Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
---|
82 | 24/01/2017 | PORTARIA 215/2016 | Ordinário | Auxílio Representação | ALESSANDRA MURARI PORTO FERREIRA | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a ALESSANDRA MURARI PORTO FERREIRA, REF A ( 08 HORAS) DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA EMISSÃO DE PARECER DE ADMISSIBILIDADE NO DIA 02/01/2017 A 09/01/2017. |
|
83 | 24/01/2017 | PORTARIA 187/2016 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ROMILDO GALVÃO | R$ 125,00 | R$ 125,00 | R$ 125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a ROMILDO GALVÃO, REF A ( 1/2 MEIA) DIÁRIA PELO DESLOCAMENTO VITÓRIA/ES X LINHARES/ES PELAS ATIVIDADES DA SEMANA DA ENFERMAGEM 2017. NO DIA 23/01/2017. |
|
84 | 24/01/2017 | PAD 120/2017 | Ordinário | Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal | LICIDATA CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS EIRELI-ME | R$ 2.590,00 | R$ 2.590,00 | R$ 2.590,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a LICIDATA CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS EIRELI-ME, REF A CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE PREGOEIROS PARA A FUNCIONÁRIA RHANIELLEN OLIVEIRA CASTRO |
|
109 | 24/01/2017 | | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO ESP. SANTO | R$ 242,88 | R$ 242,88 | R$ 242,88 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO ESP. SANTO, LICENCIAMENTO 2017, PPE4174 NISSAN/FRONTIER 4X4. |
|
110 | 24/01/2017 | | Ordinário | Telefonia Móvel E Fixa | CLARO S/A | R$ 41,13 | R$ 41,13 | R$ 41,13 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a CLARO S/A, CONTA EMBRATEL REF. 01/2017. |
|
158 | 24/01/2017 | | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | IRACY LEAL VIEIRA | R$ 21,74 | R$ 21,74 | R$ 21,74 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a IRACY LEAL VIEIRA, REEMBOLSO REFERENTE AOS 15% DO DESCONTO DA ANUIDADE DE 2017. |
|
71 | 19/01/2017 | PORTARIA 003/2017 | Ordinário | Diárias Conselheiros | TERESA CRISTINA FERREIRA DA SILVA | R$ 375,00 | R$ 375,00 | R$ 375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a TERESA CRISTINA FERREIRA DA SILVA, REF A ( 1 E 1/2 DIÁRIA) PELO DESLOCAMENTO ALEGRE/ES X VITÓRIA/ES PARA FISCALIZAÇÃO DAS AMBULÂNCIAS NA BR 101 NO DIA 08/01/2017 A 09/01/2017. |
|
72 | 19/01/2017 | PAD 686/2013 | Global | Locação De Bens Móveis | PEDRA AZUL TURISMO LTDA - EPP | R$ 11.408,74 | R$ 10.539,50 | R$ 10.539,50 | R$ 0,00 | R$ 869,24 |
Valor empenhado a PEDRA AZUL TURISMO LTDA - EPP, REF A SEGUNDO TERMO ADITIVO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 01 UM VEÍCULO AUTOMOTOR, VIGÊNCIA 15/07/2016 A 14/07/2017. SALDO PRO RATA 7 MESES 01/07 A 14/07/2017. |
|
199 | 19/01/2017 | | Ordinário | Condomínios e Taxas Correlatas | AMES - Condomínio Do Edifício da Associação Médica Do E. Santo | R$ 2.666,68 | R$ 2.666,68 | R$ 2.666,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO AMES, CONDOMÍNIO SALAS DO COREN-ES E ALUGADAS. |
|
200 | 19/01/2017 | | Ordinário | Condomínios e Taxas Correlatas | AMES - Condomínio Do Edifício da Associação Médica Do E. Santo | R$ 972,82 | R$ 972,82 | R$ 972,82 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO AMES, SALAS 1.003, 1.004 E 1.005 ED. AMES REF. 01/2017. |
|
61 | 18/01/2017 | PAD 2826/2016 | Global | Remuneração De Serviços Pessoais – PF | ELIZABETH MOSER | R$ 1.980,00 | R$ 1.440,00 | R$ 1.260,00 | R$ 0,00 | R$ 540,00 |
