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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
29430/12/2019PAD 4145/2019OrdinárioPassagens RodoviáriasVIACAO AGUIA BRANCA S AR$ 278,79R$ 278,79R$ 278,79R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado ao(à) Viacao Aguia Branca S A , ref. à Passagem para os funcionários das Subseções de São Mateus, Colatina e Linhares participarem do Treinamento de Conciliação e Atendimento na Sede do Coren-ES. No valor de R$ 278,79. Complementar ao Empenho nº 240/2019.
29530/12/2019PAD 527/2018OrdinárioDiárias Pessoal CivilEMPREGADOS DO COREN-ESR$ 19.050,00R$ 19.050,00R$ 19.050,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado ao(à) Empregados do COREN-ES, ref. à Despesas com Diárias para os Servidores de acordo com a demanda e autorização. No valor de R$ 19.050,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Complementar ao Empenho nº 40/2019.
29630/12/2019PAD 000/2019Estimativo13. SalárioServidoresR$ 7.452,07R$ 7.452,07R$ 7.452,07R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à 13º Salário s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R$ 7.452,07. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Complementar ao Empenho nº 07/2019.
29730/12/2019PAD 528/2018EstimativoTaxas e Emolumentos - Custas JudiciaisJUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ESR$ 751,75R$ 751,75R$ 751,75R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado ao(à) Justiça Federal de Primeiro Grau – ES, ref. à Custas Judiciais e iniciais para tramitação de processos de execução fiscal. Complementar ao Empenho nº 43/2019. No valor de R$ 751,75. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19.
29830/12/2019PAD 3528/2019OrdinárioDivulgações DiversasTRIBUNA PUBLICIDADE LTDAR$ 480,00R$ 480,00R$ 480,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado ao(à) Tribuna Publicidade LTDA, ref. à Divulgação dos nomes de profissionais inadimplentes na Imprensa Oficial. Conforme Termo de Referência. No valor de R$ 480,00.
29930/12/2019PAD 524/2018EstimativoAuxílio RepresentaçãoConselheirosR$ 2.730,00R$ 2.730,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimente e normativos. No valor de R$ 2.730,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Complementar ao Empenho nº 28/2019.
30030/12/2019PAD 4018/2019OrdinárioDEA - Outros Despesas de Exercícios AnterioresLocaliza Rent A CarR$ 124,96R$ 0,00R$ 0,00R$ 124,96R$ 0,00
Valor empenhado ao(à) Localiza Rent a Car , ref. à Infração de Trânsito ref. ao carro alugado decorrente do contrato VIX A385015, Placa QPO-7063, ONIX para utilização no Período Eleitoral de 2018. Conforme Parecer Jurídico nº 242/2019. No valor de R$ 124,96.
30130/12/2019PAD 4013/2019OrdinárioDEA - Outros Despesas de Exercícios AnterioresLocaliza Rent A CarR$ 124,96R$ 0,00R$ 0,00R$ 124,96R$ 0,00
Valor empenhado ao(à) Localiza Rent a Car , ref. à Infração de Trânsito ref. ao carro alugado decorrente do contrato VIX A385015, Placa QOD-0870, GOL para utilização no Período Eleitoral de 2018. Conforme Parecer Jurídico nº 243/2019. No valor de R$ 124,96.
28230/12/2019PAD 441/2016OrdinárioPassagens Aéreas - ConselheirosAZ TURISMO E VIAGENS LTDA -EPPR$ 633,46R$ 633,46R$ 633,46R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado ao(à) AZ Turismo E Viagens Ltda – EPP, ref. à Renovação do Contrato nº 035/2016, no tocante à Contratação de empresa qualificada para prestação de serviço de agenciamento de passagens aéreas sob demanda, para o período de 12 meses. Correspondente as Faturas 17, 18 e 19. Conforme Termo de Ajustes de Contas. No valor de R$ 633,46. Complementar ao Empenho nº 252/2019.
28330/12/2019PAD 441/2016OrdinárioPassagens Aéreas - Pessoal CivilAZ TURISMO E VIAGENS LTDA -EPPR$ 799,22R$ 799,22R$ 799,22R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado ao(à) AZ Turismo E Viagens Ltda – EPP, ref. à Renovação do Contrato nº 035/2016, no tocante à Contratação de empresa qualificada para prestação de serviço de agenciamento de passagens aéreas sob demanda, para o período de 12 meses. Correspondente as Faturas 17, 18 e 19. Conforme Termo de Ajustes de Contas. No valor de R$ 799,22. Complementar ao Empenho nº 264/2019.
