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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
8224/01/2017PORTARIA 215/2016OrdinárioAuxílio RepresentaçãoALESSANDRA MURARI PORTO FERREIRAR$ 300,00R$ 300,00R$ 300,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ALESSANDRA MURARI PORTO FERREIRA, REF A ( 08 HORAS) DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA EMISSÃO DE PARECER DE ADMISSIBILIDADE NO DIA 02/01/2017 A 09/01/2017.
8324/01/2017PORTARIA 187/2016OrdinárioDiárias ConselheirosROMILDO GALVÃOR$ 125,00R$ 125,00R$ 125,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ROMILDO GALVÃO, REF A ( 1/2 MEIA) DIÁRIA PELO DESLOCAMENTO VITÓRIA/ES X LINHARES/ES PELAS ATIVIDADES DA SEMANA DA ENFERMAGEM 2017. NO DIA 23/01/2017.
8424/01/2017PAD 120/2017OrdinárioPalestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De PessoalLICIDATA CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS EIRELI-MER$ 2.590,00R$ 2.590,00R$ 2.590,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a LICIDATA CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS EIRELI-ME, REF A CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE PREGOEIROS PARA A FUNCIONÁRIA RHANIELLEN OLIVEIRA CASTRO
10924/01/2017OrdinárioImpostos, Taxas, Multas E PedágiosDEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO ESP. SANTOR$ 242,88R$ 242,88R$ 242,88R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO ESP. SANTO, LICENCIAMENTO 2017, PPE4174 NISSAN/FRONTIER 4X4.
11024/01/2017OrdinárioTelefonia Móvel E FixaCLARO S/AR$ 41,13R$ 41,13R$ 41,13R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CLARO S/A, CONTA EMBRATEL REF. 01/2017.
15824/01/2017OrdinárioIndenizações, Restituições E ReembolsosIRACY LEAL VIEIRAR$ 21,74R$ 21,74R$ 21,74R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a IRACY LEAL VIEIRA, REEMBOLSO REFERENTE AOS 15% DO DESCONTO DA ANUIDADE DE 2017.
7119/01/2017PORTARIA 003/2017OrdinárioDiárias ConselheirosTERESA CRISTINA FERREIRA DA SILVAR$ 375,00R$ 375,00R$ 375,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a TERESA CRISTINA FERREIRA DA SILVA, REF A ( 1 E 1/2 DIÁRIA) PELO DESLOCAMENTO ALEGRE/ES X VITÓRIA/ES PARA FISCALIZAÇÃO DAS AMBULÂNCIAS NA BR 101 NO DIA 08/01/2017 A 09/01/2017.
7219/01/2017PAD 686/2013GlobalLocação De Bens MóveisPEDRA AZUL TURISMO LTDA - EPPR$ 11.408,74R$ 10.539,50R$ 10.539,50R$ 0,00R$ 869,24
Valor empenhado a PEDRA AZUL TURISMO LTDA - EPP, REF A SEGUNDO TERMO ADITIVO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 01 UM VEÍCULO AUTOMOTOR, VIGÊNCIA 15/07/2016 A 14/07/2017. SALDO PRO RATA 7 MESES 01/07 A 14/07/2017.
19919/01/2017OrdinárioCondomínios e Taxas CorrelatasAMES - Condomínio Do Edifício da Associação Médica Do E. SantoR$ 2.666,68R$ 2.666,68R$ 2.666,68R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO AMES, CONDOMÍNIO SALAS DO COREN-ES E ALUGADAS.
20019/01/2017OrdinárioCondomínios e Taxas CorrelatasAMES - Condomínio Do Edifício da Associação Médica Do E. SantoR$ 972,82R$ 972,82R$ 972,82R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO AMES, SALAS 1.003, 1.004 E 1.005 ED. AMES REF. 01/2017.
