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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
19823/11/20224078/2019EstimativoAuxílio CombustívelLink Card Administradora de BeneficiosR$ 7.558,38R$ 7.558,38R$ 7.558,38R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado ao(à) Link Card Administradora de Benefícios, ref. à Administração, gerenciamento e controle informatizado, via web, do abastecimento de combustíveis e do serviço de lavagem da frota de veículos do Coren-ES, com tecnologia de cartão eletrônico com chip ou cartão magnético, com senha, em rede de postos credenciados no ES. Contrato nº 017/2020. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 011/2020. O empenho Pro Rata de 01/01/22 a 25/09/22 se refere ao/à Termo Aditivo nº 02/2021, no valor de R$ 60.866,59, vigência de 26/09/21 a 25/09/22. Suplementar ao Empenho nº 38/2022.
19923/11/20224078/2019EstimativoManutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/InstalaçõesLink Card Administradora de BeneficiosR$ 130,00R$ 130,00R$ 130,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado ao(à) Link Card Administradora de Benefícios, ref. à Administração, gerenciamento e controle informatizado, via web, do abastecimento de combustíveis e do serviço de lavagem da frota de veículos do Coren-ES, com tecnologia de cartão eletrônico com chip ou cartão magnético, com senha, em rede de postos credenciados no ES. Contrato nº 017/2020. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 011/2020. O empenho Pro Rata de 01/01/22 a 25/09/22 se refere ao/à Termo Aditivo nº 02/2021, no valor de R$ 965,25, vigência de 26/09/21 a 25/09/22. Complementar ao Empenho nº 39/2022.
19511/11/2022194/2022EstimativoMaterial p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalaçõesPalacio das ChavesR$ 1.200,00R$ 485,00R$ 277,00R$ 715,00R$ 0,00
Valor empenhado ao(à) Palacio das Chaves, ref. à Contratação de empresa especializada na confecção de carimbos automáticos, resinas e refis de carimbos, confecção de chaves e abertura de fechaduras, sob demanda. O empenho Pro Rata de 09/11/22 a 31/12/22 se refere ao/à Contrato nº 024/2022, no valor de R$ 4.215,00, vigência de 09/11/22 a 08/11/23.
19109/11/20224041/2019GlobalLocação de Bens Imóveis - PFMANOEL CARLOS AMBOSSR$ 2.388,92R$ 2.388,92R$ 2.388,92R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado ao(à) Manoel Carlos Amboss, ref. à Locação de sala comercial para instalação da Subseção de Cachoeiro de Itapemirim. Contrato nº 055/2019. O empenho Pro Rata de 01/11/22 a 31/12/22 se refere ao/à Termo Aditivo nº 03/2022, no valor de R$ 14.333,52, vigência de 01/11/22 a 31/10/23.
19209/11/2022522/2018OrdinárioDemais Indenizações e RestituiçõesLucinelli Coelho Souza VitorinoR$ 59,90R$ 59,90R$ 59,90R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado ao(à) Lucinelli Coelho Souza, ref. à Indenização à empregado referente ao pedido de ressarcimento de valor referente ao pagamento de pedágios - Memorando Coren-ES nº 1318/2022/DEFISC, no valor de R$ 59,90.
19309/11/2022522/2018OrdinárioDemais Indenizações e RestituiçõesDebora Milena Farias QueirozR$ 24,20R$ 24,20R$ 24,20R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado ao(à) Débora Milena Farias Queiroz, ref. à Indenização à empregado referente ao pedido de ressarcimento de valor referente ao pagamento de pedágios - Memorando nº 1903/2022/DEFISC, no valor de R$ 24,20.
19409/11/202200/00EstimativoAuxílio CombustívelEMPREGADOS DO COREN-ESR$ 15.187,79R$ 4.668,92R$ 4.668,92R$ 7.558,38R$ 2.960,49
Valor empenhado ao(à) Empregados do COREN-ES, ref. à Pagamento de Auxílio Combustível em Pecúnia. Suplementar ao Empenho nº 174/2022.
19008/11/202200/00EstimativoVencimentos e SaláriosServidoresR$ 157.889,84R$ 157.889,84R$ 157.889,84R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Vencimentos e Salários s/Folha de Pagamento dos Cargos Comissionados. O empenho se refere ao/à Pagamento em Folha, vigência de 01/01/22 a 31/12/22. Suplementar ao Empenho nº 02/2022
18507/11/2022492/2022EstimativoServiços Médico-Hospitalar, Odontol. e LaboratoriaisCIP Prevenção e Diagnóstico Ocupacional LtdaR$ 720,00R$ 450,00R$ 450,00R$ 180,00R$ 90,00
Valor empenhado ao(à) CIP Prevenção e Diagnóstico Ocupacional Ltda, ref. à Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Engenharia de Segurança do Trabalho e Medicina do Trabalho. O empenho Pro Rata de 03/10/22 a 31/12/22 se refere ao/à Contrato nº 023/2022, no valor de R$ 720,00, vigência de 03/10/22 a 02/01/23.