28430/12/2019PAD 441/2016OrdinárioPassagens Aéreas - Colaboradores EventuaisAZ TURISMO E VIAGENS LTDA -EPPR$ 248,39R$ 248,39R$ 248,39R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado ao(à) AZ Turismo E Viagens Ltda – EPP, ref. à Renovação do Contrato nº 035/2016, no tocante à Contratação de empresa qualificada para prestação de serviço de agenciamento de passagens aéreas sob demanda, para o período de 12 meses. Correspondente as Faturas 17, 18 e 19. Conforme Termo de Ajustes de Contas. No valor de R$ 248,39. Complementar ao Empenho nº 265/2019.
28530/12/2019PAD 1905/2017OrdinárioIPTU e EncargosMunicipio de Cachoeiro de ItapemirimR$ 258,10R$ 258,10R$ 258,10R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado ao(à) Municipio de Cachoeiro de Itapemirim , ref. à IPTU ref. à 2019 ref. a Locação de sala comercial nº 403, situada na Praça Jerônimo Monteiro, 101 – Edifício Max, Centro para Subseção de Cachoeiro de Itapemirim. Conforme Termo Aditivo nº 1. No valor de R$ 258,10. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19.
28630/12/2019PAD 712/2016OrdinárioTaxa de CondomínioCondominio Laguna CenterR$ 250,37R$ 250,37R$ 250,37R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado ao(à) Condominio Laguna Center, ref. à Taxa de Condomínio da sala comercial nº 406, Torre A, Condomínio Laguna Center, para Subseção de Linhares. Conforme Termo Aditivo nº 1. No valor de R$ 250,37. Vigência de 10/07/18 a 09/07/19. Complementar ao Empenho nº 057/2019.
28730/12/2019PAD 530/2018OrdinárioServiços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/AR$ 220,25R$ 220,25R$ 220,25R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado ao(à) Empresa Luz e Força Santa Maria S/A, ref. à Energia Elétrica para Subseção de Colatina. No valor de R$ 220,25. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Complementar ao Empenho nº 30/2019.
28830/12/2019PAD 712/2016OrdinárioIPTU e EncargosMunicípio de LinharesR$ 192,00R$ 192,00R$ 192,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Município de Linhares, pela aquisição ou serviços prestados.Valor empenhado ao(à) Município de Linhares, ref. à IPTU ref. à 2019 ref. a Locação de sala comercial nº 406, Torre A, Condomínio Laguna Center, para Subseção de Linhares. Conforme Termo Aditivo nº 1. No valor de R$ 192,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19.
28930/12/2019PAD 3408/2019EstimativoTaxas Diversas e EncargosSECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILR$ 269,98R$ 269,98R$ 269,98R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado ao(à) Secretaria da Receita Federal do Brasil, ref. à Taxa de Ocupação (Taxa de Marinha) dos Imóveis localizados no Município de Vitória. No valor de R$ 269,98. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19.
29030/12/2019PAD 155/2014EstimativoDemais Indenizações e RestituiçõesKATIANE FABRES CUNHAR$ 172,42R$ 172,42R$ 172,42R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado ao(à) Katiane Fabres Cunha, ref. à Passagem para a funcionária da Subseção de Colatina participar do Treinamento de Conciliação e Atendimento na Sede do Coren-ES. No valor de R$ 172,42.
29130/12/2019PAD 1973/2017EstimativoDemais Indenizações e RestituiçõesMaiara Ramos LarguraR$ 186,01R$ 186,01R$ 186,01R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado ao(à) Maiara Ramos Largura, ref. à Passagem para a funcionária da Subseção de Cachoeiro de Itapemirim participar do Treinamento de Conciliação e Atendimento na Sede do Coren-ES. No valor de R$ 186,01.
29230/12/2019PAD 1954/2017EstimativoDemais Indenizações e RestituiçõesTatiane da Silva Sant'AnnaR$ 103,89R$ 103,89R$ 103,89R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado ao(à) Tatiane da Silva Sant'Anna, ref. à Passagem para a funcionária da Subseção de Linhares participar do Treinamento de Conciliação e Atendimento na Sede do Coren-ES. No valor de R$ 103,89.
29330/12/2019PAD 798/2017EstimativoAuxílio Alimentação / RefeiçãoTICKET SERVIÇOS S.A.R$ 27.522,00R$ 27.522,00R$ 27.522,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado ao(à) Ticket Serviços S.A., ref. à Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de vale alimentação e/ou refeição. Contrato nº 032/2017. Conforme Termo Aditivo nº 2. No valor de R$ 27.522,00. Pregão Eletrônico nº 017/2017. Vigência de 01/09/19 a 31/08/20. Pro Rata 01/09/19 a 31/12/19. Complementar ao Empenho nº 235/2019.