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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
224326/09/20231968/2023OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosCLAUDIA MARIA MESSIASR$ 484,62R$ 484,62R$ 484,62R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Conselheiro do Coren-RJ CLAUDIA MARIA MESSIAS, pela participação na 650ª Reunião Ordinária de Plenário – ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 21 de setembro de 2023, considerando Memorando nº 403/2023 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01.
224426/09/20231968/2023OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosDANIELE FERREIRA LEALR$ 484,62R$ 484,62R$ 484,62R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Conselheiro do Coren-RJ DANIELE FERREIRA LEAL, pela participação na 650ª Reunião Ordinária de Plenário – ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 21 de setembro de 2023, considerando Memorando nº 403/2023 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01.
224526/09/20231968/2023OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosEUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZR$ 484,62R$ 484,62R$ 484,62R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Conselheiro do Coren-RJ EUGÊNIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ, pela participação na 650ª Reunião Ordinária de Plenário – ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 21 de setembro de 2023, considerando Memorando nº 403/2023 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01.
224626/09/20231968/2023OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosFRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIORR$ 484,62R$ 484,62R$ 484,62R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Conselheiro do Coren-RJ FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR, pela participação na 650ª Reunião Ordinária de Plenário – ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 21 de setembro de 2023, considerando Memorando nº 403/2023 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01.
224726/09/20231968/2023OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosGILBERTO CUSTODIO DE MESQUITAR$ 484,62R$ 484,62R$ 484,62R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Conselheiro do Coren-RJ GILBERTO CUSTÓDIO DE MESQUITA, pela participação na 650ª Reunião Ordinária de Plenário – ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 21 de setembro de 2023, considerando Memorando nº 403/2023 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01.
224826/09/20231968/2023OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosMAGALI DE CARVALHO DELFINOR$ 484,62R$ 484,62R$ 484,62R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Conselheiro do Coren-RJ MAGALI DE CARVALHO DELFINO, pela participação na 650ª Reunião Ordinária de Plenário – ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 21 de setembro de 2023, considerando Memorando nº 403/2023 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01.
224926/09/20231968/2023OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosMONICA CUNHARSKI FERROR$ 484,62R$ 484,62R$ 484,62R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Conselheiro do Coren-RJ MONICA CUNHARSKI FERRO, pela participação na 650ª Reunião Ordinária de Plenário – ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 21 de setembro de 2023, considerando Memorando nº 403/2023 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01.
225026/09/20231968/2023OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosPAULO ROBERTO FICHTER MOREIRAR$ 484,62R$ 484,62R$ 484,62R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Conselheiro do Coren-RJ PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, pela participação na 650ª Reunião Ordinária de Plenário – ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 21 de setembro de 2023, considerando Memorando nº 403/2023 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01.
225126/09/2023252/2023OrdinárioAuxílio RepresentaçãoTERESA CRISTINA POLOR$ 2.000,00R$ 2.000,00R$ 2.000,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a TERESA CRISTINA POLO, por atividades politico representativas exercidas em 15 e 18 de agosto de 2023 e 12 e 20 de setembro de 2023, conforme portaria 097/2023 e pef 252/2023.
225226/09/2023272/2023OrdinárioAuxílio RepresentaçãoMAGALI DE CARVALHO DELFINOR$ 5.000,00R$ 5.000,00R$ 5.000,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MAGALI DE CARVALHO DELFINO, por atividades politico representativa exercida em 02, 03, 04, 07, 08, 11, 16, 18, 23 e 30 de agosto de 2023, conforme portarias 025/2021, 1617/2023, 719/2023 e pef 272/2023
225426/09/2023578/2023OrdinárioDiárias Pessoal CivilGILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRAR$ 153,75R$ 153,75R$ 153,75R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir a conselheira Zuleide Alzira Aguiar para cumprimento de agenda do Capacita Coren-RJ no município de Angra dos Reis-RJ no dia 26/09/2023, considerando Memorando nº 277/2023 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 2043/2023 e autorização da Presidência.
221225/09/20232444/2022OrdinárioGêneros AlimentíciosTENCIV PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDAR$ 400,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 400,00
Valor empenhado a TENCIV PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, referente a aquisição de materiais de gêneros alimentícios, considerando Termo de Referência às fls. 17-24, Parecer da Procuradoria Geral às fls. 275-281, Exame de Conformidade n° 1060/2023 da Controladoria Geral às fls. 286-289, Despacho nº 109/2023 do Almoxarifado às fls. 626-628 e Autorização da Presidência às fls. 630. ATA nº 20/2023 Item: 01 Vigência da Ata: 11/09/2023 a 11/09/2024 Valor total da Ata: R$ 3.600,00 - 100 kg de açúcar refinado branco, pacote com 01 kg, data de fabricação de, no máximo, três meses antes do dia da entrega - Valor unit.: R$ 4,00 / Valor total: R$ 400,00; *Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024.