18607/11/20224056/2019EstimativoPassagens Aéreas - Pessoal CivilWebtrip Agência de Viagens e TurismoR$ 27.932,71R$ 1.542,58R$ 1.542,58R$ 26.390,13R$ 0,00
Valor empenhado ao(à) Webtrip Agência de Viagens e Turismo, ref. à Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens, compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagem aérea nacional, para o Conselho Regional de Enfermagem, para atender todas as necessidades dos deslocamentos das Autoridades, Servidores e colaboradores eventuais do Coren-ES, quando em serviço. Contrato nº 052/2019. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 016/2019. O empenho Pro Rata de 30/09/22 a 31/12/22 se refere ao/à Termo Aditivo nº 03/2022, no valor de R$ 92.750,00, vigência de 30/09/22 a 29/09/23.
18707/11/20224056/2019EstimativoPassagens Aéreas - ConselheirosWebtrip Agência de Viagens e TurismoR$ 25.013,83R$ 0,00R$ 0,00R$ 23.968,89R$ 1.044,94
Valor empenhado ao(à) Webtrip Agência de Viagens e Turismo, ref. à Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens, compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagem aérea nacional, para o Conselho Regional de Enfermagem, para atender todas as necessidades dos deslocamentos das Autoridades, Servidores e colaboradores eventuais do Coren-ES, quando em serviço. Contrato nº 052/2019. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 016/2019. O empenho Pro Rata de 30/09/22 a 31/12/22 se refere ao/à Termo Aditivo nº 03/2022, no valor de R$ 92.750,00, vigência de 30/09/22 a 29/09/23.
18807/11/20224056/2019EstimativoPassagens Aéreas - Colaboradores EventuaisWebtrip Agência de Viagens e TurismoR$ 5.022,20R$ 0,00R$ 0,00R$ 5.022,20R$ 0,00
Valor empenhado ao(à) Webtrip Agência de Viagens e Turismo, ref. à Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens, compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagem aérea nacional, para o Conselho Regional de Enfermagem, para atender todas as necessidades dos deslocamentos das Autoridades, Servidores e colaboradores eventuais do Coren-ES, quando em serviço. Contrato nº 052/2019. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 016/2019. O empenho Pro Rata de 30/09/22 a 31/12/22 se refere ao/à Termo Aditivo nº 03/2022, no valor de R$ 92.750,00, vigência de 30/09/22 a 29/09/23.
18907/11/20224171/2019EstimativoLocação de Veículos para Transporte de Passageiros e BagagensI9 Solutions - Solucoes Comerciais e Gestao de Transporte LtdaR$ 1.200,00R$ 394,25R$ 394,25R$ 706,15R$ 99,60
Valor empenhado ao(à) I9 Solutions - Solucoes Comerciais e Gestao de Transporte LTDA, ref. à Contratação de Pessoas Jurídicas para prestação de serviços de intermediação de transporte privado de passageiros, por meio de plataforma de tecnologia que permite acesso à solicitação de transporte terrestre “sob demanda” e/ou outro serviço prestado por prestadores de serviços independentes, sem garantia de disponibilidade do transporte ou de outros serviços, chegadas ou partidas pontuais, nenhum outro nível de serviço relacionado a prestadores de serviço de serviços de transporte independentes ou outros prestadores que sejam obtidos por meio dos serviços. Contrato nº 020/2020. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 010/2020. O empenho Pro Rata de 13/10/22 a 31/12/22 se refere ao/à Termo Aditivo nº 03/2022, no valor de R$ 24.899,52, vigência de 13/10/22 a 12/10/23.
18327/10/2022529/2021EstimativoMaterial de ExpedienteRoselky Grafica Industria e ComercioR$ 1.990,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.990,00
Valor empenhado ao(à) Roselky Grafica Industria e Comercio, ref. à Fornecimento de materiais de expediente e gráficos, para atender as necessidades do Coren-ES, a serem entregues de forma parcelada, de acordo com as condições, quantidades e exigências estabelecidas. Grupo 01 - Material de Expediente; e Grupo 02 - Material de Informática (Processamento de Dados). Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 003/2022. O empenho Pro Rata de 10/05/22 a 31/12/22 se refere ao/à Contrato nº 12/2022, no valor de R$ 15.755,00, vigência de 10/05/22 a 09/05/23. Suplementar ao Empenho nº 183/2022.
