Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
---|
166 | 21/02/2017 | ROD 002/2017 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | ELIAS DE SOUZA LIMA | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 |
Valor empenhado a ELIAS DE SOUZA LIMA, REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA Nº 002/2017 REALIZADA EM 17 DE FEVEREIRO/2017. |
|
167 | 21/02/2017 | REP 001/2017 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | WILTON JOSÉ PATRÍCIO | R$ 260,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 260,00 |
Valor empenhado a WILTON JOSÉ PATRÍCIO, REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA PLENÁRIA Nº 001/2017 REALIZADA EM 17 DE FEVEREIRO/2017. |
|
168 | 21/02/2017 | REP 001/2017 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | SUELY RODRIGUES RANGEL | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 |
Valor empenhado a SUELY RODRIGUES RANGEL, REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA PLENÁRIA Nº 001/2017 REALIZADA EM 17 DE FEVEREIRO/2017. |
|
169 | 21/02/2017 | REP 001/2017 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | ELIAS DE SOUZA LIMA | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 |
Valor empenhado a ELIAS DE SOUZA LIMA, REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA PLENÁRIA Nº 001/2017 REALIZADA EM 17 DE FEVEREIRO/2017. |
|
170 | 21/02/2017 | REP 001/2017 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 |
Valor empenhado a KALLINCA VENTURINI DE ARAÚJO REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA PLENÁRIA Nº 001/2017 REALIZADA EM 17 DE FEVEREIRO/2017. |
|
171 | 21/02/2017 | REP 001/2017 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | REJANE DA SILVA AMORIM | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 |
Valor empenhado a REJANE DA SILVA AMORIM REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA PLENÁRIA Nº 001/2017 REALIZADA EM 17 DE FEVEREIRO/2017. |
|
172 | 21/02/2017 | REP 001/2017 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | MARIA ANELISE MIGUEL TORATI | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 |
Valor empenhado a MARIA ANELISE MIGUEL TORATI EXTRAORDINÁRIA DA PLENÁRIA Nº 001/2017 REALIZADA EM 17 DE FEVEREIRO/2017. |
|
173 | 21/02/2017 | REP 001/2017 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | MARIA ERNESTA BARCELLOS OST | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 |
Valor empenhado a MARIA ERNESTA BARCELLOS OST EXTRAORDINÁRIA DA PLENÁRIA Nº 001/2017 REALIZADA EM 17 DE FEVEREIRO/2017. |
|
174 | 21/02/2017 | REP 001/2017 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | MARISTELA CARNEIRO LUPPI | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 |
Valor empenhado a MARISTELA CARNEIRO LUPPI EXTRAORDINÁRIA DA PLENÁRIA Nº 001/2017 REALIZADA EM 17 DE FEVEREIRO/2017. |
|
175 | 21/02/2017 | REP 001/2017 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | TERESA CRISTINA FERREIRA DA SILVA | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 |
Valor empenhado a TERESA CRISTINA FERREIRA DA SILVA EXTRAORDINÁRIA DA PLENÁRIA Nº 001/2017 REALIZADA EM 17 DE FEVEREIRO/2017. |
|
221 | 20/02/2017 | | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | RS CONTABILIDADE S/S LTDA -EPP | R$ 119,79 | R$ 119,79 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a RS CONTABILIDADE S/S LTDA -EPP, DESPESAS DE CARTÓRIO COM O COREN-ES. |
|
161 | 17/02/2017 | 1644/2012 | Global | Locação De Software | INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA | R$ 20.152,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 20.152,90 |
Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, Manutenção e Suporte Técnico para o exercício de 2017. Pró Rata 10 meses. |
|
162 | 17/02/2017 | 017/2013 | Global | Locação De Software | INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA | R$ 18.852,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 18.852,70 |
Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, Manutenção e Suporte Técnico IncorpWare, para o exercício de 2017. Pró Rata 10 meses. |
|
163 | 17/02/2017 | 159/2009 | Global | Locação De Bens Imóveis | EDNA DA PENHA PIMENTEL ROSETTI | R$ 8.380,62 | R$ 873,03 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.507,59 |
Valor empenhado a EDNA DA PENHA PIMENTEL ROSETTI, Terceiro Aditivo de Locação da Sala Comercial 1.112 Ed. Ames, para o exercício 2017, Pró Rata 09 meses. |
|
159 | 15/02/2017 | PAD 021/2013 | Global | Locação De Bens Imóveis | ESTACIONAMENTO BARÃO LTDA ME | R$ 5.130,40 | R$ 466,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.664,00 |
Valor empenhado a ESTACIONAMENTO BARÃO LTDA ME, REF AO QUARTO TERMO ADITIVO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VAGA DE GARAGEM PARA O VEÍCULO VAN BOXER FFZ 4671. VIGÊNCIA 14/02/2017 A 13/02/2018. VALOR MENSAL R$ 466,40. SALDO PRO-RATA 11 MESES P 2017. |
|
160 | 15/02/2017 | PAD 1561/2015 | Global | Serviços De Internet | INFRA LAB. TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA-ME | R$ 2.738,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.738,45 |
Valor empenhado a INFRA LAB. TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA-ME, REF A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENVIO E-MAIL MARKETING. SALDO PRO- RATA 11 MESES PARA EXERCÍCIO 2017. |
|
155 | 14/02/2017 | Decisão nº 026/2014 | Ordinário | Auxílio Representação | SUELY RODRIGUES RANGEL | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a SUELY RODRIGUES RANGEL, TRÊS AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO REFERENTE AS ATIVIDADES DE CONSELHEIRA SECRETÁRIA, NO PERÍODO DE 16 A 26 DE JANEIRO DE 2017. |
|
156 | 14/02/2017 | Decisão nº 026/2014 | Ordinário | Auxílio Representação | SUELY RODRIGUES RANGEL | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a SUELY RODRIGUES RANGEL, UM AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE AS ATIVIDADES DE CONSELHEIRA SECRETÁRIA, NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2017. |
|
157 | 14/02/2017 | Decisão nº 026/2014 | Ordinário | Auxílio Representação | ELIAS DE SOUZA LIMA | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a ELIAS DE SOUZA LIMA, CINCO AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO REFERENTE AS ATIVIDADES DE CONSELHEIRO TESOUREIRO, DURANTE O PERÍODO DE 31/01/2017 A 14/02/2017. CONFORME PORTARIA COREN-ES Nº 187/2016. |
|
154 | 13/02/2017 | DECISÃO 026/2014 | Ordinário | Auxílio Representação | WILTON JOSÉ PATRÍCIO | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a WILTON JOSÉ PATRÍCIO, REF A ( 03 TRÊS) AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO PELAS ATIVIDADES DE CONSELHEIRO PRESIDENTE NO PERÍODO DE 01/02/2017 A 03/02/2017. |
|