221325/09/20232444/2022OrdinárioGêneros AlimentíciosDN COMÉRCIO DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDAR$ 367,50R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 367,50
Valor empenhado a DANIELLE DE FATIMA DA SILVA GONZAGA 12034101740, referente a aquisição de materiais de gêneros alimentícios, considerando Termo de Referência às fls. 17-24, Parecer da Procuradoria Geral às fls. 275-281, Exame de Conformidade n°1060/2023 da Controladoria Geral às fls. 286-289, Despacho nº 109/2023 do Almoxarifado às fls. 626-628 e Autorização da Presidência às fls. 630. ATA nº 21/2023 Item: 02 Vigência da Ata: 06/09/2023 a 06/09/2024 Valor total da Ata: R$ 735,00 - 50 unidades de adoçante líquido com aspecto liquido transparente, embalagem com 100 ml, validade de pelo menos um ano a contar da data de entrega do produto - Valor unit.: R$ 7,35 / Valor total: R$ 367,50. *Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024.
221425/09/20232444/2022OrdinárioMaterial de Copa e CozinhaDN COMÉRCIO DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDAR$ 367,50R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 367,50
Valor empenhado a DANIELLE DE FATIMA DA SILVA GONZAGA 12034101740, referente a aquisição de materiais de copa e cozinha, considerando Termo de Referência às fls. 17-24, Parecer da Procuradoria Geral às fls. 275-281, Exame de Conformidade n° 1060/2023 da Controladoria Geral às fls. 286-289, Despacho nº 109/2023 do Almoxarifado às fls. 626-628 e Autorização da Presidência às fls. 630. ATA nº 21/2023 Item: 14 Vigência da Ata: 06/09/2023 a 06/09/2024 Valor total da Ata: R$ 735,00 - 05 unidades de jarra, material aço inoxidável, capacidade 2 1, modelo com tampa e alça - Valor unit.: R$ 73,50 / Valor total: R$ 367,50. *Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024.
221525/09/20232444/2022OrdinárioGêneros AlimentíciosCCS VALENTE COMÉRCIO DE GENEROS ALIMENTÍCIOSR$ 288,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 288,00
Valor empenhado a CCS VALENTE COMÉRCIO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, referente a aquisição de materiais de gêneros alimentícios, considerando Termo de Referência às fls. 17-24, Parecer da Procuradoria Geral às fls. 275-281, Exame de Conformidade n° 1060/2023 da Controladoria Geral às fls. 286-289, Despacho nº 109/2023 do Almoxarifado às fls. 626-628 e Autorização da Presidência às fls. 630. ATA nº 22/2023 Item: 04 Vigência da Ata: 11/09/2023 a 11/09/2024 Valor total da Ata: R$ 829,44 - 50 caixas de chá alimentação, sabores diversos em sachê de 10g, caixa com 10 unidades - Valor unit.: R$ 5,76 / Valor total: R$ 288,00. *Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024.
221625/09/20232444/2022OrdinárioMaterial de Copa e CozinhaINOVARE COMERCIO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO EIRELIR$ 433,50R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 433,50
Valor empenhado a INOVARE COMERCIO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO EIRELI, referente a aquisição de materiais de copa e cozinha, considerando Termo de Referência às fls. 17-24, Parecer da Procuradoria Geral às fls. 275-281, Exame de Conformidade n° 1060/2023 da Controladoria Geral às fls. 286-289, Despacho nº 109/2023 do Almoxarifado às fls. 626-628 e Autorização da Presidência às fls. 630. ATA nº 28/2023 Item: 17 Vigência da Ata: 06/09/2023 a 06/09/2024 Valor total da Ata: R$ 433,50 - 30 unidades de pratos de porcelana, aplicação refeição, formado redondo, cor branca, tipo fundo - Valor unit.: R$ 14,45 / Valor total: R$ 433,50. *Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024.
