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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
42923/03/2018544/2018OrdinárioGratificação De Presença Em Plenário - JetonAISAR SANTANA MATOSR$ 262,00R$ 262,00R$ 262,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a AISAR SANTANA MATOS, pela participação na 529° Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 21 de março de 2018 para pagamento de jeton
43023/03/2018544/2018OrdinárioGratificação De Presença Em Plenário - JetonCINTIA ALVES CERVANTES REISR$ 262,00R$ 262,00R$ 262,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CINTIA ALVES CERVANTES REIS, pela participação na 529° Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 21 de março de 2018 para pagamento de jeton
43123/03/2018544/2018OrdinárioGratificação De Presença Em Plenário - JetonEDMAR JORGE FEIJOR$ 262,00R$ 262,00R$ 262,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a EDIMAR JORGE FEIJO, pela participação na 529° Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 21 de março de 2018 para pagamento de jeton
43223/03/2018544/2018OrdinárioGratificação De Presença Em Plenário - JetonEVANDRO CRUZ GOMESR$ 262,00R$ 262,00R$ 262,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a EVANDRO CRUZ GOMES, pela participação na 529° Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 21 de março de 2018 para pagamento de jeton
43323/03/2018544/2018OrdinárioGratificação De Presença Em Plenário - JetonIVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊAR$ 262,00R$ 262,00R$ 262,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORREA, pela participação na 529° Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 21 de março de 2018 para pagamento de jeton
43423/03/2018544/2018OrdinárioGratificação De Presença Em Plenário - JetonJOSIMAR SANTOS BARBOSAR$ 262,00R$ 262,00R$ 262,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a JOSIMAR SANTOS BARBOSA, pela participação na 529° Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 21 de março de 2018 para pagamento de jeton
43523/03/2018544/2018OrdinárioGratificação De Presença Em Plenário - JetonMARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRAR$ 262,00R$ 262,00R$ 262,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MARCIA CRISTINA GUIMARAES DE OLIVEIRA, pela participação na 529° Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 21 de março de 2018 para pagamento de jeton
43623/03/2018544/2018OrdinárioGratificação De Presença Em Plenário - JetonUILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOSR$ 262,00R$ 262,00R$ 262,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS, pela participação na 529° Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 21 de março de 2018 para pagamento de jeton
43723/03/2018544/2018OrdinárioGratificação De Presença Em Plenário - JetonWILMA GONCALVES DO NASCIMENTOR$ 262,00R$ 262,00R$ 262,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a WILMA GONÇALVES DO NASCIMENTO, pela participação na 529° Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 21 de março de 2018 para pagamento de jeton
43823/03/2018544/2018OrdinárioGratificação De Presença Em Plenário - JetonZULEIDA VIDAL DE ANDRADER$ 262,00R$ 262,00R$ 262,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE, pela participação na 529° Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 21 de março de 2018 para pagamento de jeton
43923/03/2018544/2018OrdinárioGratificação De Presença Em Plenário - JetonZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIARR$ 262,00R$ 262,00R$ 262,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR, pela participação na 529° Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 21 de março de 2018 para pagamento de jeton
44023/03/2018544/2018OrdinárioGratificação De Presença Em Plenário - JetonJUSSARA PINHO DOS SANTOSR$ 262,00R$ 262,00R$ 262,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a JUSSARA PINHO DOS SANTOS, pela participação na 529° Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 21 de março de 2018 para pagamento de jeton
44123/03/2018544/2018OrdinárioGratificação De Presença Em Plenário - JetonLAZARO JOSE DOS SANTOSR$ 262,00R$ 262,00R$ 262,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a LAZARO JOSE DOS SANTOS, pela participação na 529° Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 21 de março de 2018 para pagamento de jeton
44223/03/2018544/2018OrdinárioGratificação De Presença Em Plenário - JetonMARIA DA CONCEIÇAO PINHEIRO MENDESR$ 262,00R$ 262,00R$ 262,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO MENDES, pela participação na 529° Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 21 de março de 2018 para pagamento de jeton
44323/03/2018544/2018OrdinárioGratificação De Presença Em Plenário - JetonMONICA BELARMINO FERREIRA LIMAR$ 262,00R$ 262,00R$ 262,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA, pela participação na 529° Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 21 de março de 2018 para pagamento de jeton
44423/03/2018544/2018OrdinárioGratificação De Presença Em Plenário - JetonOLGUIMAR CRUZ DOS SANTOSR$ 262,00R$ 262,00R$ 262,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a OLGUIMAR CRUZ DOS SANTOS, pela participação na 529° Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 21 de março de 2018 para pagamento de jeton
42122/03/2018329/2018OrdinárioAuxílio RepresentaçãoMONICA BELARMINO FERREIRA LIMAR$ 380,00R$ 380,00R$ 380,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA, , por atividades politico-representativas exercidas em 23 de fevereiro de 2018, conforme Portaria 04/2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 329/2018.
42222/03/2018524/2018OrdinárioDiárias ConselheirosANA LÚCIA TELLES FONSECAR$ 483,75R$ 483,75R$ 483,75R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a Presidente do COREN-RJ ANA LÚCIA TELLES FONSECA, que irá realizar visitas em instituições de saúde nos Municípios de Miracema e Quissamã - RJ nos dias 04 e 05/04/2018, considerando Memorando nº 106/2018 do Departamento de Gestão à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 291/2018 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01.
42322/03/2018524/2018OrdinárioDiárias e Ajuda de CustoBERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHOR$ 382,50R$ 382,50R$ 382,50R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao Motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, que irá conduzir a Presidente do COREN-RJ em visitas às instituições de saúde nos Municípios de Miracema e Quissamã - RJ nos dias 04 e 05/04/2018, considerando Memorando nº 106/2018 do Departamento de Gestão à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 291/2018 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01.
42422/03/2018525/2018OrdinárioDiárias e Ajuda de CustoFABIO SILVA DE JESUSR$ 270,00R$ 270,00R$ 270,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao Assessor Técnico FABIO SILVA DE JESUS, que irá cumprir agenda do Projeto Boas Vindas no Município de Araruama – RJ nos dias 02 e 03/04/2018, considerando Memorando nº 105/2018 da Assessoria de Projetos e programas Especiais à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 305/2018 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01.