6118/01/2017PAD 2826/2016GlobalRemuneração De Serviços Pessoais – PFELIZABETH MOSERR$ 1.980,00R$ 1.440,00R$ 1.260,00R$ 0,00R$ 540,00
Valor empenhado a ELIZABETH MOSER, REF A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FAXINA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SUBSEÇÃO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES. CONTRATO DE 01/02/2017 A 31/01/2018. SALDO PRÓ RATA 11 MESES EXERCÍCIO 2017.
6218/01/2017OrdinárioAuxílio RepresentaçãoWILTON JOSÉ PATRÍCIOR$ 1.950,00R$ 1.950,00R$ 1.950,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a WILTON JOSÉ PATRÍCIO, REF A 05 CINCO AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO PELAS DE CONSELHEIRO PRESIDENTE NO PERÍODO DE 09/01/2017 A 13/01/2016.
6318/01/2017OrdinárioAuxílio RepresentaçãoWILTON JOSÉ PATRÍCIOR$ 1.950,00R$ 1.950,00R$ 1.950,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a WILTON JOSÉ PATRÍCIO, REF A 05 CINCO AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO PELAS ATIVIDADES DE CONSELHEIRO PRESIDENTE NO PERÍODO DE 02/01/2017 A 06/01/2017
6418/01/2017OrdinárioAuxílio RepresentaçãoTERESA CRISTINA FERREIRA DA SILVAR$ 450,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 450,00R$ 0,00
Valor empenhado a TERESA CRISTINA FERREIRA DA SILVA, REF A 1 E 1/2 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA FISCALIZAÇÃO DAS AMBULÂNCIAS NA BR 101 NO PERÍODO DE 08/01/2017 A 09/01/2017
6518/01/2017OrdinárioAuxílio RepresentaçãoSUELY RODRIGUES RANGELR$ 1.200,00R$ 1.200,00R$ 1.200,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a SUELY RODRIGUES RANGEL, REF A 04 QUATRO AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO PELAS ATIVIDADES DE CONSELHEIRA SECRETÁRIA NO PERÍODO DE 02/01/2017 A 13/01/2017.
6618/01/2017PAD 021/2013GlobalLocação De Bens ImóveisESTACIONAMENTO BARÃO LTDA MER$ 437,28R$ 437,28R$ 437,28R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ESTACIONAMENTO BARÃO LTDA ME, SALDO PRO RATA 01 MÊS EXERCÍCIO 2017. VIGÊNCIA 14/02/2016 A 13/02/2017.
6718/01/2017PAD 2662/2016GlobalLocação De Bens ImóveisESTACIONAMENTO BARÃO LTDA MER$ 5.227,68R$ 3.485,12R$ 3.049,48R$ 0,00R$ 1.742,56
Valor empenhado a ESTACIONAMENTO BARÃO LTDA ME, REF LOCAÇÃO DE VAGA DE GARAGEM DO VEÍCULO VAN PEUGEOT COREN MÓVEL PLACA MSL 5458 EM ESTACIONAMENTO NAS INTERMEDIAÇÕES DA SEDE DO COREN/ES.
6818/01/2017PORTARIA 006/2014OrdinárioAuxílio RepresentaçãoALESSANDRA MURARI PORTO FERREIRAR$ 150,00R$ 150,00R$ 150,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ALESSANDRA MURARI PORTO FERREIRA, REF A 04 QUATRO HORAS DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELO TRABALHO DO GTET NO DIA 16/01/2017
6918/01/2017PORTARIA 083/2016OrdinárioAuxílio RepresentaçãoALESSANDRA MURARI PORTO FERREIRAR$ 300,00R$ 300,00R$ 300,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ALESSANDRA MURARI PORTO FERREIRA, REF A ( 1 UM) AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA ANÁLISE DO PAD 1480/2016. NO PERÍODO DE 02 A 05/01/2017.
7018/01/2017PORTARIA 003/2017 OrdinárioAuxílio RepresentaçãoMARIA ANELISE MIGUEL TORATIR$ 300,00R$ 300,00R$ 300,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MARIA ANELISE MIGUEL TORATI, REF A ( 01 UM) AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA ATIVIDADE DE OPERAÇÃO REMOÇÃO DO COREN/ES NO DIA 09/01/2017.