221725/09/20232444/2022OrdinárioMaterial de Copa e CozinhaBEATRIZ BRUST DE SOUZA - EPPR$ 1.633,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.633,00
Valor empenhado a BEATRIZ BRUST DE SOUZA - EPP, referente a aquisição de materiais de copa e cozinha, considerando Termo de Referência às fls. 17-24, Parecer da Procuradoria Geral às fls. 275-281, Exame de Conformidade n° 1060/2023 da Controladoria Geral às fls. 286-289, Despacho nº 109/2023 do Almoxarifado às fls. 626-628 e Autorização da Presidência às fls. 630. ATA nº 26/2023 Itens: 08, 11, 12, 15, 16, 18, 20 e 21 Vigência da Ata: 12/09/2023 a 12/09/2024 Valor total da Ata: R$ 1.633,00 - 10 unidades de coador de pano n° 10, 10 litros para máquina de café industrial, 100% algodão - Valor unit.: R$ 6,00 / Valor total: R$ 60,00; - 20 pacotes de talher descartável, material plástico, tipo mexedor de cafezinho, cor branco transparente - Valor unit.: R$ 6,00 / Valor total: R$ 120,00; - 05 unidades de garrafas térmicas, material aço inoxidável, capacidade 1,80 litros, com pressão ampola de vidro - Valor unit.: R$ 113,50 / Valor total: R$ 567,20; - 05 unidades de açucareiros, material aço inoxidável, capacidade 350 g, com tampa e colher em aço inoxidável - Valor unit.: R$ 19,50 / Valor total: R$ 97,50; - 30 unidades de xícaras, material porcelana, cor branca, capacidade 75 ml, com pires - Valor unit.: R$ 11,50 / Valor total: R$ 345,00; - 30 unidades de garfos mesa, material corpo e cabo aço inoxidável, tipo mesa - Valor unit.: R$ 2,00 / Valor total: R$ 60,00; - 30 unidades de colheres mesa, material corpo aço inoxidável, cabo polipropileno - Valor unit.: R$ 1,35 / Valor total: R$ 40,50; - 50 unidades de copos de vidro, capacidade 300 ml, cor transparente, tipo uso água/suco/refrigerante - Valor unit.: R$ 6,85 / Valor total: R$ 342,50. *Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024.
221825/09/20232444/2022OrdinárioMaterial de Copa e Cozinha49392529 RAQUEL GOMES DE LIMAR$ 1.043,40R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.043,40
Valor empenhado a 49392529 RAQUEL GOMES DE LIMA, referente a aquisição de materiais de copa e cozinha, considerando Termo de Referência às fls. 17-24, Parecer da Procuradoria Geral às fls. 275-281, Exame de Conformidade n° 1060/2023 da Controladoria Geral às fls. 286-289, Despacho nº 109/2023 do Almoxarifado às fls. 626-628 e Autorização da Presidência às fls. 630. ATA nº 27/2023 Itens: 13 e 19 Vigência da Ata: 06/09/2023 a 06/09/2024 Valor total da Ata: R$ 2.065,90 - 10 unidades de garrafas térmicas, material aço inoxidável 1 litro, com tampa tipo pressão - Valor unit.: R$ 76,95 / Valor total: R$ 769,50; - 30 unidades de facas mesa, material lâmina aço inoxidável, cabo inoxidável, tipo corte de peixe, comprimento 23cm, espessura 2,25 mm- Valor unit.: R$ 9,13 / Valor total: R$ 273,90. *Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024.
221925/09/20231773/2023OrdinárioDemais Indenizações e RestituiçõesJACKELINE FRANCO COUTOR$ 120,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 120,00
Valor empenhado a funcionária do Departamento de Fiscalização JACKELINE FRANCO COUTO, referente ao ressarcimento da despesa efetuada com a troca do refil de filtro d'água na subseção de Niterói do Coren-RJ, considerando Memorando n° 375/2023 do Departamento de Fiscalização às fls. 02, Nota Fiscal e comprovante de pagamento às fls. 04-06, Despacho n° 313/2023 da Procuradoria Geral às fls. 10-14, Despacho n° 253/2023 do Departamento de Fiscalização às fls. 16, correio eletrônico às fls. 17 e autorização da Presidência às fls. 01.
219622/09/20231951/2023OrdinárioSentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e EncargosJUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIROR$ 182,52R$ 182,52R$ 182,52R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, referente a condenação judicial no processo nº 50020295120194025117 em trâmite perante a 1ª Vara Federal de São Gonçalo – Executado: TAYANE DUARTE DE CASTRO, considerando Memorando nº 323/2023 da Dívida Ativa às fls. 02-05, Sentença às fls. 07-08 e autorização da Presidência à fl. 01.