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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
15722/01/2018154/2018OrdinárioGratificação De Presença Em Plenário - JetonELIZETH LUCIO RAMOSR$ 262,00R$ 262,00R$ 262,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ELIZETH LUCIO RAMOS, pela participação na 525° ROP ocorrida em 17 de janeiro de 2018 para pagamento de jeton
15822/01/2018154/2018OrdinárioGratificação De Presença Em Plenário - JetonFABRÍCIO DA SILVA BASTOSR$ 262,00R$ 262,00R$ 262,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a FABRICIO DA SILVA BASTOS, pela participação na 525° ROP ocorrida em 17 de janeiro de 2018 para pagamento de jeton
15922/01/2018154/2018OrdinárioGratificação De Presença Em Plenário - JetonJUSSARA PINHO DOS SANTOSR$ 262,00R$ 262,00R$ 262,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a JUSSARA PINHO DOS SANTOS, pela participação na 525° ROP ocorrida em 17 de janeiro de 2018 para pagamento de jeton
16022/01/2018154/2018OrdinárioGratificação De Presença Em Plenário - JetonMARIA DA CONCEIÇAO PINHEIRO MENDESR$ 262,00R$ 262,00R$ 262,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO MENDES, pela participação na 525° ROP ocorrida em 17 de janeiro de 2018 para pagamento de jeton
16122/01/2018154/2018OrdinárioGratificação De Presença Em Plenário - JetonMONICA BELARMINO FERREIRA LIMAR$ 262,00R$ 262,00R$ 262,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA, pela participação na 525° ROP ocorrida em 17 de janeiro de 2018 para pagamento de jeton
16222/01/2018154/2018OrdinárioGratificação De Presença Em Plenário - JetonSAULO LIMA DA SILVA YANOWICHR$ 262,00R$ 262,00R$ 262,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a SAULO LIMA DA SILVA YANOWICH, pela participação na 525° ROP ocorrida em 17 de janeiro de 2018 para pagamento de jeton
12419/01/2018322/2017OrdinárioMaterial De ExpedienteCARTEL PAPELARIA LTDA EPPR$ 873,10R$ 873,10R$ 873,10R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CARTEL PAPELARIA LTDA EPP, para aquisição de material de escritório para uso na Sede e Subseções do COREN-RJ, considerando Memorando nº 006/2018 do Setor de Almoxarifado às fls. 783-784, Despacho nº 015/2018 do Setor de Compras e Contratos às fls. 785 e autorização da Presidência às fls,789. Ata de Registro de Preços nº 15/2017 às fls. 711-720.- Elástico tamanho nº 18 - 300 caixas;- Envelope para CD/DVD - 01 caixa;- Molhador de dedos tipo creme - 20 unidades;- Pasta arquivo sanfonada de 12 divisórias, tamanho A4, cor fumê - 20 unidades;- Tesoura doméstica em aço inox - 40 unidades.*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018.
12519/01/2018322/2017OrdinárioMaterial De ExpedienteONLINE PAPELARIA E INFORMÁTICA EIRELIR$ 7.695,00R$ 7.695,00R$ 7.695,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ONLINE PAPELARIA E INFORMÁTICA EIRELI, para aquisição de material de escritório para uso na Sede e Subseções do COREN-RJ, considerando Memorando nº 006/2018 do Setor de Almoxarifado às fls. 783-784, Despacho nº 015/2018 do Setor de Compras e Contratos às fls. 785 e autorização da Presidência às fls,789. Ata de Registro de Preços nº 18/2017 às fls. 726-731.- Papel xerográfico A4 - 500 resmas.*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018.
12619/01/2018322/2017OrdinárioMaterial De ExpedientePINBALL COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS LTDAR$ 1.773,00R$ 1.773,00R$ 1.773,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS LTD, para aquisição de material de escritório para uso na Sede e Subseções do COREN-RJ, considerando Memorando nº 006/2018 do Setor de Almoxarifado às fls. 783-784, Despacho nº 015/2018 do Setor de Compras e Contratos às fls. 785 e autorização da Presidência às fls,789. Ata de Registro de Preços nº 16/2017 às fls. 721-725.- Bobina para senha cor verde: 40 unidades;- Caneta esferográfica azul - 200 unidades;- Caneta esferográfica preta - 200 unidades;- Colchete latonados nº 10 - 20 caixas;- Envelope pardo 229 x 324 mm - 5.000 unidades.*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018.
12719/01/20181618/2014EstimativoAuxílio TransporteFETRANSPOR - FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIROR$ 210.000,00R$ 208.873,80R$ 208.873,80R$ 0,00R$ 1.126,20
Valor empenhado a FETRANSPOR - FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, para fazer face às despesas com transporte dos funcionários da Sede e Subseções do COREN-RJ, podendo ser complementado até o fim do exercício, considerando Despacho nº 009/2018 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 43 e autorização da Presidência às fls. 44.*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018.