Valor empenhado a ELIZABETH MOSER, REF A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FAXINA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SUBSEÇÃO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES. CONTRATO DE 01/02/2017 A 31/01/2018. SALDO PRÓ RATA 11 MESES EXERCÍCIO 2017. |
|
62 | 18/01/2017 | | Ordinário | Auxílio Representação | WILTON JOSÉ PATRÍCIO | R$ 1.950,00 | R$ 1.950,00 | R$ 1.950,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a WILTON JOSÉ PATRÍCIO, REF A 05 CINCO AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO PELAS DE CONSELHEIRO PRESIDENTE NO PERÍODO DE 09/01/2017 A 13/01/2016. |
|
63 | 18/01/2017 | | Ordinário | Auxílio Representação | WILTON JOSÉ PATRÍCIO | R$ 1.950,00 | R$ 1.950,00 | R$ 1.950,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a WILTON JOSÉ PATRÍCIO, REF A 05 CINCO AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO PELAS ATIVIDADES DE CONSELHEIRO PRESIDENTE NO PERÍODO DE 02/01/2017 A 06/01/2017 |
|
64 | 18/01/2017 | | Ordinário | Auxílio Representação | TERESA CRISTINA FERREIRA DA SILVA | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 450,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a TERESA CRISTINA FERREIRA DA SILVA, REF A 1 E 1/2 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA FISCALIZAÇÃO DAS AMBULÂNCIAS NA BR 101 NO PERÍODO DE 08/01/2017 A 09/01/2017 |
|
65 | 18/01/2017 | | Ordinário | Auxílio Representação | SUELY RODRIGUES RANGEL | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a SUELY RODRIGUES RANGEL, REF A 04 QUATRO AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO PELAS ATIVIDADES DE CONSELHEIRA SECRETÁRIA NO PERÍODO DE 02/01/2017 A 13/01/2017. |
|
66 | 18/01/2017 | PAD 021/2013 | Global | Locação De Bens Imóveis | ESTACIONAMENTO BARÃO LTDA ME | R$ 437,28 | R$ 437,28 | R$ 437,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a ESTACIONAMENTO BARÃO LTDA ME, SALDO PRO RATA 01 MÊS EXERCÍCIO 2017. VIGÊNCIA 14/02/2016 A 13/02/2017. |
|
67 | 18/01/2017 | PAD 2662/2016 | Global | Locação De Bens Imóveis | ESTACIONAMENTO BARÃO LTDA ME | R$ 5.227,68 | R$ 3.485,12 | R$ 3.049,48 | R$ 0,00 | R$ 1.742,56 |
Valor empenhado a ESTACIONAMENTO BARÃO LTDA ME, REF LOCAÇÃO DE VAGA DE GARAGEM DO VEÍCULO VAN PEUGEOT COREN MÓVEL PLACA MSL 5458 EM ESTACIONAMENTO NAS INTERMEDIAÇÕES DA SEDE DO COREN/ES. |
|
68 | 18/01/2017 | PORTARIA 006/2014 | Ordinário | Auxílio Representação | ALESSANDRA MURARI PORTO FERREIRA | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a ALESSANDRA MURARI PORTO FERREIRA, REF A 04 QUATRO HORAS DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELO TRABALHO DO GTET NO DIA 16/01/2017 |
|
69 | 18/01/2017 | PORTARIA 083/2016 | Ordinário | Auxílio Representação | ALESSANDRA MURARI PORTO FERREIRA | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a ALESSANDRA MURARI PORTO FERREIRA, REF A ( 1 UM) AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA ANÁLISE DO PAD 1480/2016. NO PERÍODO DE 02 A 05/01/2017. |
|
70 | 18/01/2017 | PORTARIA 003/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | MARIA ANELISE MIGUEL TORATI | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a MARIA ANELISE MIGUEL TORATI, REF A ( 01 UM) AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA ATIVIDADE DE OPERAÇÃO REMOÇÃO DO COREN/ES NO DIA 09/01/2017. |
|