18427/10/2022529/2021EstimativoMaterial de ExpedienteCorrea Comercio de Produtos para EscritorioR$ 1.427,30R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.427,30
Valor empenhado ao(à) Correa Comercio de Produtos para Escritorio, ref. à Fornecimento de materiais de expediente e gráficos, para atender as necessidades do Coren-ES, a serem entregues de forma parcelada, de acordo com as condições, quantidades e exigências estabelecidas. Item Único - Material de Expediente de Grande Quantidade. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 003/2022. O empenho Pro Rata de 10/05/22 a 31/12/22 se refere ao/à Contrato nº 11/2022, no valor de R$ 11.028,00, vigência de 10/05/22 a 09/05/23. Suplementar ao Empenho nº 114/2022.
18025/10/20223610/2019GlobalLocação de Bens Imóveis - PFFernando Ferrari Nogueira CamposR$ 7.348,08R$ 4.898,72R$ 4.898,72R$ 0,00R$ 2.449,36
Valor empenhado ao(à) Fernando Ferrari Nogueira Campos, ref. à Locação das Salas Comerciais nº 1.108 e 1.109, Ed. Ames, Centro, Vitória. Sendo, R$ 988,45 para o Setor de Arquivo e R$ 1.052,69 para o Auditório. Contrato nº 048/2019. O empenho Pro Rata de 01/10/22 a 31/12/22 se refere ao/à Termo Aditivo nº 03/2022, no valor de R$ 29.392,32, vigência de 01/10/22 a 30/09/23.
18125/10/20223586/2019GlobalLocação de Bens Imóveis - PFEDNA DA PENHA PIMENTEL ROSETTIR$ 4.374,00R$ 1.458,00R$ 1.458,00R$ 0,00R$ 2.916,00
Valor empenhado ao(à) Edna Da Penha Pimentel Rosetti, ref. à Locação de Sala Comercial nº 1.112 Ed. AMES para instalação do Setor de Tecnologia da informação (TI). Contrato nº 054/2019. O empenho Pro Rata de 15/10/22 a 31/12/22 se refere ao/à Termo Aditivo nº 03/2022, no valor de R$ 5.832,00, vigência de 15/10/22 a 14/10/23.
18225/10/2022400/2021GlobalLocação de Bens Imóveis - PFFernando Ferrari Nogueira CamposR$ 4.698,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 4.698,00
Valor empenhado ao(à) Fernando Ferrari Nogueira Campos, ref. à Contratação de aluguel das salas comerciais nº 1.003, 1.004 e 1.005 do Edifício AMES, com 3 (três) vagas de garagem, localizadas no Ed. Ames - na R. Alberto de Oliveira Santos, 42, 10º andar, Vitória - ES, CEP 29010-901. Contrato nº 020/2021. O empenho Pro Rata de 12/12/22 a 31/12/22 se refere ao/à Termo Aditivo nº 01/2022, no valor de R$ 56.376,00, vigência de 12/12/22 a 11/12/23.
17824/10/20224039/2019GlobalLocação de Bens ImóveisBorges & Neves Advogados AssociadosR$ 7.500,00R$ 5.000,00R$ 5.000,00R$ 0,00R$ 2.500,00
Valor empenhado ao(à) Borges & Neves Advogados Associados, ref. à Locação do conjugado de Salas nº 1.001 e 1.002 e duas vagas de garagem localizadas no Ed. Ames. Contrato nº 050/2019. O empenho Pro Rata de 01/10/22 a 31/12/22 se refere ao/à Termo Aditivo nº 01/2022, no valor de R$ 60.000,00, vigência de 01/10/22 a 30/09/24.
17924/10/20224078/2019EstimativoCombustíveis e Lubrificantes AutomotivosLink Card Administradora de BeneficiosR$ 1.765,72R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.689,49R$ 76,23
Valor empenhado ao(à) Link Card Administradora de Benefícios, ref. à Administração, gerenciamento e controle informatizado, via web, do abastecimento de combustíveis e do serviço de lavagem da frota de veículos do Coren-ES, com tecnologia de cartão eletrônico com chip ou cartão magnético, com senha, em rede de postos credenciados no ES. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 011/2020. O empenho Pro Rata de 26/09/22 a 31/12/22 se refere ao/à Termo Aditivo nº 03/2022, no valor de R$ 73.188,11, vigência de 26/09/22 a 25/09/23. Suplementar ao Empenho nº 168/2022.