12819/01/20181619/2014EstimativoAuxílio TransporteSINDPASS - SINDICATO DOS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BARRA MANSA E VOLTA REDONDAR$ 8.000,00R$ 948,26R$ 948,26R$ 0,00R$ 7.051,74
Valor empenhado a SINDPASS - SINDICATO DOS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BARRA MANSA E VOLTA REDONDA, para fazer face às despesas com transporte dos funcionários da Subseção de Volta Redonda, considerando Despacho nº 008/2018 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 33 e autorização da Presidência às fls. 34.*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018.
12919/01/2018134/2018OrdinárioDiárias ConselheirosANA LÚCIA TELLES FONSECAR$ 483,75R$ 483,75R$ 483,75R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a Presidente do COREN-RJ ANA LÚCIA TELLES FONSECA, que irá cumprir agenda político-Representativa nos Municípios de Campos dos Goytacazes e Itaperuna - RJ nos dias 23 e 24/01/2018, considerando Memorando nº 19/2018 da Presidência à fl. 01, Portaria nº 045/2018 às fls. 07 e autorização da Presidência à fl. 01.
13019/01/2018134/2018OrdinárioDiárias ConselheirosJOSIMAR SANTOS BARBOSAR$ 483,75R$ 483,75R$ 483,75R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao Conselheiro JOSIMAR SANTOS BARBOSA, que irá cumprir agenda político-Representativa nos Municípios de Campos dos Goytacazes e Itaperuna - RJ nos dias 23 e 24/01/2018, considerando Memorando nº 19/2018 da Presidência à fl. 01, Portaria nº 045/2018 às fls. 07 e autorização da Presidência à fl. 01.
13119/01/2018134/2018OrdinárioDiárias e Ajuda de CustoPAULO SERGIO PANARO DOS SANTOSR$ 382,50R$ 382,50R$ 382,50R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao Motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, que irá conduzir Presidente do COREN-RJ e Conselheiro aos Municípios de Campos dos Goytacazes e Itaperuna - RJ nos dias 23 e 24/01/2018, considerando Memorando nº 19/2018 da Presidência à fl. 01, Portaria nº 046/2018 às fls. 06 e autorização da Presidência à fl. 01.
12118/01/2018120/2018OrdinárioDiárias e Ajuda de CustoIBERE NIELSON SÃO PEDROR$ 127,50R$ 127,50R$ 127,50R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Motorista IBERE NIELSON SÃO PEDRO, que irá conduzir Conselheira do Departamento de Ética para sensibilização no Município de Araruama – RJ no dia 24/01/2017, considerando Memorando nº 019/2018 do Departamento de Gestão à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 051/2018 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01.*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018.
12218/01/2018111/2018OrdinárioDiárias e Ajuda de CustoSABRINA LINS SEIBERT ROCHAR$ 880,00R$ 880,00R$ 880,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem a Gerente do Departamento de Fiscalização SABRINA LINS SEIBERT ROCHA, que irá participar da 1ª Reunião de Trabalho com os Coordenadores de Fiscalização dos Corens, em Brasília – DF, no período de 30/01 a 01/02/2018, considerando Ofício nº 0002/2018 do COFEN à fl. 01, Memorando nº 027/2018 do Departamento de Fiscalização às fls. 06, Portaria COREN-RJ nº 031/2018 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01.*Este empenho refere-se a ação nº 12 do PPA 2016-2018.
12318/01/201850/2018OrdinárioImpostos, Taxas, Multas E PedágiosBECKER PERÍCIAS E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - EPPR$ 7,60R$ 7,60R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a BECKER PERÍCIAS E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP, referente cobrança de mora da nota fiscal do fornecedor, considerando Despacho nº 06/2018 do Controle Interno às fls. 32 e autorização da Presidência às fls. 34.
10917/01/2018110/2018OrdinárioGratificação De Presença Em Plenário - JetonANA LÚCIA TELLES FONSECAR$ 340,00R$ 340,00R$ 340,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ANA LÚCIA TELLES FONSECA, pela participação na 175°redir ocorrida em 12 de janeiro de 2018 para pagamento de jeton
11017/01/2018110/2018OrdinárioGratificação De Presença Em Plenário - JetonANA TERESA FERREIRA DE SOUZAR$ 314,00R$ 314,00R$ 314,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, pela participação na 175°redir ocorrida em 12 de janeiro de 2018 para pagamento de jeton
11117/01/2018110/2018OrdinárioGratificação De Presença Em Plenário - JetonGLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIOR$ 314,00R$ 314,00R$ 314,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMANCIO, pela participação na 175°redir ocorrida em 12 de janeiro de 2018 para pagamento de jeton