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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
16018/07/2019PAD 4016/2019OrdinárioServiços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de ObraMult Star Prestadora de Servicos e ConservacaoR$ 2.600,00R$ 2.600,00R$ 2.600,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado ao(à) Mult Star Prestadora de Servicos e Conservacao , ref. à Serviços de Limpeza e Conservação para cobertura do período de Férias da Funcionária Sônia Marquês – Auxiliar de Serviços Gerais, no período de 27/07/2019 a 26/08/2019. Conforme Contrato nº 024/2019. No valor de R$ 2.600,00. Vigência de 22/07/19 a 21/08/19.
15716/07/2019PAD 3588/2019GlobalLocação de Bens Imóveis - PFTARCISO OLIVEIRA CASSUNDÉR$ 8.100,00R$ 8.100,00R$ 8.100,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado ao(à) Tarciso Oliveira Cassundé, ref. à Locação de Sala Comercial nº 03 para Subseção de São Mateus. Incluídos as despesas com IPTU, Condomínio, Alvará do Corpo de Bombeiros e demais despesas com manutenção do imóvel. Conforme Contrato nº 022/2019. No valor de R$ 16.200,00. Vigência de 22/07/19 a 21/07/20. Pro Rata 22/07/19 a 31/12/19.
15628/06/2019PAD 3604/2019OrdinárioServiços de AlimentaçãoCAC COMERCIAL LTDA - EPPR$ 39.295,00R$ 39.294,00R$ 39.294,00R$ 1,00R$ 0,00
Valor empenhado ao(à) CAC Comercial Ltda, ref. à Serviços de Alimentação para a Semana da Enfermagem de 2019. Itens: 01 – Coffeebreak; 02 – Kit Lanche Região Metropolitana de Vitória; 03 – Kit Lanche Município de São Mateus; 04 – Kit Lanche Município de Linhares; 05 – Kit Lanche Município de Colatina; e 06 – Kit Lanche Município Cachoeiro de Itapemirim. Conforme Termo de Referência. No valor de R$ 39.295,00. Pregão Eletrônico nº 009/2019.
15531/05/2019PAD 4051/2019EstimativoAuxílio TransporteConsorcio Cachoeiro Integrado - CCIR$ 1.280,00R$ 1.227,60R$ 1.227,60R$ 52,40R$ 0,00
Valor empenhado ao(à) Consorcio Cachoeiro Integrado – CCI, ref. à Auxílio Transporte Intermunicipal de Cachoeiro de Itapemirim para Estagiários do COREN-ES. No valor de R$ 1.280,00. Vigência de 01/05/19 a 31/12/19.
15130/05/2019PAD 240/2014OrdinárioIPTU e EncargosPREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINAR$ 91,22R$ 91,22R$ 91,22R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado ao(à) Municipio de Colatina , ref. à IPTU ref. à 2019 ref. a Locação de sala comercial nº 108, do Ed. Colatina Shopping para Subseção de Colatina com a Ds Participação E Gestão De Negócios Ltda.. Conforme Termo Aditivo nº 4. No valor de R$ 91,22. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19.
15230/05/2019PAD 1022/2018OrdinárioHonorários Advocatícios - Ônus de SucumbênciaDefensoria Pública da UniãoR$ 6.997,36R$ 6.997,36R$ 6.997,36R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado ao(à) Defensoria Pública da União, ref. à Honorários Advocatícios de Sucumbência. No valor de R$ 6.997,36.
15330/05/2019PAD 3539/2019EstimativoLocação de Bens MóveisOffice Tech Tecnologia LtdaR$ 11.266,40R$ 9.574,78R$ 6.758,18R$ 1.691,62R$ 0,00
Valor empenhado ao(à) Office Tech Tecnologia Ltda , ref. à Fornecimento de solução continuada de locação de impressoras multifuncionais, compreendendo a cessão de direito de uso de equipamentos novos e de primeiro uso, incluindo a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, fornecimento de peças e consumíveis necessários (exceto papel). Características: 09 Impressoras Multifuncionais Mono. Pagamento no prazo de 10 dias consecutivos, a partir da data do atesto do fiscal do contrato. Conforme Contrato nº 019/2019. No valor de R$ 16.899,60. Pregão Eletrônico nº 004/2019. Vigência de 28/05/19 a 27/05/20. Pro Rata 28/05/19 a 31/12/19.
15430/05/2019PAD 582/2013EstimativoCorrespondência e CobrançaEMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOSR$ 50.891,77R$ 25.029,81R$ 25.029,81R$ 25.861,96R$ 0,00
Valor empenhado ao(à) Empresa Brasileira De Correios E Telegráfos, ref. à Prestação de Serviços e Venda de Produtos pela ECT, Contrato nº 9912331994. Complementar ao Empenho nº 59/2019. Conforme Termo Aditivo nº 8. No valor de R$ 50.891,77. Vigência de 07/09/18 a 06/09/19. Pro Rata 01/01/19 a 06/09/19.
15015/05/2019PAD 518/2018OrdinárioDEA - Outros Serviços de Terceiros Pessoas JurídicasAMES - Condomínio Do Edifício da Associação Médica Do E. SantoR$ 221,30R$ 221,30R$ 221,30R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado ao(à) AMES - Condomínio do Edifício da Associação Médica do E. Santo, ref. à Taxa de Condomínio da Sala nº 1.111 e 1.010, ref. a novembro de 2018, sendo o valor individual de R$ 110,65. No valor de R$ 221,30.
13213/05/2019PAD 700/2017OrdinárioDivulgações DiversasS.A.A. GazetaR$ 844,65R$ 844,65R$ 844,65R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado à S A A Gazeta, ref. à Contratação de assinatura de jornal impresso diário por 12 meses. Conforme Termo Aditivo nº 2. No valor de R$ 844,65. Vigência de 16/05/19 a 15/05/20.
