DE ABREU MOREIRA SOUZA | R$ 119,48 | R$ 119,48 | R$ 119,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a LUZIA DE ABREU MOREIRA SOUZA, REEMBOLSO REFERENTE ANUIDADE DE 2016 PAGA INDEVIDAMENTE POR CANCELAR O REGISTRO. |
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238 | 17/03/2016 | DECISÃO 026/2014 | Ordinário | Auxílio Representação | SUELY RODRIGUES RANGEL | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a SUELY RODRIGUES RANGEL, REF A (02 DOIS) AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO PELAS ATIVIDADES REPRESENTATIVAS DE CONSELHEIRA SECRETÁRIA NO PERÍODO DE 22/02/2016 A 24/02/2016 |
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239 | 17/03/2016 | DECISÃO 026/2014 | Ordinário | Auxílio Representação | SUELY RODRIGUES RANGEL | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a SUELY RODRIGUES RANGEL, REF A (03 TRÊS) AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO PELAS ATIVIDADES REPRESENTATIVAS DE CONSELHEIRA SECRETÁRIA NO PERÍODO DE 07/03/2016 A 11/03/2016. |
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240 | 17/03/2016 | DECISÃO 026/2014 | Ordinário | Auxílio Representação | SUELY RODRIGUES RANGEL | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a SUELY RODRIGUES RANGEL, REF A (01 UM) AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELAS ATIVIDADES REPRESENTATIVAS DE CONSELHEIRA SECRETÁRIA NO PERÍODO DE 01/03/2016 A 04/03/2016. |
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241 | 17/03/2016 | DECISÃO 026/2014 | Ordinário | Auxílio Representação | SUELY RODRIGUES RANGEL | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a SUELY RODRIGUES RANGEL, REF A (1/2 MEIO) AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELAS ATIVIDADES REPRESENTATIVAS DE CONSELHEIRA SECRETÁRIA NO PERÍODO DE 26/02/2016 A 29/02/2016. |
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242 | 17/03/2016 | PORTARIA 077/2014 | Ordinário | Auxílio Representação | KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO, REF A ( 05 CINCO) AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO PELA ATIVIDADES DO ANJOS DA ENFERMAGEM NO PERÍODO DE 01/02/2016 A 29/02/2016 |
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243 | 17/03/2016 | PORTARIA 143/2015 | Ordinário | Auxílio Representação | KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO, REF A ( 03 TRÊS) AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO PELA ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO PROJETO ANJOS DA ENFERMAGEM 2016 NO PERÍODO DE 01/03/2016 A 14/03/2016 |
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244 | 17/03/2016 | PORTARIA 143/2015 | Ordinário | Auxílio Representação | ROMILDO GALVÃO | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a ROMILDO GALVÃO, REF A (03 TRÊS) AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO PELO PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DA SEMANA DA ENFERMAGEM 2016 NO PERÍODO DE 01/03/2016 A 14/03/2016. |
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245 | 17/03/2016 | | Ordinário | Diárias Servidores | LUCINELLI COELHO SOUZA VITORINO | R$ 225,00 | R$ 225,00 | R$ 225,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a LUCINELLI COELHO SOUZA VITORINO, REF A (1 e 1/2 uma e meia) DIÁRIA PARA REALIZAR VISITA DE FISCALIZAÇÃO NO HOSPITAL MATERNIDADE SÃO JOSE. DESLOCAMENTO DE VITÓRIA-ES X COLATINA-ES EM 17/03/2016 A 18/03/2016. |
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246 | 17/03/2016 | | Ordinário | Diárias Servidores | DANIELA SOUZA PISSINATTI | R$ 225,00 | R$ 225,00 | R$ 225,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a DANIELA SOUZA PISSINATTI, REF A (1 e 1/2 uma e meia) DIÁRIA PARA REALIZAR VISITA DE FISCALIZAÇÃO NO HOSPITAL MATERNIDADE SÃO JOSE. DESLOCAMENTO DE VITÓRIA-ES X COLATINA-ES EM 17/03/2016 A 18/03/2016. |
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247 | 17/03/2016 | | Ordinário | Diárias Servidores | ADRIANI GERALDA RIBEIRO | R$ 960,00 | R$ 960,00 | R$ 960,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a ADRIANI GERALDA RIBEIRO, REF A (03 TRÊS) DIÁRIAS PARA COMPARECER Á REUNIÃO DE COORDENADORES DO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COM A CTFIS NO PERÍODO DE 03/04/2016 A 06/04/2016. PERCURSO VITÓRIA-ES X BRASÍLIA -DF. |
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248 | 17/03/2016 | 159/2009 | Global | Locação De Bens Imóveis | EDNA DA PENHA PIMENTEL ROSETTI | R$ 7.857,27 | R$ 7.857,27 | R$ 7.857,27 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a EDNA DA PENHA PIMENTEL ROSETTI, Ref a segundo termo aditivo contratual da sala nº 1.112 Ed Ames. Saldo contratual pro rata 9 meses, exercício 2016. |
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