13313/05/2019PAD 2120/2011EstimativoDivulgações DiversasDEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIALR$ 14.000,00R$ 14.000,00R$ 14.000,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado ao Departamento de Imprensa Oficial, ref. à Contratação de serviços de Imprensa Oficial, Contrato nº 15/2015. Conforme Termo Aditivo nº 4. No valor de R$ 21.000,00. Vigência de 15/05/19 a 15/05/20. Pro Rata 15/05/19 a 31/12/19.
13413/05/2019PAD 3607/2019EstimativoLocação de Veículos para Transporte de Passageiros e BagagensIvatur - Rent A Car, Transportes E Turismo LtdaR$ 5.200,00R$ 5.200,00R$ 5.200,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado à Ivatur - Rent A Car, Transportes E Turismo Ltda , ref. à Serviços de Transporte Rodoviário para a Semana da Enfermagem de 2019 de 25/08/19 a 30/08/19. Conforme Termo de Referência. No valor de R$ 5.200,00.
13513/05/2019PAD 000/2019EstimativoVencimentos e Salários Prorrogação Salário MaternidadeEMPREGADOS DO COREN-ESR$ 15.000,00R$ 11.970,90R$ 11.970,90R$ 3.029,10R$ 0,00
Valor empenhado à Empregados do COREN-ES, ref. à Pagamento de Licença Maternidade, ref. ao período não acobertado pelo INSS. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R$ 15.000,00.
13613/05/2019PAD 3591/2019OrdinárioLocação de Bens ImóveisCENTRO DE EVENTOS VITORIA COMERCIO E SERVICOS EIRELIR$ 12.342,00R$ 12.342,00R$ 12.342,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado ao(à) Centro de Eventos Vitória Comércio e Serviços Ltda, ref. à Serviços de realização de eventos para a Semana da Enfermagem de 2019. Item 01: Locação de Teatro/Auditório com capacidade para 600 pessoas. Conforme Termo de Referência. No valor de R$ 12.342,00. Pregão Eletrônico nº 007/2019.
13713/05/2019PAD 3591/2019OrdinárioLocação de Bens MóveisCENTRO DE EVENTOS VITORIA COMERCIO E SERVICOS EIRELIR$ 4.158,00R$ 4.158,00R$ 4.158,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado ao(à) Centro de Eventos Vitória Comércio e Serviços Ltda, ref. à Serviços de realização de eventos para a Semana da Enfermagem de 2019. Sendo os seguintes itens: 02: Locação de Projetor; 03: Locação de Sistema de Sonorização; 04: Locação de Caixa Acústica; 05: Locação de Notebook; 07: Locação de Microfone Handheld; e 08: Locação de Apresentador Multimídia. Conforme Termo de Referência. No valor de R$ 4.158,00. Pregão Eletrônico nº 007/2019.
13813/05/2019PAD 3591/2019OrdinárioServiços de Áudio, Vídeo e FotoCENTRO DE EVENTOS VITORIA COMERCIO E SERVICOS EIRELIR$ 750,00R$ 750,00R$ 750,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado ao(à) Centro de Eventos Vitória Comércio e Serviços Ltda, ref. à Serviços de realização de eventos para a Semana da Enfermagem de 2019. Item 06: Profissional Operador de Equipamento de Sonorização. Conforme Termo de Referência. No valor de R$ 750,00. Pregão Eletrônico nº 007/2019.
13913/05/2019PAD 3600/2019OrdinárioServiços Gráficos e EditoriaisGrafica e Editora Liceu LtdaR$ 4.998,00R$ 4.998,00R$ 4.998,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado ao(à) Grafica e Editora Liceu Ltda , ref. à Aquisição de Material Gráfico para Semana da Enfermagem de 2019. Lote 01: Itens: 01 – Folder Coloridos; 02 – Crachás; 03 – Blocos de Notas; 04 – Cartazes Coloridos. Conforme Termo de Referência. No valor de R$ 4.998,00. Pregão Eletrônico nº 005/2019.
14013/05/2019PAD 3600/2019OrdinárioServiços Gráficos e EditoriaisFocos LtdaR$ 1.864,00R$ 1.864,00R$ 1.864,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado ao(à) Focos Ltda, ref. à Aquisição de Material Gráfico para Semana da Enfermagem de 2019. Lote 02: Itens: 01 – Banner; 02 – Painel Publicitário. Conforme Termo de Referência. No valor de R$ 1.864,00. Pregão Eletrônico nº 005/2019.
14113/05/2019PAD 3600/2019OrdinárioServiços Gráficos e EditoriaisFutura Grafica e Editora de Sao Carlos LtdaR$ 23.370,00R$ 23.370,00R$ 23.370,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado ao(à) Futura Grafica e Editora de Sao Carlos Ltda, ref. à Aquisição de Material Gráfico para Semana da Enfermagem de 2019. Lote 03: Item 01 – Confecção, em lona, e veiculação de outdoor. Conforme Termo de Referência. No valor de R$ 23.370,00. Pregão Eletrônico nº 005/2019.
14213/05/2019PAD 3592/2019OrdinárioOutros Materiais de Distribuição GratuitaManoel Miguel da Silva Filho 34054729894R$ 1.652,00R$ 1.652,00R$ 1.652,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado ao(à) Manoel Miguel da Silva Filho 34054729894, ref. à Material Institucional para a Semana da Enfermagem de 2019. Lote 01: Caneta Plástica. Conforme Termo de Referência. No valor de R$ 1.652,00. Pregão Eletrônico nº 006/2019.